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  • 財政預決算公開
  • 索引號
    000014348/2020-01628
  • 發(fā)布機構
    綠春縣人民政府辦公室
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2017-10-17
  • 時效性
    有效

綠春縣文化體育和廣播電視局2016年度部門決算公示

第一部分部門概況

(一)主要職能: 貫徹落實黨和國家關于文化、體育工作的方針政策,研究擬訂全縣文化、體育工作的貫徹意見和文化、體育發(fā)展戰(zhàn)略并組織實施。擬訂全縣文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導、管理文化藝術事業(yè),指導藝術創(chuàng)作與生產(chǎn),推動各門類藝術的發(fā)展,歸口管理全縣性重大文化藝術活動,指導、管理社會文化事業(yè),指導圖書館、文化館(站)事業(yè)和基層文化建設 , 擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施,管理、指導文物、博物工作 , 擬訂文化市場發(fā)展規(guī)劃,指導文化市場綜合執(zhí)法工作,負責對文化藝術經(jīng)營活動進行行業(yè)監(jiān)管,對從事演藝活動的民辦機構進行監(jiān)管,堅持貫徹黨中央、國務院、省委、省政府、州委、州政府、和縣委、縣政府的各項方針政策,做好本部門的各項工作,電視臺做好宣傳縣委、縣政府的各項方針政策,做好喉舌工作把握好宣傳導向,做好農(nóng)村無線發(fā)射臺 “211”村村通直播衛(wèi)星正常運行工作,使農(nóng)村群眾較好地收看到中央臺、省臺電視頻道節(jié)目,使農(nóng)村群眾能感受到黨的溫暖。

(二)、機構情況,縣文化體育和廣播電視局局是縣屬行政單位。單位統(tǒng)一社會信用代碼:11532531MBOW52256Y

(三)人員情況

(1)編制人數(shù)73人,全局實有干部職工80人,財政供養(yǎng)80人,其中行政人員19人,事業(yè)人員61人;

(2)上年末實有人數(shù)82人,本年新調(diào)入4人,調(diào)出3人,退休3人,年末實有人數(shù)80人;

(3)上年末退休人數(shù)38人,本年退休3人,死亡1人,年未實有退休人數(shù)40人;

第二部分 2016年度部門決算表(見附表)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入支出預算執(zhí)行情況分析

(一)收入支出預算安排情況。

1.年初預算財政撥款收入與上年對比情況

2016年縣文廣局年初預算財政撥款收入為9571570.00元,上年度文體、廣播年初預算財政撥款收入為7088859.00元,今年預算財政撥款收入比上年度增加2482711.00元,增加的原因主要是調(diào)整工資。

2.年初預算財政撥款收入與實際財政撥款收入對比情況

2016年縣文廣局年初預算財政撥款收入為9571570.00元,2016年實際財政撥款收入為22,825,441.11元,實際財政撥款收入比年初預算財政撥款收入增加13253871.11元,增加主要原因是:一、工資調(diào)整;二、部分專項資金不屬于年初預算。

(二)收入支出預算執(zhí)行情況。

1.今年與上年度實際財政撥款收入對比情況

2016年縣文廣局實際政撥款收入為22,825,441.11元,上年度文體、廣播實際財政撥款收入為22410643.18元,本年實際財政撥款收入比上年度增加414797.93元,增加主要原因是工資調(diào)整。

2.今年與上年度實際財政撥款支出對比情況

2016年縣文廣局實際財政撥款支出為20,359,911.24元,上年度文體、廣電實際財政撥款支出為21800755.32元,本年實際財政撥款支出比上年度增加1440844.08元。

2.收入支出結(jié)構分析。

(1)各項收入占總收入的比重

縣文廣局2016年度財政撥款收入為22,825,441.11元,其中,2070101款行政運行1,398,143.04元,占總收入的6.1%;2070102款一般行政管理事務278,560.00元,占總收入的1.2%;2070104款圖書館595,672.28,占總收入的2.6%;2070107款藝術表演團體387,600.00元,占總收入的1.7%;2070109款群眾文化2,183,330.76元,占總收入的9.6%;2070111款文化創(chuàng)作與保護30,000.00元,占總收入的0.1%;2070199款其他文化支出1,461,000.00元,占總收入的6.4%;2070205款博物館200,000.00元,占總收入的0.9%;2070307款體育場館52,500.00元,占總收入的0.2%;2070401款行政運行509,648.92元,占總收入的2.2%;2070402款一般行政管理事務162,000.00元,占總收入的0.7%;2070404款廣播2,980,395.20元,占總收入的13.1%;2070499款 其他新聞出版廣播影視支出3,924,000.00元,占總收入的17.2%;2079999款其他文化體育與傳媒支出3,317,500.00元,占總收入的14.5%;2080502款事業(yè)單位離退休2,337,590.91元,占總收入的10.2%;2160502款 一般行政管理事務1,350,000.00元,占總收入的5.9%;2296003款用于體育事業(yè)的彩票公益金支出1,657,500.00元,占總收入的7.3%。

(2)各項支出占總支出的比重

縣文廣局2016年度總支出為20,359,911.24元,其中,工資福利支出7,229,809.83元,占總支出的35.51%;商品和服務支出元5,459,077.50, 占總支出的26.81%;對個人和家庭的補助支2,896,082.91元, 占總支出的14.23%;其他資本性支4,774,941.00元,占總支出的23.45%。

3.支出按經(jīng)濟分類科目分析。

(1)三公經(jīng)費與上年度對比情況

2016年度三公經(jīng)費支出為645604.39元,其中,因公出國(境)費0元,交通費450467.39元,接待費195137.00元,上年度三公經(jīng)費支出為719691.67元,其中因公出國(境)費0元,交通費553116.57元,接待費166575.10元,與上年度對比,本年度三公經(jīng)費總數(shù)比上年度減少74087.28元,其中,交通費減少102649.81元,接待費比上年度增加28561.90元,增加的原因主要是本年度舉行大型哈尼十月年活動期間,鄉(xiāng)鎮(zhèn)文藝人員300余人伙食費由我單位財政撥款收入中支出,導致本年公務接待費增加。

(2)會議費與上年對比情況

2016年縣文廣局會議費支出72,964.00元,與上年會議費支出數(shù)98735.00元對比減少25771.00元。

(3)培訓費與上年度對比情況

2016年縣文廣局培訓費支出274,741.00元,與上年培訓費支出數(shù)141492.00元對比,增加了133249.00元,增加原因主要是本年度我局舉行文藝類培訓較多以及下?lián)艿洁l(xiāng)鎮(zhèn)村村通培訓費、村級文藝培訓費比上年度增加,2016年10月28-29日開展了對鄉(xiāng)鎮(zhèn)文藝隊哈尼十月年演出文藝節(jié)目的培訓。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金13,923,323.88元,主要有:1.縣圖書館建設及設備購置資金;2.農(nóng)村文化建設專項資金;3.博物館及體育場館免費開放資金;4.大興鎮(zhèn)西城社區(qū)拼裝式游泳池建設資金 5.縣體育館建設資金;6.七彩云南全民健身基礎設施建設資金;7.縣體育場建設資金8.文化活動室設備補助資金;9.黃連山高山太站工程款;10.中央、省、州無線覆蓋及村村通運維費、廣播電視臺制播能力建設工程資金等。結(jié)余原因主要是:1.部分資金撥款較晚;2.工程正在實施中,尚未結(jié)束。

三、資產(chǎn)負債情況分析

2016年資產(chǎn)總額為29,198,589.75元,負債總額為797,265.89元,凈資產(chǎn)總額為28,401,323.86元,與上年對比資產(chǎn)總額增加773662.09元,原因為本年度增加固定資產(chǎn),有在建未結(jié)算的工程,負債總額減少1106033.78元,凈資產(chǎn)總額增加1879695.87元,原因為本年度增加固定資產(chǎn),有在建未結(jié)算的工程。

綠春縣文化體育和廣播電視局

2017年10月16日



附件【紅河州綠春縣文化體育和廣播電視局.xls