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  • 財(cái)政預(yù)決算公開
  • 索引號(hào)
    000014348/2023-02758
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    綠春縣人民政府辦公室
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2023-12-22
  • 時(shí)效性
    有效

中國(guó)共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53253100122501000

中國(guó)共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年度部門決算

目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省州黨委、政府關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理方面的法規(guī)、規(guī)章和政策;擬訂全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的實(shí)施意見;統(tǒng)一管理各級(jí)黨委、人大、政府,縣政協(xié)、縣法院、縣檢察院、各級(jí)人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

2.圍繞中共綠春縣委、綠春縣人民政府的中心工作和重大決策部署,研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的體制機(jī)制問題,及時(shí)為黨委、政府提供咨詢意見和政策建議;組織研究公共部門績(jī)效管理并提出建議。

3.根據(jù)縣級(jí)以上黨委、政府的統(tǒng)一部署,擬訂全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案及其實(shí)施意見、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案及其實(shí)施意見,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

4.負(fù)責(zé)建立全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制;提出各級(jí)行政、事業(yè)編制分配及調(diào)整的建議;貫徹落實(shí)事業(yè)單位行業(yè)定編標(biāo)準(zhǔn)。

5.審核中共綠春縣委、綠春縣人民政府各部門和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委政府的職能配置與調(diào)整以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù);審核縣委、縣政府各部門和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委政府股所級(jí)機(jī)構(gòu)(含事業(yè)單位)的設(shè)置與調(diào)整。協(xié)調(diào)中共綠春縣委、綠春縣人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委政府之間的職責(zé)分工。

6.審核綠春縣人大及其常務(wù)委員會(huì)、綠春縣政協(xié)機(jī)關(guān),綠春縣人民法院、綠春縣人民檢察院機(jī)關(guān),縣級(jí)各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

7.審核管轄內(nèi)所屬事業(yè)單位的職責(zé)任務(wù)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù);負(fù)責(zé)各級(jí)各類事業(yè)單位履行公共事務(wù)管理職能審核和單位類型劃分。

8.負(fù)責(zé)事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作,依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益。指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績(jī)效評(píng)估工作;開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會(huì)服務(wù)。

9.負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)和信息化建設(shè),承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作和實(shí)名制管理工作;負(fù)責(zé)各級(jí)各類機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊(cè)的審核工作。

10.負(fù)責(zé)各級(jí)各部門貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制工作方針、政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理情況的評(píng)估及監(jiān)督檢查工作;會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.唱響機(jī)構(gòu)改革“主旋律”,體制機(jī)制更加完善順暢。一是創(chuàng)新推進(jìn)綜合行政執(zhí)法改革。在省州機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)部門指導(dǎo)下,穩(wěn)步推進(jìn)綠春縣綜合行政執(zhí)法體制改革,對(duì)有執(zhí)法職責(zé)的市場(chǎng)監(jiān)督、城市綜合執(zhí)法、文化市場(chǎng)、交通、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生監(jiān)督、自然資源等10個(gè)領(lǐng)域的涉及單位編制及實(shí)有人員信息進(jìn)行再次核實(shí),為涉及領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)及編制人員鎖定打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是做好機(jī)構(gòu)改革“后半篇文章”,扎實(shí)推進(jìn)事業(yè)單位優(yōu)化整合工作。2022年,將原掛牌在文化和旅游局哈尼梯田管理局調(diào)整為政府直屬事業(yè)單位,原政府直屬事業(yè)單位搬遷安置辦對(duì)應(yīng)州級(jí)調(diào)整為縣發(fā)展和改革局的下屬事業(yè)單位;在綠春縣教師進(jìn)修學(xué)校加掛綠春縣教師管理中心牌子;新設(shè)立中共綠春縣委衛(wèi)生健康工作委員會(huì),作為縣委派出機(jī)關(guān),與綠春縣衛(wèi)生健康局合署辦公;在半坡鄉(xiāng)、騎馬壩鄉(xiāng)、平河鎮(zhèn)成立邊防委員會(huì);撤銷綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會(huì);新設(shè)立部門下屬事業(yè)單位4個(gè)(即:綠春縣巡察信息服務(wù)中心、綠春縣人大代表服務(wù)中心、綠春縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、綠春縣林長(zhǎng)制信息服務(wù)中心)。

2.把握督查整改“主基調(diào)”,機(jī)構(gòu)編制管理更加有力。根據(jù)《中共云南省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于認(rèn)真做好機(jī)構(gòu)編制督查發(fā)現(xiàn)問題整改工作的通知》(云編辦〔2021〕150號(hào))文件要求,依托實(shí)名制系統(tǒng)和機(jī)構(gòu)編制人員統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬內(nèi)的數(shù)據(jù),扎實(shí)開展機(jī)構(gòu)編制問題整改工作。同時(shí),建立全縣機(jī)構(gòu)編制督查整改“兩月一調(diào)度、半年一匯報(bào),一年一總結(jié)”工作機(jī)制。2022年,已整改完成的單位有13個(gè),分別為司法局、縣委黨校、綠春縣社會(huì)保險(xiǎn)管理中心、綠春縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心、和正律師事務(wù)所、綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會(huì)、綠春縣人民醫(yī)院、綠春縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心、綠春縣高級(jí)中學(xué)、綠春縣戈奎中學(xué)、綠春縣大興鎮(zhèn)中心完小、綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心完小、綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小,整改問題占總量的23%;已消化超編人數(shù)93人,其中行政4人,事業(yè)89人(參照公務(wù)法管理的2人),占超編人數(shù)的31.7%。

3.突出職能監(jiān)管“主抓手”,推動(dòng)部門履職更加高效。

(1)抓好機(jī)關(guān)職能運(yùn)行跟蹤問效。及時(shí)研究解決部門職責(zé)分工不夠明晰、職責(zé)落實(shí)不夠到位、協(xié)調(diào)配合機(jī)制不夠健全等問題,推動(dòng)部門全面正確履職。2022年,協(xié)助制定了哈尼梯田管理局、搬遷安置辦、綠春縣巡察信息服務(wù)中心、綠春縣人大代表服務(wù)中心、綠春縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、綠春縣林長(zhǎng)制信息服務(wù)中心等新設(shè)立單位的機(jī)構(gòu)編制方案,進(jìn)一步明確和細(xì)化了工作職責(zé)職能。

(2)守牢人員編制審核底線。召開4次主任辦公會(huì)議,對(duì)申請(qǐng)調(diào)動(dòng)的人員進(jìn)行討論研究,2022年,研究審議60于名事業(yè)人員調(diào)動(dòng)事項(xiàng)。積極維護(hù)編制統(tǒng)計(jì)實(shí)名制系統(tǒng)信息,年底前完成實(shí)名制系統(tǒng)信息維護(hù)及全縣2022年度編制統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作。

(3)加強(qiáng)事業(yè)單位登記監(jiān)管。2022年,登記全縣機(jī)關(guān)群團(tuán)賦碼 81個(gè),其中:機(jī)關(guān)賦碼 64個(gè)、群團(tuán)賦碼 11個(gè)、垂直管理單位賦碼5個(gè)、特殊情形賦碼1個(gè)(即綠春縣關(guān)心下一代工作委員會(huì) )。全縣事業(yè)單位共220個(gè),其中:已登記辦理事業(yè)單位法人證書的共110個(gè)。變更登記39個(gè),其中:機(jī)關(guān)群團(tuán)法人變更15個(gè),事業(yè)單位法人、事業(yè)單位名稱、舉辦單位、住所、宗旨等事項(xiàng)變更24個(gè)。新設(shè)立登記3個(gè),即:綠春縣殯儀館(綠春縣遺體公墓管理中心)、綠春縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障服務(wù)中心、綠春縣哈尼梯田管理局。注銷登記1個(gè),即:和正律師事務(wù)所。

(4)規(guī)范編外人員管理。根據(jù)上級(jí)編辦部署,深入學(xué)習(xí)貫徹中央和省州黨委、政府關(guān)于嚴(yán)格控制編外聘用人員的精神,認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范全省機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外聘用人員管理的十二條措施》,以2021年底編外聘用人員規(guī)模和經(jīng)費(fèi)支出為基數(shù),及時(shí)清理規(guī)范編外聘用人員,對(duì)編外人員核增控制數(shù)嚴(yán)格把關(guān),積極引導(dǎo)用人單位通過信息化建設(shè)、購(gòu)買服務(wù)等手段,實(shí)現(xiàn)人員管理科學(xué)高效。2022年6月30日前,編外人員壓縮不低于5%。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是:中共綠春縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室(其中內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè):綜合科、機(jī)關(guān)科、事業(yè)科;下設(shè)事業(yè)單位1個(gè):中共綠春縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)電子政務(wù)中心)。

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門2022年末實(shí)有人員編制17人。其中:行政編制6人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制11人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員6 人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員 11人(含參公管理事業(yè)人員 0人)。

離退休人員2人,其中:離休0人,退休2人。

實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國(guó)共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門2022年度收入合計(jì)1,644,681.80元。其中:財(cái)政撥款收入1,644,681.80元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)增加311,600.93元,增長(zhǎng)23.37%。其中:財(cái)政撥款收入增加311,600.93元,增長(zhǎng)23.37%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;事業(yè)收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元,0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;其他收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。主要原因分析:事業(yè)單位人員增加9人,人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

中國(guó)共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門2022年度支出合計(jì)1,644,681.80元。其中:基本支出1,644,681.80元,占總支出的100.00%;項(xiàng)目支出0.00元,占總支出的0.00%;上繳上級(jí)支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)增加311,600.93元,增長(zhǎng)23.37%。其中:基本支出增加311,600.93元,增長(zhǎng)23.37%;項(xiàng)目支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;上繳上級(jí)支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。主要原因分析:事業(yè)單位人員增加9人,人員工資支出增加。

(一)基本支出情況

2022年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,644,681.80元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,516,053.86元,占基本支出的92.18%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)128,627.94元,占基本支出的7.82%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,644,681.80元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加311,600.93元,增長(zhǎng)23.37%,主要原因分析:主要原因分析:事業(yè)單位人員增加9人,人員工資支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出1,418,278.78元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.23%。主要用于工資福利支出和商品和服務(wù)支出。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出148,932.64元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.06%。

9.衛(wèi)生健康(類)支出77,470.38元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.71%。主要用于工資福利支出職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5000元,支出決算為2,126.00元,完成年初預(yù)算的42.52%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算2,126.00元,占總支出決算的100.00%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,126.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5000元,支出決算為2,126.00元,完成年初預(yù)算的42.52%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,126.00元,完成年初預(yù)算的42.52%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因主要原因是厲行節(jié)約,減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少-2,176.00元,減少-50.58%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少0.00元,下降0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00元,下降0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00元,下降0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少-2,176.00元,下降-50.58%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)制度,減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2126元。其中:國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2126元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次20人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待掛聯(lián)村干部對(duì)接鄉(xiāng)村振興工作發(fā)生的接待支出。國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出128,627.94元,增加7,087.70元,增長(zhǎng)5.83%,主要原因分析:事業(yè)人員增加導(dǎo)致支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用(交通補(bǔ)貼費(fèi))。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日,中國(guó)共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門資產(chǎn)總額114682.75元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)2633.18元,固定資產(chǎn)112049.57元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加11306.25元,其中固定資產(chǎn)增加15710元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

單位:元

項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動(dòng)資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對(duì)外投資 /有價(jià)證券

在建工程

無(wú)形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

小計(jì)

房屋構(gòu)筑物 車輛

單價(jià) 200萬(wàn)以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計(jì)

1

114682.75

2633.18

112049.57

112049.57

填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) ;

2. 固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià) 200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) ;

3. 填報(bào)金額為資產(chǎn) “賬面原值”。

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度,部門政府采購(gòu)支出總額15,710.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出15,710.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無(wú)重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入,是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

2.基本支出:指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

3.項(xiàng)目支出:除基本支出之外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

4.“三公”經(jīng)費(fèi):包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出;

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用。

6.機(jī)構(gòu):指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其他組織。目前,列入機(jī)構(gòu)編制部門管理的機(jī)構(gòu)主要有各級(jí)黨政機(jī)關(guān),人大、政協(xié)機(jī)關(guān),法院、檢察院,各民主黨派機(jī)關(guān),群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和各級(jí)各類事業(yè)單位等。

7.編制:廣義的編制是指各種機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”,是指機(jī)構(gòu)編制管理機(jī)關(guān)核定的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。人員編制分為行政編制和事業(yè)編制兩大類。

監(jiān)督索引號(hào)53253100122501111



附件【中國(guó)共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室表20231222022211624.xls