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  • 財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)
  • 索引號(hào)
    000014348/2023-02810
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    綠春縣人民政府辦公室
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2023-12-26
  • 時(shí)效性
    有效

綠春縣投資促進(jìn)局2022年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53253100547201000

綠春縣投資促進(jìn)局2022年度部門決算

目錄

第一部分 綠春縣投資促進(jìn)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 綠春縣投資促進(jìn)局概況

一、主要職能

(一)主要職能

綠春縣投資促進(jìn)局是主管全縣招商引資和實(shí)施對(duì)內(nèi)對(duì)外開(kāi)發(fā)工作。貫徹執(zhí)行縣委、縣政府招商工作的方針政策,研究制定全縣招商引資相關(guān)政策及配套措施,經(jīng)縣政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

一是負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣招商引資工作,承擔(dān)招商政策的解釋和咨詢服務(wù)工作,負(fù)責(zé)招商引資的宣傳工作。

二是制定年度招商引資計(jì)劃,擬定全縣招商引資工作任務(wù)和指標(biāo)分配意見(jiàn)。

三是承擔(dān)全縣招商引資工作情況的調(diào)度、統(tǒng)計(jì)、分析工作;擬定全縣招商引資年度考核辦法和獎(jiǎng)懲意見(jiàn),承擔(dān)招商引資年度考核工作,向縣委、縣政府提出對(duì)招商引資責(zé)任單位的獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。

四是承辦縣委、縣政府及上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年省外到位資金、實(shí)際利用外資及新注冊(cè)外資企業(yè)、“綠色食品牌”到位資金目標(biāo)任務(wù)完成情況

截至12月,云南省國(guó)內(nèi)合作統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)中,招商引資在庫(kù)項(xiàng)綠春縣在建招商引資項(xiàng)目59個(gè),協(xié)議總投資48.0148億元,引進(jìn)省外實(shí)際到位資金38億元,完成任務(wù)數(shù)37億元的102.7%;二是我縣在建綠色食品牌項(xiàng)目13個(gè),協(xié)議總投資13.21億元,綠色食品牌省外到位資金為13.13億元,完成目標(biāo)任務(wù)13億元的101%;三是外商投資市場(chǎng)主體倍增-1(年內(nèi)無(wú)新增外商投資企業(yè),且注銷外資企業(yè)1戶),無(wú)實(shí)際利用外資到位資金。

(三)“一把手”招商工作情況(外出招商情況、省內(nèi)會(huì)見(jiàn)客商情況、促成項(xiàng)目簽約和落地情況)

1.黨政“一把手”赴省(境)外招商情況

截至12月,縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)到重慶、廣州、浙江、上海外出招商4次,拜訪企業(yè)13家次,簽約項(xiàng)目10個(gè),投資額13.298億;項(xiàng)目落地6個(gè),投資額7.8億。

2.黨政“一把手”省內(nèi)會(huì)見(jiàn)客商情況

黨政“一把手”省內(nèi)會(huì)見(jiàn)客商共計(jì)51批次,其中,縣委書(shū)記省內(nèi)會(huì)見(jiàn)客商25批次,分別就綠春縣中草藥種植機(jī)加工項(xiàng)目、綠春縣農(nóng)業(yè)面源污染物循環(huán)利用處置中心建設(shè)等項(xiàng)目進(jìn)行洽談;縣委副書(shū)記、縣長(zhǎng)省內(nèi)會(huì)見(jiàn)客商26批次,分別就綠春縣鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目、削峰填谷基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、綠春縣肉牛育肥養(yǎng)殖項(xiàng)目、智慧城市數(shù)字城市項(xiàng)目等項(xiàng)目進(jìn)行洽談。

(四)2022年總投資3000萬(wàn)元以上新簽約、新開(kāi)工項(xiàng)目情況

截至12月,綠春縣新簽約3000萬(wàn)以上招商引資項(xiàng)目13個(gè),新開(kāi)工3000萬(wàn)以上招商引資項(xiàng)目10個(gè)。

(五)2022年重點(diǎn)招商引資在談項(xiàng)目跟進(jìn)情況,省州重大活動(dòng)集中簽約項(xiàng)目推進(jìn)情況

1.截至12月,綠春縣重點(diǎn)招商引資在談項(xiàng)目:綠春縣重點(diǎn)招商引資在談項(xiàng)目為:綠春縣農(nóng)業(yè)面源污染物循環(huán)利用處置中心建設(shè)項(xiàng)目、綠春縣戈奎鄉(xiāng)小鍋酒加工廠建設(shè)項(xiàng)目、綠春醫(yī)養(yǎng)結(jié)合醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目、綠春縣肉牛育肥養(yǎng)殖項(xiàng)目、綠春縣木材、木制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目等9個(gè)項(xiàng)目。

(六)招大引強(qiáng)工作開(kāi)展情況

2022年綠春縣引進(jìn)5億元綠色食品牌項(xiàng)目1個(gè),即綠春縣茶產(chǎn)業(yè)葉一體化建設(shè)項(xiàng)目。

二、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣投資促進(jìn)局于2019年2月由綠春縣招商局更名,屬于全額撥款公益一類事業(yè)單位,核定事業(yè)編制6名,均屬管理崗,設(shè)局長(zhǎng)1名,副局長(zhǎng)2名,設(shè)有辦公室、產(chǎn)業(yè)督導(dǎo)科、區(qū)域科和外資科4個(gè)科室。無(wú)所屬單位。

(二)決算單位構(gòu)成

納入綠春縣投資促進(jìn)局部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè),即綠春縣投資促進(jìn)局,設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、產(chǎn)業(yè)督導(dǎo)科、區(qū)域科、外資科。

(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣投資促進(jìn)局2022年末實(shí)有人員編制6人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制6人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員7人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0.00人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人(離休0人,退休2.00人)。

實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

(詳見(jiàn)附件)

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

綠春縣投資促進(jìn)局部門2022年度收入合計(jì)930,995.63元。其中:財(cái)政撥款收入930,995.63元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)增加69,847.74元,增長(zhǎng)8.11%。其中:財(cái)政撥款收入增加69,847.74元,增長(zhǎng)8.11%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,與上年無(wú)變化;事業(yè)收入元,與上年無(wú)變化;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,與上年無(wú)變化%;附屬單位上繳收入0.00元,與上年無(wú)變化%;其他收入0.00元,與上年無(wú)變化。主要原因是本年新招錄1名事業(yè)人員。

二、支出決算情況說(shuō)明

綠春縣投資促進(jìn)局部門2022年度支出合計(jì)930,995.63元。其中:基本支出930,995.63元,占總支出的100.00%;項(xiàng)目支出0.00元,占總支出的0.00%;上繳上級(jí)支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)增加69,847.74元,增長(zhǎng)8.11%。其中:基本支出增加129,847.74元,增長(zhǎng)16.21%;項(xiàng)目支出減少60,000.00元,下降100.00%;上繳上級(jí)支出0.00元,與上年無(wú)變化%;經(jīng)營(yíng)支出0.00元,與上年無(wú)變化;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,與上年無(wú)變化。主要原因是本年新招錄1名事業(yè)人員。

(一)基本支出情況

2022年度用于保障綠春縣投資促進(jìn)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出930,995.63元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出720,456.47元,占基本支出的77.39%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)210,539.16元,占基本支出的22.61%。人均情況支出132,999.38元。

(二)項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障綠春縣投資促進(jìn)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣投資促進(jìn)局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出930,995.63元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加69,847.74元,增長(zhǎng)8.11%,主要原因分析:本年新招錄1名事業(yè)人員。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出685,683.13元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.65%。主要用于我局工資福利支出、辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出66,707.20元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.17%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康(類)支出38,365.90元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.12%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水(類)支出133,632.24元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.35%。主要用于我局工資福利支出、辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出6,607.16元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.71%。主要用于公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8,000.00元,支出決算為17,534.23元,完成年初預(yù)算的219.18%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算17,534.23元,占總支出決算的100.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

綠春縣投資促進(jìn)局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8,000.00元,支出決算為17,534.23元,完成年初預(yù)算的219.18%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為17,534.23元,完成年初預(yù)算的219.18%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是開(kāi)展招商引資相關(guān)工作下鄉(xiāng)、出差次數(shù)增加,所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)增加。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少14,221.77元,下降44.78%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00元,與上年無(wú)變化;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0.00元,與上年無(wú)變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加9,534.23元,增長(zhǎng)119.18%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少23,756.00元,下降100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于招商引資所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣投資促進(jìn)局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日,綠春縣投資促進(jìn)局部門資產(chǎn)總額319,413.97元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)1,064.97元,固定資產(chǎn)318,349元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少804.95元,其中固定資產(chǎn)與上年無(wú)變化。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表)

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度,部門政府采購(gòu)支出總額0.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分 名詞解釋

部門決算:各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

監(jiān)督索引號(hào)53253100547201111



附件【P020240103306191910198.xls