seerx性欧美,semeimeiav|semiaoav_senima亚洲综合

  • 財(cái)政預(yù)決算公開
  • 索引號(hào)
    000014348/2024-00823
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    綠春縣人民政府辦公室
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-03-18
  • 時(shí)效性
    有效

綠春縣半坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開目錄

監(jiān)督索引號(hào)53253100436100900000

綠春縣半坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 綠春縣半坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣半坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

綠春縣半坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章,擬訂全縣衛(wèi)生工作政策措施,研究提出綠春縣衛(wèi)生事業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃及重大疾病防治規(guī)劃,開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)和醫(yī)保惠民工作,開展全民健康教育、衛(wèi)生應(yīng)急工作,依法監(jiān)督母嬰保健工作和專項(xiàng)技術(shù)的實(shí)施。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院是鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生工作的樞紐,它在鄉(xiāng)村承擔(dān)著政府的衛(wèi)生行政職能。以公共衛(wèi)生服務(wù)為主,綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2024年我單位共設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè),屬綠春縣衛(wèi)生健康局二級(jí)預(yù)算事業(yè)單位。下設(shè)院辦公室、支部活動(dòng)室、財(cái)務(wù)室、信息科、全科醫(yī)療科、內(nèi)(兒)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、輸液室、急診(搶救)室、腸道門診、發(fā)熱門診、中醫(yī)綜合服務(wù)區(qū)、藥房(中藥房、西藥房)、檢驗(yàn)科、放射科、B超室、心電圖室、防保科、婦保科、公共衛(wèi)生科、公共衛(wèi)生體檢室、預(yù)防接種室、預(yù)防接種留觀室、兒童保健室、婦女保健室、健康教育室、計(jì)劃生育咨詢室、避孕藥具室、醫(yī)保辦、健康扶貧辦、家簽辦、護(hù)理部、控感辦、創(chuàng)衛(wèi)辦、病案室、保安室、消毒室、醫(yī)療廢物(水)處置室、后勤管理室、保管室等職能科室。

(三)重點(diǎn)工作概述

挖掘潛力,提高服務(wù)質(zhì)量,創(chuàng)收利潤(rùn)。年初制定責(zé)任目標(biāo),結(jié)合單位實(shí)際,圍繞責(zé)任目標(biāo),開展各項(xiàng)工作,順利完成2023年各項(xiàng)目標(biāo)責(zé)任。重視人才培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平,引進(jìn)技術(shù),提高服務(wù)質(zhì)量,增收利潤(rùn)。大力宣傳城鄉(xiāng)居民醫(yī)療政策,提高人民的思想意識(shí),轉(zhuǎn)變觀念,落實(shí)好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療的各項(xiàng)政策。進(jìn)行家庭醫(yī)生簽約服務(wù),簽約率達(dá)90%以上;加強(qiáng)疾病防控工作;切實(shí)搞好婦幼健康服務(wù);著力深化衛(wèi)生監(jiān)督工作;提升中醫(yī)藥服務(wù)能力建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:

在職人員編制16人,其中:行政編制 0人,事業(yè)編制16人。在職實(shí)有20人,其中:財(cái)政全額保障20人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 1人,其中:離休 0人,退休 1人。

車輛編制0輛,實(shí)有車輛4輛

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入283.09萬元,其中:一般公共預(yù)算 283.09萬元,政府性基金0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對(duì)比增加37.43萬元,增長(zhǎng)15.24%,主要原因分析為:人員工資正常晉升,住房公積金、社會(huì)保險(xiǎn)等基數(shù)調(diào)整,導(dǎo)致預(yù)算收入比上年增加。

(二)財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入283.09萬元,其中:本年收入283.09萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款283.09萬元(本級(jí)財(cái)力283.09萬元,專項(xiàng)收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加37.43萬元,增長(zhǎng)15.24%,主要原因分析為: 人員工資正常晉升,住房公積金、社會(huì)保險(xiǎn)等基數(shù)調(diào)整,導(dǎo)致預(yù)算收入比上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出283.09萬元。財(cái)政撥款安排支出283.09萬元,其中:基本支出283.09萬元,與上年對(duì)比增加37.43萬元,增長(zhǎng)15.24%,主要原因分析為:人員工資正常晉升,住房公積金、社會(huì)保險(xiǎn)等基數(shù)調(diào)整,導(dǎo)致預(yù)算收入比上年增加。

項(xiàng)目支出0萬元,與上年對(duì)比無增減。

(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.208(類)05(款)02(項(xiàng))事業(yè)單位離退休支出0.06萬元,用于事業(yè)單位退休費(fèi)支出。

2.208(類)05(款)05(項(xiàng))機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出30.51萬元,用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3. 208(類)08(款)01(項(xiàng))撫恤金支出4.88萬元,用于死亡撫恤支出。

4.210(類)03(款)02(項(xiàng))鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出205.35萬元,用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院職工人員經(jīng)費(fèi)支出。

5.210(類)11(款)02(項(xiàng))事業(yè)單位醫(yī)療支出18.49萬元,用于醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6.221(類)02(款)01(項(xiàng))住房保障支出22.26萬元,用于住房改革支出。

7. 210(類)11(款)99(項(xiàng))其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.54萬元,用于醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

(二) 財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.301(類)01(款)基本工資支出61.99萬元。(其中:基本支出61.99萬元,項(xiàng)目支出0萬元)

2.301(類)02(款)津貼補(bǔ)貼支出19.27萬元。(其中:基本支出19.27萬元,項(xiàng)目支出0萬元)

3.301(類)03(款)獎(jiǎng)金支出5.17萬元。(其中:基本支出5.17萬元,項(xiàng)目支出0萬元)

4.301(類)07(款)績(jī)效工資支出95.13萬元。(其中:基本支出95.13萬元,項(xiàng)目支出0萬元)

5.301(類)08(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出30.51萬元。(其中:基本支出30.51萬元,項(xiàng)目支出0萬元)

6.301(類)10(款)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.49萬元。(其中:基本支出18.49萬元,項(xiàng)目支出0萬元)

7.301(類)12(款)其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出2.88萬元。(其中:基本支出2.88萬元,項(xiàng)目支出0萬元)

8.301(類)13(款)住房公積金支出22.26萬元。(其中:基本支出22.26萬元,項(xiàng)目支出0萬元)

9.302(類)28(款)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出3.81萬元。(其中:基本支出3.81萬元,項(xiàng)目支出0萬元)

10.303(類)99(款)退休費(fèi)支出0.06萬元。(其中:基本支出0.06萬元,項(xiàng)目支出0萬元)

11.303(類)05(款)生活補(bǔ)助支出1.73萬元。(其中:基本支出1.73萬元,項(xiàng)目支出0萬元)

12.301(類)07(款)績(jī)效工資支出16.92萬元。(其中:基本支出16.92萬元,項(xiàng)目支出0萬元)

13.303(類)04(款)撫恤金支出4.88萬元。(其中:基本支出4.88萬元,項(xiàng)目支出0萬元)

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

(一)與中央配套事項(xiàng)

綠春縣半坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒有與中央配套事項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容。

(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

綠春縣半坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事內(nèi)容。

(三)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

綠春縣半坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒有經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣半坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元,與上年持平,無增減變動(dòng),主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。具體情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)

綠春縣半坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,與2023年持平,無增減變動(dòng)。因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。

(二)公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣半坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元,與2023年持平,無增減變動(dòng),國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計(jì)接待0人次。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣半坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,與2023年持平,無增減變動(dòng)。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,與2023年持平,無增減變動(dòng);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與2023年持平,無增減變動(dòng);共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

綠春縣半坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況,故未進(jìn)行預(yù)算績(jī)效編制。

九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入,是指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.行政單位其他收入,是指行政單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。行政單位依法取得的應(yīng)當(dāng)上繳財(cái)政的罰沒收入、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、國(guó)有資產(chǎn)處置和出租出借收入等,不屬于行政單位的收入。

3.事業(yè)收入,即事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。其中:按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專戶的資金,不計(jì)入事業(yè)收入;從財(cái)政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專戶的資金,計(jì)入事業(yè)收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入,即事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入,即事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.經(jīng)營(yíng)收入,即事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入,即本條上述規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入等。

8.三公經(jīng)費(fèi),按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公經(jīng)費(fèi)”包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

9.績(jī)效評(píng)價(jià),是財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),運(yùn)用科學(xué)、合理的評(píng)價(jià)方法、指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)財(cái)政運(yùn)行支出產(chǎn)生和效果進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

10.公務(wù)卡制度,公務(wù)卡是金融機(jī)構(gòu)為行政事業(yè)單位及其在職職工發(fā)放的,具有一定透支額度與透支免息期,主要用于公務(wù)活動(dòng)開支的一種貸記卡。公務(wù)卡分“個(gè)人卡”和“單位卡”。公務(wù)卡結(jié)算的具體方式是:行政事業(yè)單位及其在職職工在公務(wù)活動(dòng)中使用公務(wù)卡刷卡消費(fèi),在規(guī)定的期限內(nèi)按照現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度審核后報(bào)銷還款。

11.全口徑預(yù)算,是財(cái)政預(yù)算管理的一種模式,目標(biāo)是將所有政府收支納入預(yù)算,進(jìn)行高效、統(tǒng)一管理。2015年正式頒布實(shí)施的新預(yù)算法第五條規(guī)定:預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。至此,把所有預(yù)算按上述四類全部分類管理,為政府高效運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。

12.部門預(yù)算,是反映政府部門收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要,由基層預(yù)算單位編制,逐步上報(bào)、審核、匯總,經(jīng)財(cái)政部門審核,經(jīng)政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。通俗地講,就是“一個(gè)部門一本預(yù)算”。在部門預(yù)算中既反映地方公共財(cái)政預(yù)算的收入和支出,又反映基金預(yù)算的收入和支出。

13.國(guó)庫(kù)集中收付制度,又稱財(cái)政國(guó)庫(kù)單一賬戶制度,是由財(cái)政部門代表政府開設(shè)國(guó)庫(kù)單一賬戶體系,收入通過國(guó)庫(kù)單一賬戶體系,直接繳入國(guó)庫(kù),不設(shè)立過渡性存款賬戶;支出通過國(guó)庫(kù)單一賬戶體系,以財(cái)政直接支付或財(cái)政授權(quán)預(yù)算單位支付的方式,將資金直接支付到商品及勞務(wù)供應(yīng)者或用款單位,即預(yù)算單位使用資金但見不到資金;未支用的資金余額均保留在國(guó)庫(kù)單一賬戶,由財(cái)政部門代表政府統(tǒng)一管理。這種制度減少了財(cái)政收入收繳和財(cái)政支出的中間環(huán)節(jié),可以有效遏制財(cái)政資金被截留、擠占、挪用等問題,確保財(cái)政資金使用效益。該項(xiàng)制度財(cái)政部從2001年起在全國(guó)推廣。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

綠春縣半坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日,綠春縣半坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額628.32萬元 ,其中,流動(dòng)資產(chǎn) 164.73萬元 , 固定資產(chǎn) 640.16萬元 , 對(duì)外投資及有價(jià)證券0 元 , 在建工程0元 , 無形資產(chǎn)13.96萬元 , 其他資產(chǎn)0元 ( 具體內(nèi)容詳見附表)。 與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加215.74萬元,其中固定資產(chǎn)增加393.81萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元 。 報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元 。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開為2023年12月(2024年1月上報(bào))資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100436100900111



附件【140361011綠春縣半坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院20240315060453119.xlsx