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  • 財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)
  • 索引號(hào)
    000014348/2024-00778
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    綠春縣人民政府辦公室
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-03-11
  • 時(shí)效性
    有效

綠春縣牛孔鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

監(jiān)督索引號(hào)53253100755400000

綠春縣牛孔鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 牛孔鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 牛孔鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類(lèi))

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

綠春縣牛孔鎮(zhèn)政府2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

(一)部門(mén)主要職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。5、抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。6、完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。

所屬單位9個(gè),分別是:

1.綠春縣牛孔鎮(zhèn)人民政府;

2.綠春縣牛孔鎮(zhèn)黨委;

3.綠春縣牛孔鎮(zhèn)財(cái)政所;

4.綠春縣牛孔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心;

5.綠春縣牛孔鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)服務(wù)中心;

6.綠春縣牛孔鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心;

7.綠春縣牛孔鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心;

8.綠春縣牛孔鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心;

9.綠春縣牛孔鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心。

(三)2024年重點(diǎn)工作概述

2024年,我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、州工作會(huì)議精神,緊緊圍繞縣委縣政府和鎮(zhèn)黨委、政府中心工作,穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革,保工資、保重點(diǎn),保建設(shè)等資金得到較好落實(shí),新農(nóng)村建設(shè)、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等重點(diǎn)支出所需資金得到較好保障,圓滿(mǎn)完成全年財(cái)稅收支目標(biāo)任務(wù),確保財(cái)政收支平衡,有力促進(jìn)牛孔鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)、快速、健康、和諧發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共10個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位10個(gè);財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè);非參公管理事業(yè)單位7個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì),部門(mén)基本情況如下:

在職人員編制63人,其中:行政編制27人,事業(yè)編制36人。在職實(shí)有54人,其中:財(cái)政全額供養(yǎng)54人,財(cái)政部分供養(yǎng)0人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員16人,其中:離休0人,退休16人。

車(chē)輛編制3輛,實(shí)有車(chē)輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1571.34萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1571.34萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比減少45.39萬(wàn)元,主要減少45.39萬(wàn)元,原因是人員工資標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)以及人員調(diào)動(dòng)。

(二)財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入1571.34萬(wàn)元,其中:本年收入1571.34萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1571.34萬(wàn)元(本級(jí)財(cái)力1571.34萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元,國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入與上年對(duì)比減少45.39萬(wàn)元,主要增加45.39萬(wàn)元,原因是人員工資標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)以及人員調(diào)動(dòng)。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出1571.34萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1571.34萬(wàn)元,其中:基本支出1571.34萬(wàn)元,與上年對(duì)比減少45.39萬(wàn)元,主要原因是人員工資標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)以及人員調(diào)動(dòng)。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。

1.“201類(lèi)01款04項(xiàng)”支出2萬(wàn)元,主要反映人大部門(mén)經(jīng)費(fèi)支出。

2.“201類(lèi)03款01項(xiàng)”支出955.01萬(wàn)元,主要反映政府部門(mén)在職職工的基本工資福利支出。

3.“201類(lèi)06款01項(xiàng)”支出9.37萬(wàn)元,主要反映財(cái)政部門(mén)在職職工基本工資福利支出。

4.“201類(lèi)11款01項(xiàng)”支出41.40萬(wàn)元,主要反映紀(jì)委部門(mén)在職職工基本工資福利支出。

5.“201類(lèi)31款01項(xiàng)”支出121.16萬(wàn)元,主要反映黨委部門(mén)在職職工基本工資福利支出。

6.“207類(lèi)01款09項(xiàng)”支出37.76萬(wàn)元,主要反映文化部門(mén)在職職工基本工資福利支出。

7.“208類(lèi)05款01項(xiàng)”支出0.84萬(wàn)元,主要反映行政部門(mén)退休職工基本工資福利支出。

8.“208類(lèi)05款02項(xiàng)”支出0.12萬(wàn)元,主要反映事業(yè)部門(mén)退休職工基本工資福利支出。

9.“208類(lèi)05款05項(xiàng)”支出79.88萬(wàn)元,主要反映本單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.“210類(lèi)07款16項(xiàng)”支出0.12萬(wàn)元,主要反映計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)在職職工基本工資福利支出。

11.“210類(lèi)11款01項(xiàng)”支出23.61萬(wàn)元,主要反映行政部門(mén)職工基本醫(yī)療福利支出。

12.“210類(lèi)11款02項(xiàng)”支出27.20萬(wàn)元,主要反映事業(yè)部門(mén)職工基本醫(yī)療福利支出。

13.“210類(lèi)11款99項(xiàng)”支出3.95萬(wàn)元,主要反映其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

14.“210類(lèi)12款02項(xiàng)”支出3.42萬(wàn)元,主要反映財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。

15.“213類(lèi)01款04項(xiàng)”支出131.35萬(wàn)元,主要反映農(nóng)經(jīng)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)技、獸醫(yī)部門(mén)在職職工基本工資福利支出。

16.“213類(lèi)02款04項(xiàng)”支出31.69萬(wàn)元,主要反映林業(yè)部門(mén)在職職工基本工資福利支出。

17.“213類(lèi)03款17項(xiàng)”支出44.47萬(wàn)元,主要反映水務(wù)部門(mén)在職職工基本工資福利支出。

18.“221類(lèi)02款01項(xiàng)”支出58.00萬(wàn)元,主要反在職職工住房公積金支出。

(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.201類(lèi)04款01項(xiàng)2024年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元,較2022年執(zhí)行數(shù)無(wú)變動(dòng)。

2.201類(lèi)03款01項(xiàng)2024年預(yù)算數(shù)為955.01萬(wàn)元,較2023年執(zhí)行數(shù)減少105.98萬(wàn)元,主要是因?yàn)槿藛T工資標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)及人員變動(dòng)。

3.201類(lèi)06款01項(xiàng)2024年預(yù)算數(shù)為9.37萬(wàn)元,較2023年執(zhí)行數(shù)減少4.48萬(wàn)元,主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員工資標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)。

4.201類(lèi)11款01項(xiàng)2024年預(yù)算數(shù)為41.40萬(wàn)元,較2023年執(zhí)行數(shù)增加12.99萬(wàn)元,主要是人員變動(dòng)。

5.201類(lèi)31款01項(xiàng)2024年預(yù)算數(shù)為121.16萬(wàn)元,較2023年執(zhí)行數(shù)減少12.45萬(wàn)元,主要是人員工資標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)及人員變動(dòng)。

6.207類(lèi)01款09項(xiàng)2024年預(yù)算數(shù)為37.76萬(wàn)元,較2023年執(zhí)行數(shù)增加11.74萬(wàn)元,主要是人員工資標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)及人員變動(dòng)。

7.208類(lèi)05款01項(xiàng)2024年預(yù)算數(shù)為0.84萬(wàn)元,較2023年執(zhí)行數(shù)減少37.97萬(wàn)元,主要是本年此科目未包含退休費(fèi)。

8.208類(lèi)05款02項(xiàng)2024年預(yù)算數(shù)為0.12萬(wàn)元,較2023年執(zhí)行數(shù)減少5.42萬(wàn)元,主要是本年此科目未包含退休費(fèi)。

9.208類(lèi)05款05項(xiàng)2024年預(yù)算數(shù)為79.88萬(wàn)元,較2023年執(zhí)行數(shù)增加12.47萬(wàn)元,主要是調(diào)整養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)以及人員調(diào)入。

10、210類(lèi)07款16項(xiàng)2024年預(yù)算數(shù)為0.12萬(wàn)元,較2022年執(zhí)行數(shù)無(wú)變動(dòng)。

11.210類(lèi)11款01項(xiàng)2024年預(yù)算數(shù)為23.61萬(wàn)元,較2023年執(zhí)行數(shù)增加1.21萬(wàn)元,主要是預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)。

12.210類(lèi)11款02項(xiàng)2024年預(yù)算數(shù)為27.20萬(wàn)元,較2023年執(zhí)行數(shù)增加6.49萬(wàn)元,主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng)。

13.210類(lèi)11款99項(xiàng)2024年預(yù)算數(shù)為3.95萬(wàn)元,較2023年執(zhí)行數(shù)增加1.19萬(wàn)元,主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng)。

14.210類(lèi)12款02項(xiàng)2024年預(yù)算數(shù)為3.42萬(wàn)元,較2023年執(zhí)行數(shù)增加1.35萬(wàn)元,主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng)。

15.213類(lèi)01款04項(xiàng)2024預(yù)算數(shù)為131.35萬(wàn)元,較2023年執(zhí)行數(shù)增加28.78萬(wàn)元,主要是人員變動(dòng)。

16.213類(lèi)02款04項(xiàng)2024預(yù)算數(shù)為31.69萬(wàn)元,較2023年執(zhí)行數(shù)持平。

17.213類(lèi)03款17項(xiàng)2024預(yù)算數(shù)為44.47萬(wàn)元,較2023年執(zhí)行數(shù)增加35.22萬(wàn)元,主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng)。

18.221類(lèi)02款01項(xiàng)2024預(yù)算數(shù)為58.00萬(wàn)元,較2023年執(zhí)行數(shù)增加9.05萬(wàn)元,主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng)。

(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

牛孔鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款支出總計(jì)1571.34萬(wàn)元。

部門(mén)預(yù)算支出1571.34萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分類(lèi),其中:工資福利支出784.05萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出238.69萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助548.60萬(wàn)元。

(三)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金支出情況

本單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的支出

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

(一)與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

(三)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

牛孔鎮(zhèn)人民政府2024年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣牛孔鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)28萬(wàn)元,較上年減少2萬(wàn)元,減少6.67%,具體變動(dòng)情況如下:公務(wù)接待費(fèi)較上年減少2萬(wàn)元。

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)

牛孔鎮(zhèn)人民政府2024年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。

(二)公務(wù)接待費(fèi)

牛孔鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為17萬(wàn)元,較上年減少2萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.67%,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為425次,共計(jì)接待4532人次。

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牛孔鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為11萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牛孔鎮(zhèn)人民政府2024年項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

九、其他公開(kāi)信息

(一)專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一、政府預(yù)算體系。具體包括四大預(yù)算,即:一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。這四大預(yù)算組成完整的政府預(yù)算體系,全面反映政府收支總量、結(jié)構(gòu)和管理活動(dòng),服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要。

二、一般公共預(yù)算。是指是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過(guò)一般公共預(yù)算,可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向,也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

三、政府性基金預(yù)算。是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府,不歸屬任何部門(mén)。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。是國(guó)家以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益,并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡原則編制,不列赤字,并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。是根據(jù)國(guó)家社會(huì)保險(xiǎn)和預(yù)算管理法律法規(guī)建立,對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金,專(zhuān)項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算按照統(tǒng)籌層次和社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制,包括基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金等內(nèi)容。

六、部門(mén)預(yù)算。是指政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要,編制的反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。部門(mén)預(yù)算由本部門(mén)及其所屬各單位預(yù)算組成,由基層預(yù)算單位開(kāi)始編制,逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總,經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核,提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

七、財(cái)政總收入。即一般公共預(yù)算收入(原公共財(cái)政預(yù)算收入)與上劃中央、省收入之和,反映本地區(qū)當(dāng)年組織的財(cái)政收入總規(guī)模。

八、一般公共預(yù)算收入(原公共財(cái)政預(yù)算收入)。是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入,包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級(jí)財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

九、稅收收入。是指政府為履行其職能,憑借公共權(quán)力,按照法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和程序,向經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人強(qiáng)制地、無(wú)償?shù)厝〉秘?cái)政收入的一種形式。具有強(qiáng)制性、無(wú)償性、固定性三大特征。在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下,稅收具有組織財(cái)政收入、調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)和調(diào)節(jié)收入分配的基本職能。

十、非稅收入。非稅收入是指除稅收以外,由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金,是政府財(cái)政收入的重要組成部分。

十一、政府性基金收入。是指各級(jí)人民政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定,為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展,按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集具有專(zhuān)項(xiàng)用途的資金所產(chǎn)生的收入。包括各種基金、資金、附加和專(zhuān)項(xiàng)收費(fèi)收入。

十二、一般公共預(yù)算支出(原公共財(cái)政預(yù)算支出)。也即通俗所稱(chēng)財(cái)政支出,指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

十三、政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

十四、社會(huì)保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移收入。因社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系從異地轉(zhuǎn)入本轄區(qū)而產(chǎn)生的社會(huì)保險(xiǎn)基金收入。

十五、社會(huì)保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移支出。因社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系從本轄區(qū)轉(zhuǎn)出而產(chǎn)生的社會(huì)保險(xiǎn)基金支出。

十六、地方政府債券。從2009年起,為支持?jǐn)U大內(nèi)需,增加政府投資,財(cái)政部每年代理地方政府發(fā)行一定數(shù)額的政府債券。這是政府為實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政職能、平衡財(cái)政收支、按照有借有還的信用原則籌集財(cái)政資金的一種方式。自2015年起,財(cái)政部通過(guò)轉(zhuǎn)貸地方政府債券置換地方存量債務(wù)本金,地方財(cái)政此后主要負(fù)擔(dān)債務(wù)利息支出。

十七、轉(zhuǎn)移支付。是指上級(jí)政府按照有關(guān)法律、財(cái)政體制和政策規(guī)定,給予下級(jí)政府的補(bǔ)助資金。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付包括為均衡地區(qū)間基本財(cái)力由下級(jí)政府統(tǒng)籌安排使用而設(shè)立的一般性轉(zhuǎn)移支付以及用于辦理特定事項(xiàng)設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付以推進(jìn)地區(qū)間基本公共服務(wù)均等化為主要目標(biāo),應(yīng)以一般性轉(zhuǎn)移支付為主,專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付應(yīng)建立健全定期評(píng)估和退出機(jī)制。

十八、政府采購(gòu)制度。是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

十九、“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牛孔鎮(zhèn)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算238.69萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)作經(jīng)費(fèi)。較2023年預(yù)算執(zhí)行數(shù)269.73萬(wàn)元減少31.04萬(wàn)元,增減變動(dòng)主要原因:人員變動(dòng)及預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日,紅河州綠春縣牛孔鎮(zhèn)部門(mén)資產(chǎn)總額15,991,753.39元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)4,124,249.78元,固定資產(chǎn)6,432,923.91元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程5,255,808.00元,無(wú)形資產(chǎn)178,771.70元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加8,168,745.26元,其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加476,065.35元,固定資產(chǎn)增加2,436,871.91元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元,在建工程增加5,255,808.00元,無(wú)形資產(chǎn)增加0.00元,其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2023年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100755400111



附件【綠春縣牛孔鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開(kāi)表 20240308105531763.xlsx