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  • 財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)
  • 索引號(hào)
    000014348/2023-02793
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    綠春縣人民政府辦公室
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2023-12-25
  • 時(shí)效性
    有效

綠春縣應(yīng)急管理局2022年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53253100547101000

綠春縣應(yīng)急管理局2022年度部門決算

目錄

第一部分 綠春縣應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

綠春縣應(yīng)急管理局概況

第一部分

一、主要職能

(一)主要職能

1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2、貫徹執(zhí)行應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策,組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃,并監(jiān)督實(shí)施。

3、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度,組織編制縣級(jí)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開(kāi)展預(yù)案演練,推動(dòng)應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4、牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)縣級(jí)應(yīng)對(duì)一般以上災(zāi)害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議,協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織一般以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接,銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

7、統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè),統(tǒng)籌負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè),負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè),指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8、指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí),協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。

9、指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

10、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作,計(jì)劃、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作,組織實(shí)施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12、按照屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)、縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全監(jiān)督管理工作。

13、依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織協(xié)調(diào)開(kāi)展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

14、按照國(guó)家、省委省政府、州委州政府,以及縣委縣政府部署要求,開(kāi)展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。

15、制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,會(huì)同綠春縣發(fā)展和改革局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

16、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

17、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年,是“十四五”規(guī)劃實(shí)施的關(guān)鍵年,全縣安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引,堅(jiān)持以黨的建設(shè)為引領(lǐng),統(tǒng)籌安全和發(fā)展,以“貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院安委會(huì)安全生產(chǎn)十五條重要舉措任務(wù)”為總抓手,圍繞“推進(jìn)作風(fēng)革命加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)”工作思路,堅(jiān)守底線、走在前列、完成并出彩,全力防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn),以高水平安全服務(wù)我縣高質(zhì)量發(fā)展,以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。

1、踐行“人民至上、生命至上”兩個(gè)至上工作理念,扛牢安全生產(chǎn)政治責(zé)任,筑牢安全生產(chǎn)防線。強(qiáng)治理,狠抓安全監(jiān)管責(zé)任落實(shí);守底線,確保企業(yè)生產(chǎn)安全穩(wěn)定;促轉(zhuǎn)型,不斷提升依法行政能力;優(yōu)服務(wù),進(jìn)一步規(guī)范行政審批程序;下基層,扎實(shí)做好安全生產(chǎn)宣傳教育。

2、積極主動(dòng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),完善體制機(jī)制建設(shè),切實(shí)增強(qiáng)防范化解自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)的能力。抓落實(shí),深入貫徹中央、國(guó)務(wù)院和省州縣黨委、政府防災(zāi)減災(zāi)決策部署;促改革,完善應(yīng)急管理體系建設(shè);夯基礎(chǔ),提升災(zāi)害事故應(yīng)急處置信息化保障;多舉措,筑牢防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)人民防線。嚴(yán)值守,確保信息暢通。

3、全力抓好黨的二十大精神學(xué)習(xí)貫徹;堅(jiān)持一個(gè)引領(lǐng),推進(jìn)黨的建設(shè)與應(yīng)急管理深度融合;守牢廉政建設(shè)底線,打造廉潔高效應(yīng)急隊(duì)伍;堅(jiān)決落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任;全力做好疫情防控工作;改進(jìn)作風(fēng)建設(shè)、加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè);扎實(shí)開(kāi)展好綜治維穩(wěn)、民族團(tuán)結(jié)、依法治縣等其他重點(diǎn)工作。

二、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:①辦公室、②應(yīng)急指揮中心、③政策法規(guī)和宣傳教育股、④安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、⑤災(zāi)害應(yīng)急救援協(xié)調(diào)管理股、⑥綜合減災(zāi)救災(zāi)和物資保障股、⑦危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、⑧安全生產(chǎn)基礎(chǔ)股、⑨非煤礦山股。

所屬事業(yè)單位2個(gè),分別是:①綠春縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、②綠春縣災(zāi)害救援管理中心

(二)決算單位構(gòu)成

納入綠春縣應(yīng)急管理局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣應(yīng)急管理局2022年末實(shí)有人員編制18人。其中:行政編制11人(含行政工勤編制2人),事業(yè)編制7人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員12人(含行政工勤人員3人),事業(yè)人員5.00人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0.00人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人(離休0人,退休3.00人)。

實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

(詳見(jiàn)附件)

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

綠春縣應(yīng)急管理局部門2022年度收入合計(jì)4,036,223.20元。其中:財(cái)政撥款收入3,998,230.70元,占總收入的99.06%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入37,992.50元,占總收入的0.94%。與上年相比,收入合計(jì)減少2,589,197.30元,下降39.08%。其中:財(cái)政撥款收入減少2,599,949.80元,下降39.40%;主要原因分析:2021年冬至2022年春中央自然災(zāi)害冬春臨時(shí)救助資金直接由縣財(cái)政下?lián)艿洁l(xiāng)鎮(zhèn),未經(jīng)過(guò)本單位賬套,所以本單位收入減少。其他收入增加10,752.50元,增長(zhǎng)39.47%,主要原因分析: 本年增加州安全生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)中心返還性補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說(shuō)明

綠春縣應(yīng)急管理局部門2022年度支出合計(jì)4,036,441.20元。其中:基本支出3,352,620.20元,占總支出的83.06%;項(xiàng)目支出683,821.00元,占總支出的16.94%;上繳上級(jí)支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)減少2,969,814.30元,下降42.39%。其中:基本支出增加575,199.70元,增長(zhǎng)20.71%。主要原因分析:本年度基本工資調(diào)標(biāo),績(jī)效工資改革,增加工資支出。根據(jù)綠組通〔2022〕55號(hào)文件,調(diào)入公務(wù)員1人,增加人員支出。增加應(yīng)急指揮中心會(huì)議室建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出;增加應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法制式服裝采購(gòu)經(jīng)費(fèi)支出。項(xiàng)目支出減少3,545,014.00元,下降83.83%。主要原因分析:2022年中央、省、州下達(dá)的自然災(zāi)害救災(zāi)救助資金,根據(jù)財(cái)政相關(guān)規(guī)定,分配到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的指標(biāo)由財(cái)政直接下達(dá),不經(jīng)過(guò)本單位賬套。

(一)基本支出情況

2022年度用于保障綠春縣應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,352,620.20元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,725,338.44元,占基本支出的81.29%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)627,281.76元,占基本支出的18.71%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障綠春縣應(yīng)急管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出683,821.00元。其中:用于安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查資金支出105,920.00元,用于防汛工作支出14,101.00元,用于全國(guó)第一次自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查工作支出231,200.00元,用于農(nóng)村居民住房統(tǒng)一保險(xiǎn)支出332,600.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣應(yīng)急管理局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,001,201.70元,占本年支出合計(jì)的99.13%。與上年相比減少2,963,283.80元,下降42.55%,主要原因分析:根據(jù)財(cái)政相關(guān)規(guī)定,2022年中央、省、州下達(dá)的自然災(zāi)害救災(zāi)救助資金,分配到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的指標(biāo)由財(cái)政直接下達(dá),不經(jīng)過(guò)本單位賬套。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出249,624.96元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.24%。主要用于機(jī)關(guān)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;

9.衛(wèi)生健康(類)支出128,970.60元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.22%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出;

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水(類)支出14,101.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.35%。主要用于汛期防汛工作支出;

13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出3,608,505.14元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.19%。主要用于應(yīng)急管理類支出,包括人員工資、津貼補(bǔ)貼、社保、獎(jiǎng)金、績(jī)效,日常公用經(jīng)費(fèi)支出、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,自然災(zāi)害救災(zāi)支出。

23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為89,000.00元,支出決算為52,930.00元,完成年初預(yù)算的59.47%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算40,920.00元,占總支出決算的77.31%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算12,010.00元,占總支出決算的22.69%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算12,010.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

綠春縣應(yīng)急管理局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為89,000.00元,支出決算為52,930.00元,完成年初預(yù)算的59.47%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為40,920.00元,完成年初預(yù)算的45.98%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12,010.00元,完成年初預(yù)算的13.49%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行紅河州厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定,本年度嚴(yán)格控制公務(wù)接待次數(shù)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2,500.00元,下降4.51%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1,258.00元,增長(zhǎng)3.17%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3,758.00元,下降23.83%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:公務(wù)接待費(fèi)用減少,嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定,控制公務(wù)接待次數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。0

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督檢查、隱患排查、應(yīng)急救災(zāi)、防災(zāi)減災(zāi)等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次(其中:外事接待0批次),接待人次143人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省、州對(duì)縣督查檢查應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)等工作產(chǎn)生的接待和掛鉤村委會(huì)到縣級(jí)匯報(bào)相關(guān)工作產(chǎn)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣應(yīng)急管理局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出592,042.26元,增加213,074.58元,增長(zhǎng)56.23%,主要原因分析:本年度增加應(yīng)急指揮中心會(huì)議室建設(shè)經(jīng)費(fèi);增加應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法制式服裝采購(gòu)經(jīng)費(fèi)。兩項(xiàng)費(fèi)用均列入基本支出,導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日,綠春縣應(yīng)急管理局部門資產(chǎn)總額1,289,904.26元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)7,168.26元,固定資產(chǎn)1,282,736.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加165,340.00元,其中固定資產(chǎn)增加165,340.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表)

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度,部門政府采購(gòu)支出總額213,496.60元,其中:政府采購(gòu)貨物支出213,496.60元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額213,496.60元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。 3.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”等以外的收入。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.政府采購(gòu) :指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

8.部門決算:各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

監(jiān)督索引號(hào)53253100547101111



附件【綠春縣應(yīng)急管理局表20231225032956842.xls