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  • 財(cái)政預(yù)決算公開
  • 索引號(hào)
    000014348/2023-02785
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    綠春縣人民政府辦公室
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2023-12-25
  • 時(shí)效性
    有效

綠春縣搬遷安置辦公室2022年度部門決算

綠春縣搬遷安置辦公室2022年度部門決算

目錄

第一部分 綠春縣搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 綠春縣搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

(一)主要職能

一、宣傳移民安置法律、法規(guī),做好移民的思想教育工作,及時(shí)妥善處理移民安置工作中出現(xiàn)的問題,維護(hù)庫區(qū)和移民安置社會(huì)穩(wěn)定。

二、推薦移民安置方案,并與規(guī)劃設(shè)計(jì)單位和上級(jí)移民主管部門完成本行政區(qū)內(nèi)的移民安置規(guī)劃設(shè)計(jì)和施工設(shè)計(jì)工作。

三、按照省、州人民政府(或授權(quán)省、州移民主管部門)與項(xiàng)目法人鑒定的“移民安置任務(wù)及投資包干協(xié)議”要求,分解、落實(shí)完成本行政區(qū)內(nèi)的移民安置及后期扶持任務(wù)。

四、按照經(jīng)批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃設(shè)計(jì),管理移民資金,組織對(duì)單項(xiàng)移民工程資金的使用進(jìn)行審計(jì)。編報(bào)本行政區(qū)內(nèi)移民安置實(shí)施項(xiàng)目及資金使用年度計(jì)劃,按要求上報(bào)移民安置項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金使用統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

五、根據(jù)縣人民政府的委托,與相關(guān)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府簽訂“移民安置土地使用權(quán)屬調(diào)整(流轉(zhuǎn))協(xié)議”。

六、按照基本建設(shè)程序和經(jīng)批準(zhǔn)的移民安置施工設(shè)計(jì),組織實(shí)施移民安置工程。

七、按照“公開、公正,接受人民群眾監(jiān)督”的原則,對(duì)移民安置補(bǔ)償投資方案進(jìn)行公示,充分聽取移民群眾的意見,嚴(yán)格依法辦事,切實(shí)維護(hù)移民群眾的合法權(quán)益。

八、做好移民監(jiān)理工作。

九、負(fù)責(zé)本行政區(qū)內(nèi)移民安置實(shí)施項(xiàng)目的自查自驗(yàn)工作。

十、組織本行政區(qū)內(nèi)移民的生產(chǎn)技能培訓(xùn)。

十一、做好移民工作中規(guī)劃設(shè)計(jì)、實(shí)施、安置,后期扶持各階段及資金管理使用等相關(guān)資料的收集整理和立卷歸檔工作。

十二、做好移民來信來訪工作,協(xié)同有關(guān)部門及時(shí)處理突發(fā)事件。

建議參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案或各部門(單位)官方網(wǎng)站對(duì)職能和機(jī)構(gòu)的相關(guān)表述進(jìn)行公開。

(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年度重點(diǎn)工作,一是開展好戈蘭灘電站、土卡河電站移民安置點(diǎn)和庫區(qū)周邊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)項(xiàng)目,項(xiàng)目建設(shè)2個(gè),共投入資金200萬元,發(fā)放移民直補(bǔ)資金141.66萬元,鞏固第五批避險(xiǎn)項(xiàng)目建設(shè);二是開展庫區(qū)及移民安置區(qū)維穩(wěn)工作,做到上訪案件0件;三是開展鞏固掛聯(lián)村委會(huì)及掛包戶脫貧攻堅(jiān)工作,四是新冠病毒肺炎疫情工作。自新型冠狀病毒感染肺炎疫情發(fā)生以來,按照中央和省州縣黨委政府應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情聯(lián)防聯(lián)控工作機(jī)制要求,把聯(lián)防聯(lián)控工作作為最緊迫的重大政治任務(wù)。認(rèn)真分析研判,制定應(yīng)對(duì)措施;四是完成縣委縣政府其他工作。

二、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是:綜合股、后期扶持股和規(guī)劃安置股,我部門沒有所屬單位。

(二)決算單位構(gòu)成

納入綠春縣搬遷安置辦公室2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。

(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣搬遷安置辦公室2022年末實(shí)有人員編制7人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制7人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員7人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人(離休0人,退休0人)。

實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣搬遷安置辦公室部門2022年度收入合計(jì)4,760,517.99元。其中:財(cái)政撥款收入4,760,517.99元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)減少2,189,869.63元,下降31.51%。其中:財(cái)政撥款減少2,189,869.63元,下降31.51%,主要原因是項(xiàng)目資金投入減少;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元,增長0.00%;事業(yè)收入增加0.00元,增長0.00%;經(jīng)營收入增加0.00元,增長0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長0.00%;其他收入增加0.00元,增長0.00%。

二、支出決算情況說明

綠春縣搬遷安置辦公室部門2022年度支出合計(jì)4,762,317.99元。其中:基本支出1,343,917.99元,占總支出的28.22%;項(xiàng)目支出3,418,400.00元,占總支出的71.78%;上繳上級(jí)支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)減少27,440,853.59元,下降85.21%,主要因是庫區(qū)及移民安置項(xiàng)目投入減少。其中:基本支減少76,455.73元,下降5.38%,主要原因是人員調(diào)出1人而減少;項(xiàng)目支出減少27,364,397.86元,下降88.90%,主要原因是庫區(qū)及移民安置區(qū)投入項(xiàng)目建設(shè)減少;上繳上級(jí)支出增加0.00元,增長0.00%;經(jīng)營支出增加0.00元,增長0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元,增長0.00%。

(一)基本支出情況

2022年度用于保障綠春縣搬遷安置辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,343,917.99元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,279,193.21元,占基本支出的95.18%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)64,724.78元,占基本支出的4.82%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障綠春縣搬遷安置辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,418,400.00元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。因我辦所建設(shè)項(xiàng)目是大中型庫區(qū)基金,所以未列入基本建設(shè)項(xiàng)目。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣搬遷安置辦公室部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,345,717.99元,占本年支出合計(jì)的28.26%。與上年相比減少1,559,255.63元,下降53.68%,主要原因分析是庫區(qū)及移民安置項(xiàng)目建設(shè)減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出118,646.88元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.82%。主要用于在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康(類)支出60,790.81元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.52%。主要用于在職職工基本醫(yī)療費(fèi)和生育保險(xiǎn)費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出1,166,280.30元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.67%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、辦公室接待費(fèi)、差旅費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)相關(guān)支出。

19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8,000元,支出決算為14,429.72元,完成年初預(yù)算的180.37%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10,988.52元,占總支出決算的76.15%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算3,441.20元,占總支出決算的23.85%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算3,441.20元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

綠春縣搬遷安置辦公室部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8,000元,支出決算為14,429.72元,完成年初預(yù)算的180.37%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10,988.52元,完成年初預(yù)算的137.35%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,441.20元,完成年初預(yù)算的344.12%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我縣財(cái)力困難未列入年初預(yù)算。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少8,272.90元,下降36.44%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加/減少0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少285.90元,下降2.67%,2022年因庫區(qū)及移民安置項(xiàng)目建設(shè)減少使用公務(wù)用車減少;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少8,558.80元,下降71.32%,主要原因是今年項(xiàng)目建設(shè)來往移民反映情況減少。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是因我縣財(cái)力困難除公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算以外,其余年初未列入預(yù)算。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車數(shù)量為1輛。主要用于開展移民安置區(qū)項(xiàng)目建設(shè)使用公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣搬遷安置辦公室部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,增加0.00元,增長0.00%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日,綠春縣搬遷安置辦公室部門資產(chǎn)總額7,1542,328.03元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)3,402,022.01元,固定資產(chǎn)485,500元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程68,133,176.09元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少2,792,212.07元,其中固定資產(chǎn)減少334,800元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛1輛(無償轉(zhuǎn)讓輛車1張到梯田管理局),賬面原值334,800元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購支出情況

2022年度,部門政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無此情況說明

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入,為中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金;

二、基本支出,指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分;

三、項(xiàng)目支出,指在基本支出之外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。包括執(zhí)法辦案、監(jiān)管監(jiān)測(cè)審查、監(jiān)管信息化、監(jiān)管規(guī)制、國際監(jiān)管、普惠金融發(fā)展、監(jiān)管行政設(shè)施及培訓(xùn)等項(xiàng)目支出;

四、“三公”經(jīng)費(fèi),指我會(huì)各級(jí)機(jī)構(gòu)用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;

五、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;

六、公務(wù)接待費(fèi),反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出;

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

八、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

九、醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。



附件【綠春縣搬遷安置辦公室表(1)20231225105031632.xls