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索引號(hào)000014348/2020-01628
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發(fā)布機(jī)構(gòu)綠春縣人民政府辦公室
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文號(hào)
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發(fā)布日期2017-03-02
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時(shí)效性有效
騎馬壩鄉(xiāng)人民政府2017年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明
目錄
第一部分 單位概況
主要職能及主要工作
二、部門(mén)預(yù)算編制情況
部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及部門(mén)基本情況
第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表
財(cái)政撥款收支總表
一般公共預(yù)算支出總表
一般公共預(yù)算基本支出表
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
政府性基金預(yù)算支出表
部門(mén)收支總表
部門(mén)收入總表
部門(mén)支出總表
第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
騎馬壩鄉(xiāng)人民政府2017年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定,騎馬壩鄉(xiāng)人民政府部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理,即收入和支出全部納入預(yù)算管理,全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將騎馬壩鄉(xiāng)人民政府2017年部門(mén)預(yù)算編制情況說(shuō)明如下:
第一部分騎馬壩鄉(xiāng)人民政府概況
一、基本職能及主要工作
騎馬壩鄉(xiāng)人民政府的職能及工作: 1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。 5、抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門(mén)預(yù)算編制情況
指導(dǎo)思想:根據(jù)紅河州財(cái)政局《關(guān)于編制2017年-2019年中期財(cái)政規(guī)劃和2017年州級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(紅財(cái)預(yù)[2016]140號(hào))文件精神,本單位以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì),省委九屆十二次全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局,圍繞州委州政府“一個(gè)目標(biāo),三大戰(zhàn)略、六個(gè)跨越、十項(xiàng)重點(diǎn)、一個(gè)保障”的總體要求,根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求,遵循“保障重點(diǎn)、保民生”三大任務(wù),積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制,提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度。
基本原則:合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束,講求績(jī)效。民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級(jí)零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神,結(jié)合新形勢(shì)發(fā)展變化的需要,為確保順利完成本單位一系列工作,做實(shí)基本支出預(yù)算,細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制,按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則,編制了2017年度部門(mén)預(yù)算。
三、預(yù)算單位構(gòu)成及部門(mén)基本情況
納入全鄉(xiāng)2016年度部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是:
(一、)鄉(xiāng)人民政府
(二、)鄉(xiāng)人民政府財(cái)政所
(三、)文化和廣播站
(四、)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
(五、)社會(huì)保障中心
(六、)綠色產(chǎn)業(yè)中心
(七、)國(guó)土和村寨規(guī)劃中心
(八、)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)
(九、)鄉(xiāng)衛(wèi)生院
全鄉(xiāng)共設(shè)置9個(gè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)數(shù),財(cái)政全供給單位9個(gè),與上年保持一致。部門(mén)在職人員編制75人,公務(wù)員編制24人,參公編制5人,事業(yè)編制46人,與上年保持一致。在職實(shí)有公務(wù)員21人,在職實(shí)有參公人員4人,在職實(shí)有事業(yè)人員41人,其中:財(cái)政全供養(yǎng)66人,退休16人,遺屬8人。車輛編制2輛,實(shí)有車輛,9輛。
第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表
財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
一、本年收入 | 1087 | 一、本年支出 | 1087 |
(一)一般公共預(yù)算 | 1087 | (一) 一般公共服務(wù)支出 | 400 |
1、本級(jí)財(cái)力 | 1087 | (二) 外交支出 | 0 |
2、專項(xiàng)收入 | 0 | (三) 國(guó)防支出 | 0 |
3、執(zhí)法辦案補(bǔ)助 | 0 | (四) 公共安全支出 | 0 |
4、收費(fèi)成本補(bǔ)償 | 0 | (五) 教育支出 | 0 |
5、財(cái)政專戶管理的收入 | 0 | (六) 科學(xué)技術(shù)支出 | 0 |
6、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 0 | (七) 文化體育與傳媒支出 | 8 |
(二)政府性基金預(yù)算 | 0 | (八) 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 272 |
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 0 | (九) 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 163 |
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | (十) 節(jié)能環(huán)保支出 | 0 |
0 | (十一) 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0 | |
0 | (十二) 農(nóng)林水支出 | 158 | |
0 | (十三) 交通運(yùn)輸支出 | 0 | |
0 | (十四) 資源勘探信息等支出 | 0 | |
0 | (十五) 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0 | |
0 | (十六) 金融支出 | 0 | |
0 | (十七) 援助其他地區(qū)支出 | 0 | |
0 | (十八) 國(guó)土海洋氣象等支出 | 26 | |
0 | (十九) 住房保障支出 | 60 | |
0 | (二十) 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0 | |
0 | (二十一) 預(yù)備費(fèi) | 0 | |
0 | (二十二) 其他支出 | 0 | |
0 | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 | |
收入總計(jì) | 1087 | 支出總計(jì) | 1087 |
二、一般公共預(yù)算支出表
一般公共預(yù)算支出表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
功能分類科目 | 2017年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 年初預(yù)算數(shù) | ||
小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 400 | 400 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 317 | 317 | |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 317 | 317 | |
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 40 | 40 | |
2013101 | 行政運(yùn)行 | 40 | 40 | |
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 43 | 43 | |
2010601 | 行政運(yùn)行 | 43 | 43 | |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 8 | 8 | |
20701 | 文化 | 8 | 8 | |
2070109 | 群眾文化 | 8 | 8 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 272 | 272 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 272 | 272 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 111 | 111 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 21 | 21 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 100 | 100 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 40 | 40 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 163 | 163 | |
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 163 | 163 | |
2100302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163 | 163 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 158 | 158 | |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 140 | 140 | |
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 140 | 140 | |
21302 | 林業(yè) | 8 | 8 | |
2130204 | 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 8 | 8 | |
21303 | 水利 | 10 | 10 | |
2130317 | 行政運(yùn)行 | 10 | 10 | |
220 | 國(guó)土海洋氣象等支出 | 26 | 26 | |
22001 | 國(guó)土資源事務(wù) | 26 | 26 | |
2200101 | 行政運(yùn)行 | 26 | 26 | |
221 | 住房保障支出 | 60 | 60 | |
22101 | 住房改革支出 | 60 | 60 | |
2210101 | 住房公積金 | 60 | 60 | |
0 | ||||
合 計(jì) | 1087 | 1,087 | ||
一般公共預(yù)算基本支出表
部門(mén)公開(kāi)表3
一般公共預(yù)算基本支出表
單位:萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類科目
合計(jì)
本級(jí)財(cái)
力安排
財(cái)政專戶管理的收入安排
單位自籌安排
科目編碼
科目名稱
小計(jì)
事業(yè)收入安排
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排
其他收入安排
301
工資福利支出
840
840
30101
基本工資
186
186
30102
津貼補(bǔ)貼
305
305
30103
獎(jiǎng)金
30104
自治州津貼
100
100
30105
鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼
39
39
30106
村委會(huì)干部工資
67
67
30107
其他工資福利支出
3
3
30108
養(yǎng)老保險(xiǎn)
100
100
30109
職業(yè)年金
40
40
302
商品和服務(wù)支出
34
34
30201
辦公費(fèi)
11
11
30202
印刷費(fèi)
1
1
30203
咨詢費(fèi)
30204
公務(wù)交通補(bǔ)貼
22
22
303
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
213
213
30301
離休費(fèi)
30302
退休費(fèi)
109
109
30303
撫恤金
30304
住房公積金
60
60
30305
遺屬補(bǔ)助
2
2
30306
村團(tuán)總支書(shū)記補(bǔ)助
2
2
30307
村婦代會(huì)主任補(bǔ)助
4
4
30308
社區(qū)工會(huì)主席補(bǔ)助
19
19
30309
村調(diào)解委員補(bǔ)助
2
2
30310
獸醫(yī)員補(bǔ)助
2
2
30311
農(nóng)科員補(bǔ)助
1
1
30312
鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助
2
2
30313
村退休人員補(bǔ)助
2
2
30314
村民組長(zhǎng)補(bǔ)助
8
8
310
其他資本性支出
31002
辦公設(shè)備購(gòu)置
31003
專用設(shè)備購(gòu)置
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
部門(mén)公開(kāi)表4 | |||||||||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||
部門(mén): | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
2016年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó) (境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù) 接待 費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó) (境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù) 接待 費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用 車購(gòu)置 費(fèi) | 公務(wù)用 車運(yùn)行 費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用 車購(gòu)置 費(fèi) | 公務(wù)用 車運(yùn)行 費(fèi) | ||||||
52 | 25 | 25 | 27 | 49 | 23 | 23 | 26 | ||||
五、政府性基金預(yù)算支出表
部門(mén)公開(kāi)表5 | ||||
政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) | ||||
六、部門(mén)收支總表
部門(mén)公開(kāi)表6 | |||
部門(mén)收支總表 | |||
單位:萬(wàn)元 | 1,087 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 400 |
二、政府性基金預(yù)算 | 二、外交支出 | ||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 三、國(guó)防支出 | ||
四、事業(yè)收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、文化體育與傳媒支出 | 8 | ||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 272 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 163 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十二、農(nóng)林水支出 | 158 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | |||
十四、資源勘探信息等支出 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 26 | ||
十九、住房保障支出 | 60 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
二十一、預(yù)備費(fèi) | |||
二十二、其他支出 | |||
收入總計(jì) | 1,087 | 支出總計(jì) | 1,087 |
七、部門(mén)收入總表
部門(mén)公開(kāi)表7 | ||||||||
部門(mén)收入總表 | ||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
科目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù) 算撥款收入 | 政府性基金 預(yù)算撥款收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位 經(jīng)營(yíng)收入 | 其他 收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 400 | 400 | |||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 317 | 317 | |||||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 317 | 317 | |||||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 40 | 40 | |||||
2013101 | 行政運(yùn)行 | 40 | 40 | |||||
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 43 | 43 | |||||
2010601 | 行政運(yùn)行 | 43 | 43 | |||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 8 | 8 | |||||
20701 | 文化 | 8 | 8 | |||||
2070109 | 群眾文化 | 8 | 8 | |||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 272 | 272 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 272 | 272 | |||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 111 | 111 | |||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 21 | 21 | |||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 100 | 100 | |||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 40 | 40 | |||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 163 | 163 | |||||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 163 | 163 | |||||
2100302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163 | 163 | |||||
213 | 158 | 158 | ||||||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 140 | 140 | |||||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 140 | 140 | |||||
21302 | 林業(yè) | 8 | 8 | |||||
2130204 | 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 8 | 8 | |||||
21303 | 水利 | 10 | 10 | |||||
2130317 | 行政運(yùn)行 | 10 | 10 | |||||
220 | 國(guó)土海洋氣象等支出 | 26 | 26 | |||||
22001 | 國(guó)土資源事務(wù) | 26 | 26 | |||||
2200101 | 行政運(yùn)行 | 26 | 26 | |||||
221 | 住房保障支出 | 60 | 60 | |||||
22101 | 住房改革支出 | 60 | 60 | |||||
2210101 | 住房公積金 | 60 | 60 | |||||
八、部門(mén)支出總表
部門(mén)公開(kāi)表8 | |||||
部門(mén)支出總表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 400 | 400 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 317 | 317 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 317 | 317 | ||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 40 | 40 | ||
2013101 | 行政運(yùn)行 | 40 | 40 | ||
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 43 | 43 | ||
2010601 | 行政運(yùn)行 | 43 | 43 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 8 | 8 | ||
20701 | 文化 | 8 | 8 | ||
2070109 | 群眾文化 | 8 | 8 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 272 | 272 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 272 | 272 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 111 | 111 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 21 | 21 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 100 | 100 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 40 | 40 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 163 | 163 | ||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 163 | 163 | ||
2100302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 163 | 163 | ||
213 | 158 | 158 | |||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 140 | 140 | ||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 140 | 140 | ||
21302 | 林業(yè) | 8 | 8 | ||
2130204 | 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 8 | 8 | ||
21303 | 水利 | 10 | 10 | ||
2130317 | 行政運(yùn)行 | 10 | 10 | ||
220 | 國(guó)土海洋氣象等支出 | 26 | 26 | ||
22001 | 國(guó)土資源事務(wù) | 26 | 26 | ||
2200101 | 行政運(yùn)行 | 26 | 26 | ||
221 | 住房保障支出 | 60 | 60 | ||
22101 | 住房改革支出 | 60 | 60 | ||
2210101 | 住房公積金 | 60 | 60 | ||
第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
2017年我鄉(xiāng)財(cái)務(wù)總收入1087萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算1087萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,同比2016年增長(zhǎng)34%,增長(zhǎng)原因?yàn)?6年調(diào)整工資套改方案及存在新錄用公職人員。
2017年部門(mén)財(cái)政撥款收入1087萬(wàn)元,其中,本年收入1087萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1087萬(wàn)元(本級(jí)財(cái)力1087萬(wàn)元,專項(xiàng)收入0萬(wàn)元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元,國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬(wàn)元),政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。同比2016年增長(zhǎng)34%,增長(zhǎng)原因?yàn)?6年調(diào)整工資套改方案及存在新錄用公職人員。
2017年部門(mén)預(yù)算總支出1087萬(wàn)元,其中:基本支出1087萬(wàn)元,占總支出的100%,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占總支出的0%。按支出功能科目分類,支出分別“201類03款01項(xiàng)”支出317萬(wàn)元,主要反映政府部門(mén)在職職工的基本工資福利支出,同比增長(zhǎng)16%增長(zhǎng),增長(zhǎng)原因?yàn)?016年調(diào)整工資套改方案及存在新錄用公職人員;“201類31款01項(xiàng)”支出40萬(wàn)元,主要反映黨委部門(mén)在職職工基本工資福利支出,同比增長(zhǎng)19%增長(zhǎng),原因?yàn)?016年調(diào)整工資套改方案及新提拔部分領(lǐng)導(dǎo)干部;“201類06款01項(xiàng)”支出43萬(wàn)元,主要反映財(cái)政部門(mén)在職職工基本工資福利支出,同比增長(zhǎng)41%,增長(zhǎng)原因?yàn)?016年調(diào)整工資套改方案及部分職工轉(zhuǎn)正定級(jí);“207類01款09項(xiàng)”支出8萬(wàn)元,主要反映文化部門(mén)在職職工基本工資福利支出,同比增長(zhǎng)20%,增長(zhǎng)原因?yàn)?016年調(diào)整工資套改方案;“208類05款01項(xiàng)”支出111萬(wàn)元,主要反映行政部門(mén)退休職工基本工資福利支出,同比增長(zhǎng)36%,增長(zhǎng)原因?yàn)?016年調(diào)整工資套改方案及部分干部職工達(dá)退休年齡;“208類05款02項(xiàng)”支出21萬(wàn)元,主要反映事業(yè)部門(mén)退休職工基本工資福利支出,同比減少10%,減少原因?yàn)椴糠致毠ふ{(diào)出本單位;“208類05款05項(xiàng)”支出100萬(wàn)元,主要反映本單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,同比增長(zhǎng)3%,增長(zhǎng)原因?yàn)?016年調(diào)整工資套改方案及部分干部職工達(dá)退休年齡;“208類05款06項(xiàng)”支出40萬(wàn)元,主要反映本單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,同比增長(zhǎng)100%,增長(zhǎng)原因?yàn)?016養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金匯總預(yù)算,2017年分開(kāi)預(yù)算;“210類03款02項(xiàng)”支出163萬(wàn)元,主要反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職職工基本工資福利支出,同比增長(zhǎng)134%,增長(zhǎng)原因?yàn)?016年調(diào)整工資套改方案及新錄用事業(yè)人員;“213類01款04項(xiàng)”支出140萬(wàn)元,主要反映農(nóng)經(jīng)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)技、獸醫(yī)部門(mén)在職職工基本工資福利支出,同比增長(zhǎng)46%,增長(zhǎng)原因?yàn)?016年調(diào)整工資套改方案;“213類02款04項(xiàng)”支出8萬(wàn)元,主要反映林業(yè)部門(mén)在職職工基本工資福利支出,同比減少45%,減少原因?yàn)樵摬块T(mén)職工人事信息已轉(zhuǎn)為病休人員;“213類03款17項(xiàng)”支出10萬(wàn)元,主要反映水利部門(mén)在職職工基本工資福利支出,同比增長(zhǎng)29%,增長(zhǎng)原因?yàn)?016年調(diào)整工資套改方案;“220類01款01項(xiàng)”支出26萬(wàn)元,主要反映國(guó)土部門(mén)在職職工基本工資福利支出,同比增長(zhǎng)27%,增長(zhǎng)原因?yàn)?016年調(diào)整工資套改方案;“221類01款01項(xiàng)”支出60萬(wàn)元,主要反映本單位在職職工住房公積金支出,同比增長(zhǎng)45%,增長(zhǎng)原因?yàn)?016年調(diào)整工資套改方案。
一、基本支出情況
2017年用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1087萬(wàn)元,具體如下:
(一、)基本人員經(jīng)費(fèi)
工資福利支出:在職職工人員經(jīng)費(fèi)840萬(wàn)元,占基本支出的77.28%。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、自治州津貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、村委會(huì)干部工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等。較2016年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)33.33%,增長(zhǎng)原因?yàn)?016年調(diào)整工資套改方案及新錄用部分干部職工所致。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出213萬(wàn)元,占基本支出的19.6%。其中:主要用于退休費(fèi)109萬(wàn)元、住房公積金60萬(wàn)元、半脫產(chǎn)人員工資44萬(wàn)元。較2016年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)23.84%,增長(zhǎng)原因?yàn)?016年調(diào)整工資套改方案及部分干部職工已達(dá)退休年齡所致。
(二、)機(jī)關(guān)正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為34萬(wàn)元,占基本支出的3.12%。其中:在職職工公用經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元,退休公用經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼22萬(wàn)元。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),人均情況與上年對(duì)比,基本相同。較2016年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)209%,增長(zhǎng)原因?yàn)?016年調(diào)整工資套改方案,2017年起開(kāi)始發(fā)放公務(wù)用車交通補(bǔ)貼,及存在新錄用部分干部職工所致。
二、項(xiàng)目支出情況
本單位2017年預(yù)算編制中未含項(xiàng)目編制。
三、政府采購(gòu)情況
本單位2017年預(yù)算編制中未含政府采購(gòu)。
四、三公經(jīng)費(fèi)情況
本單位2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金為49萬(wàn)元,其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)23萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)26萬(wàn)元,較2016年預(yù)算數(shù)相比,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)降低8%,公務(wù)接待費(fèi)降低3.7%,增減原因?yàn)?017年公車改革減少部分車輛所致。
第四部分 名詞解釋
一、政府預(yù)算體系。具體包括四大預(yù)算,即:一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。這四大預(yù)算組成完整的政府預(yù)算體系,全面反映政府收支總量、結(jié)構(gòu)和管理活動(dòng),服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要。
二、一般公共預(yù)算。是指是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過(guò)一般公共預(yù)算,可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向,也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。
三、政府性基金預(yù)算。是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府,不歸屬任何部門(mén)。
四、部門(mén)預(yù)算。是指政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要,編制的反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。部門(mén)預(yù)算由本部門(mén)及其所屬各單位預(yù)算組成,由基層預(yù)算單位開(kāi)始編制,逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總,經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核,提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。
五、財(cái)政總收入。即一般公共預(yù)算收入(原公共財(cái)政預(yù)算收入)與上劃中央、省收入之和,反映本地區(qū)當(dāng)年組織的財(cái)政收入總規(guī)模。
六、一般公共預(yù)算收入(原公共財(cái)政預(yù)算收入)。是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入,包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級(jí)財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。
七、一般公共預(yù)算支出(原公共財(cái)政預(yù)算支出)。也即通俗所稱財(cái)政支出,指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。
八、政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移收入。因社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系從異地轉(zhuǎn)入本轄區(qū)而產(chǎn)生的社會(huì)保險(xiǎn)基金收入。
十、社會(huì)保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移支出。因社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系從本轄區(qū)轉(zhuǎn)出而產(chǎn)生的社會(huì)保險(xiǎn)基金支出。
十一、政府采購(gòu)制度。是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
十二“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
騎馬壩鄉(xiāng)人民政府
2017年03月02日