- 財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)
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索引號(hào)000014348/2020-01628
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發(fā)布機(jī)構(gòu)綠春縣人民政府辦公室
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文號(hào)綠人發(fā)〔2018〕1號(hào)
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發(fā)布日期2018-01-29
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時(shí)效性有效
綠春縣人大常委會(huì)關(guān)于印發(fā)《綠春縣第十四屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議關(guān)于綠春縣2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2018年財(cái)政預(yù)算的決議》的通知
縣人民政府:
現(xiàn)將《綠春縣第十四屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議關(guān)于綠春縣第十四屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議關(guān)于綠春縣2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2018年財(cái)政預(yù)算的決議》印發(fā)給你們,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
附件:綠春縣第十四屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議關(guān)于綠春縣2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2018年財(cái)政預(yù)算的決議
綠春縣人大常委會(huì)
2018年1月17日
抄送:縣人大及常委會(huì)各專委會(huì)、各工委室,縣財(cái)政局,人民銀行綠春縣支行。
綠春縣人大常委會(huì)辦公室 2018年1月17日印
附件:
綠春縣第十四屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議
關(guān)于綠春縣2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2018年財(cái)政預(yù)算的決議
(2018年1月12日縣十四屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議通過(guò))
綠春縣第十四屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審查了縣人民政府提出的《關(guān)于綠春縣2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2018年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告》。會(huì)議同意縣第十四屆人民代表大會(huì)計(jì)劃預(yù)算審查委員會(huì)的審查結(jié)果報(bào)告,決定批準(zhǔn)《關(guān)于綠春縣2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2018年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告》,批準(zhǔn)2018年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算。
附表:
表一、2017年綠春縣地方公共財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況表
表二、2017年綠春縣地方公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況表
表三、2017年綠春縣公共財(cái)政預(yù)算收支平衡表
表四、2017年綠春縣基金預(yù)算收入執(zhí)行情況表
表五、2017年綠春縣基金預(yù)算支出執(zhí)行情況表
表六、2017年綠春縣基金預(yù)算收支平衡表
表七、2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算表
表八、2018年綠春縣地方公共財(cái)政預(yù)算收入表
表九、2018年綠春縣地方公共財(cái)政預(yù)算支出安排表
表九—1、2018年綠春縣地方公共財(cái)政預(yù)算支出表
表十、2018年綠春縣公共財(cái)政預(yù)算收支平衡表
表十一、2018年綠春縣基金預(yù)算收入表
表十二、2018年綠春縣基金預(yù)算支出表
表十三、2018年綠春縣各種醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表十四、2018年綠春縣各種專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表十五、2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算表
表十六、2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表
表十七、2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表
表十八、2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余預(yù)算表
表一 2017年綠春縣地方公共財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 2016年決算數(shù) | 2017年執(zhí)行數(shù) | 比上年增減% | 增減額+- |
一、公共財(cái)政預(yù)算總收入 | 27,733 | 28,944 | 4.37% | 1,211 |
二、上劃收入合計(jì) | 7,632 | 7,436 | -2.57% | -196 |
(一)上劃中央收入 | 5,232 | 5,921 | 13.17% | 689 |
1、上劃中央增消“兩稅”收入 | 3,639 | 4,088 | 12.34% | 449 |
其中:消費(fèi)稅 | - | |||
增值稅(75%) | 3,639 | 4,088 | 12.34% | 449 |
2、上劃中央所得稅合計(jì) | 1,585 | 1,846 | 16.47% | 261 |
其中:上劃企業(yè)所得稅(60%) | 768 | 668 | -13.02% | -100 |
上劃個(gè)人所得稅 (60%) | 817 | 1,178 | 44.19% | 361 |
3、上劃中央營(yíng)業(yè)稅 | 8 | -13 | -262.50% | -21 |
(二)上劃省級(jí)收入 | 2,034 | 1,074 | -47.21% | -960 |
1、上劃省級(jí)所得稅收入 | 634 | 738 | 16.40% | 104 |
其中:上劃企業(yè)所得稅(24%) | 307 | 267 | -13.03% | -40 |
上劃個(gè)人所得稅(24%) | 327 | 471 | 44.04% | 144 |
2、上劃省級(jí)耕地占用稅(30%) | 954 | 8 | -99.19% | -946 |
3、上劃省級(jí)卷煙企業(yè)教育附加收入(60%) | - | |||
4、上劃省級(jí)金融保險(xiǎn)營(yíng)業(yè)稅 | 186 | -15 | -108.06% | -201 |
5、上劃省級(jí)營(yíng)改增 | 30 | 55 | 83.33% | 25 |
6、上劃省級(jí)非稅收入 | 230 | 288 | 25.22% | 58 |
(三)上劃州級(jí)收入 | 366 | 441 | 20.49% | 75 |
1、上劃州級(jí)所得稅收入 | 211 | 246 | 16.59% | 35 |
其中:上劃企業(yè)所得稅(8%) | 102 | 89 | -12.75% | -13 |
上劃個(gè)人所得稅(8%) | 109 | 157 | 44.04% | 48 |
2、上劃州級(jí)資源稅(25%) | 2 | 3 | 50.00% | 1 |
3、上劃州級(jí)水資源費(fèi) | 153 | 192 | 25.49% | 39 |
三、一般公共財(cái)政預(yù)算收入 | 20,101 | 21,508 | 7.00% | 1,407 |
(一)稅收收入 | 7,425 | 5,133 | -30.87% | -2,292 |
增值稅 | 3,036 | 4,033 | 32.84% | 997 |
營(yíng)改增 | 1,228 | 1,937 | 57.74% | 709 |
營(yíng)業(yè)稅 | 993 | 2 | -99.80% | -991 |
企業(yè)所得稅 | 102 | 89 | -12.75% | -13 |
個(gè)人所得稅 | 109 | 157 | 44.04% | 48 |
資源稅 | 5 | 8 | 60.00% | 3 |
固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 | - | |||
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 376 | 380 | 1.06% | 4 |
房產(chǎn)稅 | 132 | 118 | -10.61% | -14 |
印花稅 | 56 | 51 | -8.93% | -5 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 38 | 42 | 10.53% | 4 |
土地增值稅 | 30 | 32 | 6.67% | 2 |
車船稅 | 111 | 107 | -3.60% | -4 |
耕地占用稅 | 2,226 | 18 | -99.19% | -2,208 |
契稅 | 211 | 96 | -54.50% | -115 |
其他稅收收入 | - | |||
(二)非稅收入 | 12,676 | 16,375 | 29.18% | 3,699 |
專項(xiàng)收入 | 819 | 624 | -23.81% | -195 |
教育費(fèi)附加收入 | 235 | 229 | -2.55% | -6 |
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 1,106 | 708 | -35.99% | -398 |
罰沒(méi)收入 | 455 | 314 | -30.99% | -141 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 | - | |||
國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 871 | 2,348 | 169.58% | 1,477 |
政府住房基金收入 | - | |||
捐贈(zèng)收入 | 2,258 | 2,258 | ||
其他收入 | 9,425 | 10,123 | 7.41% | 698 |
四、一般公共財(cái)政預(yù)算收入(分部門) | 20,101 | 21,508 | 7.00% | 1,407 |
其中:國(guó)稅部門 | 3,267 | 4,114 | 25.93% | 847 |
地稅部門 | 4,546 | 1,419 | -68.79% | -3,127 |
財(cái)政部門 | 12,288 | 15,975 | 30.00% | 3,687 |
- | ||||
五、轉(zhuǎn)移性收入 | 187,454 | 188,434 | 0.52% | 980 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 | 174,689 | 183,229 | 4.89% | 8,540 |
返還性收入 | 735 | 836 | 13.74% | 101 |
一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 112,054 | 101,219 | -9.67% | -10,835 |
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 | 61,900 | 81,174 | 31.14% | 19,274 |
債券轉(zhuǎn)貸收入 | 12,300 | 5,000 | -59.35% | -7,300 |
上年結(jié)余收入 | 400 | 151 | -62.25% | -249 |
調(diào)入資金 | 65 | 54 | -16.92% | -11 |
基金調(diào)入 | - | |||
專戶調(diào)入 | 65 | 54 | -16.92% | -11 |
其他調(diào)入 | - | |||
收入總計(jì) | 207,555 | 209,942 | 1.15% | 2,387 |
表二 2017年綠春縣地方公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況表 單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目
2016年決算數(shù)
2017年執(zhí)行數(shù)
比上年增減%
增減額+-
一般公共財(cái)政預(yù)算支出
207,145
207,712 0.27%
567
一般公共服務(wù)支出
19,180
33,082
72.48%
13,902
其中:人大事務(wù)
987
874
-11.45%
-113
政協(xié)事務(wù)
793
989
24.72%
196
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
7,831
20,229
158.32%
12,398
發(fā)展與改革事務(wù)
550
1,827
232.18%
1,277
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
292
303
3.77%
11
財(cái)政事務(wù)
1,142
1,137
-0.44%
-5
稅收事務(wù)
317
217
-31.55%
-100
審計(jì)事務(wù)
210
55
-73.81%
-155
人力資源事務(wù)
602
728
20.93%
126
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)
833
997
19.69%
164
商貿(mào)事務(wù)
59
81
37.29%
22
知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)
3
-100%
-3
工商行政管理事務(wù)
413
515
24.70%
102
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)
40
53
32.50%
13
民族事務(wù)
363
286
-21.21%
-77
宗教事務(wù)
-
港澳臺(tái)僑事務(wù)
1
1
-
-
檔案事務(wù)
200
200
-
-
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)
76
98 28.95%
22
群眾團(tuán)體事務(wù)
474
453
-4.43%
-21
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 2,173
2,404
10.63%
231
組織事務(wù)
1,390
1,231
-11.44%
-159
宣傳事務(wù)
228
258
13.16%
30
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)
144
134
-6.94%
-10
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出
59
12
-79.66%
-47
外交
0
國(guó)防支出
212
329
55.19%
117
公共安全支出
6,300
7,733
22.75%
1,433
其中: 武裝警察
329
543
65.05%
214
公安
3,692
6,513
76.41%
2,821
檢察
465
37
-92.04%
-428
法院
1,348
55
-95.92%
-1,293
司法
466
582
24.89%
116
其他公共安全支出
3
3
教育支出
37,276
38,652
3.69%
1,376
教育管理事務(wù)
693
876
26.41%
183
普通教育
33,952
36,397
7.20%
2,445
職業(yè)教育
638
571
-10.50%
-67
特殊教育
156
130
-16.67%
-26
進(jìn)修及培訓(xùn)
368
428
16.30%
60
教育費(fèi)附加安排的支出
591
242
-59.05%
-349
其他教育支出(款)
878
8
-99.09%
-870
科學(xué)技術(shù)支出
351
259
-26.21%
-92
其中:科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)
94
120
27.66%
26
技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)
95
-100%
-95
科技條件與服務(wù) 9
-100%
-9
科學(xué)技術(shù)普及
153
139
-9.15%
-14
文化體育與傳媒支出
2,089
1,888
-9.62%
-201
其中:文化
950
827
-12.95%
-123
文物
70
125
78.57%
55
體育
6
-100%
-6
新聞出版廣播影視
655
612
-6.56%
-43
其他文化體育與傳媒支出
408
324
-20.59%
-84
社會(huì)保障和就業(yè)支出
36,327
38,256
5.31%
1,929
其中:人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)
475
296
-37.68%
-179
民政管理事務(wù)
897
1,426
58.97%
529
財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
3,262
-100%
-3,262
行政事業(yè)單位離退休
10,862
11,410
5.05%
548
就業(yè)補(bǔ)助
327
486
48.62%
159
撫恤
922
565
-38.72%
-357
退役安置
44
28
-36.36%
-16
社會(huì)福利
790
470
-40.51%
-320
殘疾人事業(yè) 651
653
0.31%
2
自然災(zāi)害生活救助
217
407
87.56%
190
紅十字事業(yè)
45
69
53.33%
24
最低生活保障
17,288
17,646
2.07%
358
臨時(shí)救助
360
272
-24.44%
-88
特困人員供養(yǎng)
165
715
333.33%
550
大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出
-3
-3
財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
3,493
3,493
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
280
280
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
22
43
95.45%
21
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
27,289
32,697
19.82%
5,408
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)
489
377
-22.90%
-112
公立醫(yī)院
6,103
10,549
72.85%
4,446
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)
3,360
3,716
10.60%
356
公共衛(wèi)生
3,641
3,320
-8.82%
-321
醫(yī)療保障
12,496
-100%
-12,496
中醫(yī)藥
28
29
3.57%
1
計(jì)劃生育事務(wù)
916
717
-21.72%
-199
食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)
239
406
69.87%
167
行政事業(yè)單位醫(yī)療
2,402
2,402
財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
9,560
9,560
醫(yī)療救助
1,593
1,593
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療
-8
-8
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
17
36
111.76%
19
節(jié)能環(huán)保支出
6,022
3,035
-49.60%
-2,987
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
7,464
6,930
-7.15%
-534
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
1,177
1,771
50.47%
594
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)
340
-100%
-340
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
5,804
4,886
-15.82%
-918
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)
140
140
-
0
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)
3
133
4333.33%
130
農(nóng)林水支出
46,163
35,004
-24.17%
-11,159
農(nóng)業(yè)
7,572
6,062
-19.94%
-1,510
林業(yè)
5,254
6,425
22.29%
1,171
水利
2,929
2,199
-24.92%
-730
扶貧
26,370
18,201
-30.98%
-8,169
農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)
238
547
129.83%
309
農(nóng)村綜合改革
2,904
1,474
-49.24%
-1,430
普惠金融發(fā)展支出
654
-32
-104.89%
-686
其他農(nóng)林水支出(款)
242
128
-47.11%
-114
交通運(yùn)輸支出
5,535
6,003 8.46%
468
公路水路運(yùn)輸
1,178
1,626
38.03%
448
車輛購(gòu)置稅支出
4,360
4,293
-1.54%
-67
其他交通運(yùn)輸支出(款)
-3
84
-2900%
87
資源勘探電力信息等支出
658
255
-61.25%
-403
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管
45
9
-80%
-36
安全生產(chǎn)監(jiān)管
233
229
-1.72%
-4
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
360
2
-99.44%
-358
其他資源勘探信息等支出(款)
20
15
-25%
-5
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
941
575
-38.89%
-366
商業(yè)流通事務(wù)
336
200
-40.48%
-136
旅游業(yè)管理與服務(wù)支出
555
335
-39.64%
-220
涉外發(fā)展服務(wù)支出
50
40
-20%
-10
金融支出
-
國(guó)土海洋氣象等支出
3,709
929
-74.95%
-2,780
其中:國(guó)土資源事務(wù)
3,625
821
-77.35%
-2,804
地震事務(wù)
63
52
-17.46%
-11
氣象事務(wù)
21
21
-
-
其他國(guó)土海洋氣象等支出
35
35
住房保障支出
7,325
1,216
-83.40%
-6,109
糧油物資儲(chǔ)備支出
160
74
-53.75%
-86
其中:糧油事務(wù)
107
74
-30.84%
-33
糧油儲(chǔ)備
53
-100%
-53
重要商品儲(chǔ)備
-
債務(wù)付息支出
127
769
642
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
17
26
-93.50%
9
其他支出
-
轉(zhuǎn)移性支出
400
2,203
450.75%
1,803
上解上級(jí)支出
400
2,203
450.75%
1,803
調(diào)出資金(增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金)
-
債券還本支出
-
安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金
-
年終結(jié)余
10
27
170%
17
其中:結(jié)轉(zhuǎn)
-
凈結(jié)余
10
27
170%
17
-
支出總計(jì)
207,555
209,942
1.15%
2,387
表三 2017年綠春縣公共財(cái)政預(yù)算收支平衡表
單位:萬(wàn)元
收 入 | 支 出 | |||
收入項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 支出項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 備 注 |
一、地方預(yù)算收入 | 21,508 | 一、地方公共財(cái)政預(yù)算支出 | 207,712 | |
|
| |||
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 183,229 | |||
1、返還性收入 | 836 | |||
2、一般性轉(zhuǎn)移支付 | 101219 | |||
3、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 | 81174 | |||
二、上解支出 | 2,203 | |||
三、政府債券轉(zhuǎn)貸收入 | 5,000 | 體制上解 | ||
專項(xiàng)上解 | 2,203 | |||
四、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 151 | |||
| ||||
四、調(diào)入資金 | 54 | 三、年終結(jié)余 | 27 | |
1、基金調(diào)入 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | |||
2、預(yù)算外調(diào)入 | 54 | 凈結(jié)余 | 27 | |
3、其他調(diào)入 | ||||
收入合計(jì) | 209,942 | 支出合計(jì) | 209,942 |
|
表四 2017年綠春縣基金預(yù)算收入執(zhí)行情況表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 2016年決算數(shù) | 2017年執(zhí)行數(shù) | 比上年增減% |
散裝水泥專項(xiàng)資金收入 |
|
| |
新型墻體材料專項(xiàng)基金收入 | |||
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入 | |||
新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入 | |||
育林基金收入 | |||
森林植被恢復(fù)費(fèi) | |||
中央水利建設(shè)基金收入 | |||
云南水利建設(shè)專項(xiàng)資金 | 1 | ||
殘疾人就業(yè)保障金收入 | |||
政府住房基金收入 | |||
城市公用事業(yè)附加收入 | |||
國(guó)有土地收益基金收入 | 20 | -100% | |
農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入 | 36 | 1 | -97.22% |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 | 2,643 | 61 | -97.69% |
土地劃撥收入 | 3,678 | ||
保障性住房建設(shè)資金 | 4 | ||
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 70 | 54 | -22.86% |
小型水庫(kù)移民扶助基金收入 | |||
水土保持補(bǔ)償費(fèi)收入 | |||
污水處理費(fèi)收入 | 40 | ||
彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用 | |||
本年收入小計(jì) 2,769 | 3,839 | 38.64% | |
轉(zhuǎn)移性收入 | 5,813 | 2,822 | -51.45% |
政府性基金轉(zhuǎn)移收入 | 5,813 |
| -100% |
政府性基金補(bǔ)助收入 | 5,813 |
| -100% |
上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2,822 | ||
上年結(jié)余收入 | |||
調(diào)入資金 | |||
收入總計(jì) | 8,582 | 6,661 | -22.38% |
表五 2017年綠春縣基金預(yù)算支出執(zhí)行情況表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 2016年決算數(shù) | 2017年執(zhí)行數(shù) | 比上年增減% |
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
其中:其他文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出 | |||
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 701 | 466 | -33.52% |
大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 | 64 | 328 | 412.50% |
小型水庫(kù)移民扶助基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 637 | 138 | |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3,308 | 4,275 | 29.23% |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 3,152 | 4,180 | 32.61% |
保障性住房租金補(bǔ)貼支出 | |||
國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 20 | -100.00% | |
農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 36 | 1 | |
新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 30 | -100.00% | |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 70 | 54 | -22.86% |
污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 40 | ||
土地開(kāi)發(fā)支出 | |||
農(nóng)林水支出 | 2,491 | 475 | -80.93% |
森林植被恢復(fù)費(fèi)安排的支出 | |||
中央水利建設(shè)基金支出 | |||
地方水利建設(shè)基金支出 | |||
大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 2,491 | 475 | -80.93% |
水土保持補(bǔ)償費(fèi)安排的支出 | |||
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
其中:車輛通行費(fèi)安排的支出 | |||
資源勘探電力信息等支出 | 13 | 0 | -100.00% |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 | |||
散裝水泥專項(xiàng)資金支出 | |||
新型墻體材料專項(xiàng)基金支出 | 13 | -100.00% | |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 20 |
|
|
其中:涉外發(fā)展服務(wù)支出 | |||
旅游發(fā)展基金支出 | 20 | ||
其他支出 | 2,049 | 1,445 | -29.48% |
彩票公益金安排的支出 | 2,049 | 1,445 | -29.48% |
其他政府性基金支出 | |||
本年支出小計(jì) | 8,582 | 6,661 | -22.38% |
轉(zhuǎn)移性支出 | 0 | 0 |
|
上解上級(jí)支出 | |||
補(bǔ)助下級(jí)支出 | |||
調(diào)出資金 | |||
年終結(jié)余 | |||
支出總計(jì) | 8,582 | 6,661 | -22.38% |
表六 2017年綠春縣基金預(yù)算收支平衡表
單位:萬(wàn)元
收 入 | 支 出 | |||
收入項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 支出項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 備 注 |
一、地方預(yù)算收入 | 3,839 | 一、基金預(yù)算支出 | 6,661 | |
|
| |||
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2,822 | |||
1、返還性收入 | ||||
2、一般性轉(zhuǎn)移支付 | ||||
3、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 | 2822 | |||
二、上解支出 | 0 | |||
三、政府債券轉(zhuǎn)貸收入 | 體制上解 | |||
專項(xiàng)上解 | ||||
四、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | ||||
| ||||
四、調(diào)入資金 | 0 | 三、年終結(jié)余 | ||
1、基金調(diào)入 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | |||
2、預(yù)算外調(diào)入 | 凈結(jié)余 | |||
3、其他調(diào)入 | ||||
收 入 合 計(jì) | 6,661 | 支 出 合 計(jì) | 6,661 |
|
表七 2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算表
單位:萬(wàn)元
預(yù)算科目 | 決算數(shù) | 預(yù)算科目 | 決算數(shù) |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 | 0 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出 | 0 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)補(bǔ)助下級(jí)支出 | 0 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)省補(bǔ)助計(jì)劃單列市收入 | 0 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)省補(bǔ)助計(jì)劃單列市支出 | 0 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上年結(jié)余 | 0 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金 | 0 |
0 | 0 | ||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上年結(jié)余 | 0 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年終結(jié)余 | 0 |
收 入 總 計(jì) | 0 | 支 出 總 計(jì) | 0 |