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索引號000014348/2020-01628
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發(fā)布機(jī)構(gòu)綠春縣人民政府辦公室
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文號
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發(fā)布日期2017-02-28
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時效性有效
綠春縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定,綠春縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理,即收入和支出全部納入預(yù)算管理,全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將綠春縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年部門預(yù)算編制情況說明如下:
一、基本職能及主要工作
(1)認(rèn)真貫徹落實黨的各項方針政策,最大限度地團(tuán)結(jié)一切可以團(tuán)結(jié)的力量,調(diào)動一切積極因素,為促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、民主政治建設(shè)和維護(hù)社會穩(wěn)定服務(wù)。
(2)做好非公經(jīng)濟(jì)代表人士的工作。
(3)積極開展內(nèi)引外聯(lián)活動。
(4)按照“統(tǒng)籌兼顧、全面安排“的方針認(rèn)真做好黨外干部的培養(yǎng)選拔工作。
(5)大力開展統(tǒng)戰(zhàn)方針政策的宣傳教育工作。
(6)做好我縣基層統(tǒng)戰(zhàn)工作和統(tǒng)一戰(zhàn)線干部隊伍建設(shè)。
二、部門預(yù)算編制情況
指導(dǎo)思想:根據(jù)紅河州財政局《關(guān)于編制2017年-2019年中期財政規(guī)劃和2017年州級部門預(yù)算的通知》(紅財預(yù)[2016]140號)文件精神,我部本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會,省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神,按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局,圍繞州委州政府“一個目標(biāo),三大戰(zhàn)略、六個跨越、十項重點、一個保障”的總體要求,根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實”的要求,遵循“保障重點、保民生”三大任務(wù),積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),強(qiáng)化預(yù)算績效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制,提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。
基本原則:合法合規(guī)、真實科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束,講求績效。民生優(yōu)先、確保重點。
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神,結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要,為確保順利完成統(tǒng)一戰(zhàn)線各項工作,做實基本支出預(yù)算,細(xì)化項目預(yù)算編制,按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則,編制了2017年度部門預(yù)算。
三、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個。財政全供給單位1個。部門在職人員編制6人,行政編制5人,工勤編制1人。在職實有6人,其中:財政全供養(yǎng)6人。退休3人。車輛編制1輛,實有車輛1輛。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年我部財務(wù)總收入107.61萬元,其中:一般公共預(yù)算107.61萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。
2017年部門財政撥款收入107.61萬元,其中,本年收入107.61萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款107.61萬元(本級財力107.61萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費成本補(bǔ)償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
2017年部門預(yù)算總支出107.61萬元,其中:基本支出107.61萬元,占總支出的100%,項目支出0萬元,占總支出的0%。按支出功能科目分類,支出分別列“201類34款01項”支出66.48萬元;“208類05款01項”支出34.96萬元,主要反映事業(yè)單位離退休的支出;“221類02款01項”支出6.17萬元,主要反映住房公積金的支出。
基本支出情況
2017年用于保障統(tǒng)戰(zhàn)正常運轉(zhuǎn)的日常支出107.61萬元,具體如下:
1.工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費76.57萬元,占基本支出的71.16%。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等。
2.商品和服務(wù)支出8.02萬元,占基本支出的7.45%。其中:在職職工公用經(jīng)費0.9萬元,退休公用經(jīng)費0.12萬元,公務(wù)交通補(bǔ)貼5.7萬元,車輛經(jīng)費1.3萬元。主要用于辦公經(jīng)費、差旅費、水電費、維修費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,人均情況與上年對比,基本相同。
3.對個人和家庭補(bǔ)助支出23.02萬元,占基本支出的21.39%。其中:退休費16.85萬元;住房公積金6.17萬元。
項目支出情況
我部沒有項目支出。
綠春縣委統(tǒng)戰(zhàn)部
2017年2月24日
附件【2017年部門預(yù)算公開情況表 統(tǒng)戰(zhàn)部(2).xls】
附件【統(tǒng)戰(zhàn)部2017年年初預(yù)算專項經(jīng)費統(tǒng)計表.xls】