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綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2019年度部門決算
目錄
第一部分 綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告(表)
(二)部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
(三)部門整體支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局概況
一、主要職能
(一)主要職能
一是負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心的建設(shè)和日常管理工作,完善政務(wù)服務(wù)中心的運(yùn)行機(jī)制,對(duì)政務(wù)服務(wù)中心工作人員組織開展政治理論學(xué)習(xí)和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)、技能的培訓(xùn),對(duì)政務(wù)服務(wù)中心窗口部門及窗口工作人員進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核;二是負(fù)責(zé)監(jiān)督管理投資項(xiàng)目集中審批服務(wù)及中介超市運(yùn)行工作;三是牽頭開展行政審批制度改革工作,對(duì)全縣行政審批事項(xiàng)和管理服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督、管理、指導(dǎo)、服務(wù)等。四是承擔(dān)綠春縣“12345”政務(wù)熱線管理工作;五是會(huì)同有關(guān)部門根據(jù)法律法規(guī),擬訂公共資源交易活動(dòng)相關(guān)制度、公共資源交易目錄、公共資源交易信息化建設(shè)和誠信體系建設(shè);受有關(guān)部門委托,受理公共資源交易活動(dòng)中的相關(guān)投訴和舉報(bào),按職責(zé)轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門處理;六是監(jiān)督檢查指導(dǎo)鄉(xiāng)、村(社區(qū))為民服務(wù)中心(站)業(yè)務(wù)工作。
(二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
(一)進(jìn)一步落實(shí)機(jī)構(gòu)改革。政務(wù)服務(wù)管理局于今年3月份完成了機(jī)構(gòu)改革,提升為綠春縣人民政府工作部門,為正科級(jí),加掛了綠春縣行政審批局、綠春縣公共資源交易管理局牌子。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正兩副一中心主任,核定編制13人。內(nèi)設(shè)股室辦公室、政務(wù)服務(wù)股、行政審批股、網(wǎng)絡(luò)信息股、公共資源交易管理股、監(jiān)督檢查股6個(gè)股室,下設(shè)政務(wù)服務(wù)中心、公共資源交易中心、投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心。
(二)進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)服務(wù)
1、進(jìn)一步規(guī)范實(shí)體政務(wù)服務(wù)大廳。積極探索優(yōu)化營商環(huán)境的“全配套”服務(wù)模式,完成了水、電、郵政等公共服務(wù)事項(xiàng)全面進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳。目前,我縣政務(wù)服務(wù)中心進(jìn)駐部門有34家,其中專窗22家,綜合窗口2個(gè)12家。能在政務(wù)服務(wù)大廳全程辦理的有營業(yè)執(zhí)照、食品經(jīng)營許可證、三孩準(zhǔn)生證、獨(dú)生子女證、老年優(yōu)待證、貸免扶補(bǔ)和創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、水電報(bào)裝、投資項(xiàng)目審批等事項(xiàng)。2019年度,我縣累計(jì)受理辦件531151件,其中縣級(jí)政務(wù)服務(wù)大廳受理辦件163277件,鄉(xiāng)級(jí)為民服務(wù)中心累計(jì)辦件367874件。
2、進(jìn)一步提升網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺(tái)。因新老系統(tǒng)正處于交替期間,老系統(tǒng)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”事項(xiàng)梳理入庫情況:截至止目前,全縣入庫事項(xiàng)共計(jì)5988項(xiàng),其中:行政職權(quán)入庫5538項(xiàng)(行政許可300項(xiàng)、行政給付25項(xiàng),行政處罰4867項(xiàng),行政確認(rèn)133項(xiàng),行政征收40項(xiàng),其他行政權(quán)力173項(xiàng)),公共服務(wù)事項(xiàng)307項(xiàng),內(nèi)部審批事項(xiàng)143項(xiàng);二/三/四級(jí)事項(xiàng)數(shù)為1782項(xiàng),占比為97.48%;新系統(tǒng)事項(xiàng)梳理入庫情況:截至2019年12月30日,綠春縣應(yīng)承接事項(xiàng)數(shù)1263項(xiàng),已承接并指派實(shí)施主體的事項(xiàng)數(shù)1234項(xiàng),完成率97.70%;已發(fā)布事項(xiàng)數(shù)1234項(xiàng),完成率100%;網(wǎng)上可辦事項(xiàng)1228項(xiàng),網(wǎng)上可辦率99.51%;“最多跑一次”事項(xiàng)1195項(xiàng),“最多跑一次”率96.84%;進(jìn)駐大廳事項(xiàng)數(shù)1167項(xiàng),“一門”進(jìn)駐率94.57%;實(shí)體大廳管理系統(tǒng)中已經(jīng)入駐綜合窗口的事項(xiàng)946項(xiàng),“一窗分類受理”率81.06%。共受理通用審批辦件13582件,主題化辦件2件,發(fā)布政務(wù)動(dòng)態(tài)信息586條,收到咨詢投訴件1件。
3、進(jìn)一步完善國家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)。按照2019年5月23日紅河州梳理編制監(jiān)管事項(xiàng)目錄清單和檢查實(shí)施清單視頻培訓(xùn)會(huì),我縣已在監(jiān)管事項(xiàng)目錄清單動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)建立44個(gè)部門,并為每個(gè)部門配置了部門管理員、錄入員、審批員三個(gè)賬號(hào)。目前,各相關(guān)部門已經(jīng)認(rèn)領(lǐng)監(jiān)管事項(xiàng),并錄入完善檢查實(shí)施清單697項(xiàng)。監(jiān)管行為采集系統(tǒng)已完成行為數(shù)據(jù)采集申請(qǐng)641項(xiàng),部門信息錄入18家,錄入執(zhí)法人員信息115人,錄入行政檢查215條,行政處罰236條。
(二)進(jìn)一步加強(qiáng)投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)。根據(jù)省州進(jìn)一步梳理完善投資審批事項(xiàng)的相關(guān)要求,我縣共清理出投資項(xiàng)目審批事項(xiàng)49項(xiàng),審批目錄三類(備案類18項(xiàng),核準(zhǔn)類42項(xiàng),審批類38項(xiàng)),已全部在云南省網(wǎng)上行政審批服務(wù)大廳平臺(tái)上進(jìn)行串聯(lián),實(shí)現(xiàn)投資項(xiàng)目審批全網(wǎng)絡(luò)化流程辦理,實(shí)行“一項(xiàng)、一碼、一表”流轉(zhuǎn)項(xiàng)目。2019年度,共計(jì)受理項(xiàng)目合計(jì)222件,分發(fā)事項(xiàng)合計(jì)336項(xiàng),投資概算達(dá)217.4億元,其中審批類155件,核準(zhǔn)類2件,備案類65件,限時(shí)辦結(jié)率達(dá)100%;投資審批中介超市選取5個(gè);項(xiàng)目代辦服務(wù)11件。
(三)進(jìn)一步規(guī)范公共資源交易電子化平臺(tái)。按照云南省人民政府辦公廳《關(guān)于加快推進(jìn)全省公共資源交易電子化平臺(tái)建設(shè)的指導(dǎo)意見》的要求,穩(wěn)步有序推進(jìn)了我縣公共資源交易電子化平臺(tái)建設(shè),政府采購、工程建設(shè)項(xiàng)目均實(shí)現(xiàn)了電子化開評(píng)標(biāo),其中工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)常態(tài)化。項(xiàng)目交易進(jìn)一步規(guī)范化、流程化和智能化,減少了圍標(biāo)串標(biāo)及人為因素干擾等問題,有效解決了我縣評(píng)標(biāo)專家嚴(yán)重不足的問題,促進(jìn)了我縣公共資源交易公開、公平、公正,提高了公共資源配置的效率和效益,提升了群眾的滿意度和獲得感。2019年度,共計(jì)進(jìn)場交易124宗,總成交金額48678.58萬元,節(jié)約資金3277.08萬元,增值資金4556.2萬元。其中:工程建設(shè)項(xiàng)目交易32宗,成交金額30106.19萬元,節(jié)約資金2052.99萬元;政府采購33宗,成交金額10713.89萬元,節(jié)約資金1224.09萬元;國有產(chǎn)權(quán)交易59宗,成交金額7858.5萬元,增值資金4556.2萬元。
(四)進(jìn)一步暢通12345政府服務(wù)熱線。2019年度,共受理12345政府熱線有效工單47件,辦結(jié)歸檔數(shù)47件,其中求助件225件、投訴件14件、建議件1件、咨詢件7件,辦結(jié)率100﹪。
(五)進(jìn)一步推廣應(yīng)用“一部手機(jī)辦事通”。目前已上線16個(gè)辦事主題516個(gè)服務(wù)事項(xiàng),涵蓋了財(cái)政、公安、民政、人社、市場監(jiān)管、稅務(wù)、住房公積金、衛(wèi)計(jì)、醫(yī)保等30個(gè)部門,與群眾日常生活關(guān)系密切的戶籍管理、社保、繳納水電費(fèi)等均可通過辦事通進(jìn)行辦理和查詢。2019年度,我縣群眾通過“一部手機(jī)辦事通”成功申請(qǐng)個(gè)體營業(yè)執(zhí)照,成功辦理一孩、二孩生育證等服務(wù)事項(xiàng),已知注冊(cè)用戶10062人,實(shí)名認(rèn)證3658人。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2019年末實(shí)有人員編制13人。其中:行政編制4人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制9人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員7人(含行政工勤人員3人),事業(yè)人員9人(含參公管理事業(yè)人員0人),其他人員0人。
離退休人員0.00人。其中:離休0人,退休0人。
實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2019年度收入合計(jì)2,459,413.35元。其中:財(cái)政撥款收入2,459,413.35元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元,占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少244,478.05元,主要原因分析:上級(jí)補(bǔ)助收入比上年減少。
二、支出決算情況說明
綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2019年度支出合計(jì)2,762,286.31元。其中:基本支出2,609,611.31元,占總支出的94.47%;項(xiàng)目支出152,675.00元,占總支出的5.53%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。。與上年對(duì)比增加730,988.87元,主要原因分析年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,609,611.31元。與上年對(duì)比增加578,313.87元。主要原因分析2019年度,我單位有1名工作人員調(diào)入,增加了工資發(fā)放基數(shù),上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出增多。
(二)項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出152,675.00元。與上年對(duì)比減少124,209.44元,主要原因分析:項(xiàng)目資金比上年少。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,762,286.31元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加454,104.43元,主要原因分析:上級(jí)補(bǔ)助支出比上年增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出2,470,583.88元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.44%。主要用于包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
總支出的0.00%。無
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出189,544.96元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.86%。主要用于和政務(wù)服務(wù)主要用于支付單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn);
9.衛(wèi)生健康(類)支出102,157.47元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.70%。主要用于和政務(wù)服務(wù)主要用于支付單位部分醫(yī)療保險(xiǎn);
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無
14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無
22.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無
23.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無
24.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15000元,支出決算為11,545.00元,完成預(yù)算的77%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11,545.00元,完成預(yù)算的77%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:我單位繼續(xù)嚴(yán)格按照厲行節(jié)約要求,堅(jiān)決壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加165元,增加 1%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算與去年持平,未產(chǎn)生支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與去年持平,未產(chǎn)生支出;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加165 元,增加1%。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加165.00元,增長1.45%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00元,0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元,0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少165.00元,增長1.45%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加165元。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出11,545.00元,占100.00%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。無
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中:
公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出11,545.00元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出11,545.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待92批次(其中:外事接待0批次),接待人次274人(其中:外事接待人次0人)。
國(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出536,736.96元,與上年對(duì)比增加228,237.04元,主要原因分析政務(wù)大廳由于打印機(jī)破損,無法維修,共增加打印機(jī)購買。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)作中產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局部門資產(chǎn)總額1,977,509.57元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)1,256,330.95元,固定資產(chǎn)721,178.62元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少 3,713,455.19 元,其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少 3,193,400.11 元,固定資產(chǎn)減少 520,055.08 元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加(減少)0元,在建工程增加(減少)0元,無形資產(chǎn)增加(減少)0元,其他資產(chǎn)增加(減少)0元。

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填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購支出情況
2019年度,部門政府采購支出總額130,000.00元,其中:政府采購貨物支出130,000.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額130,000.00元,占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況表詳見附表(附表9-附表12)
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
我單位沒有涉及專用名詞,不涉及專用名詞。
財(cái)政撥款收入,是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。
監(jiān)督索引號(hào)53253100143001111
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