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  • 財政預決算公開
  • 索引號
    000014348/2020-01628
  • 發(fā)布機構
    綠春縣人民政府辦公室
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2017-02-23
  • 時效性
    有效

綠春縣政法委2017年部門預算編制的說明

目錄

第一部分 政法委概況

一、部門預算編制情況

二、部門基本情況

第二部分 部門預算表

  1. 財政撥款收支預算總表

  2. 一般公共預算支出表

  3. 一般公共預算基本支出表

  4. 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  5. 政府性基金預算支出表

  6. 部門收支總表

  7. 部門收入總表

  8. 部門支出總表

  9. 國有資本經(jīng)營收入預算表

第三部分 2017年部門預算收支情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 綠春縣政法委概況

一、部門預算編制情況

指導思想:根據(jù)綠春縣財政局《關于編制2017年縣級部門預算的通知》,我委本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會,省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟工作會議精神,按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局,圍繞州委州政府“一個目標,三大戰(zhàn)略、六個跨越、十項重點、一個保障”的總體要求,根據(jù)“編制要細、結構要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實”的要求,遵循“保障重點、保民生”三大任務,積極適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),強化預算績效理念、創(chuàng)新體制機制,提高預算管理的規(guī)范性、完整性、準確性和科學性。加快建設全面規(guī)范、公開透明的預算制度。

基本原則:合法合規(guī)、真實科學。綜合預算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束,講求績效。民生優(yōu)先、確保重點。

根據(jù)《中華人民共和國預算法》及州人民政府《關于印發(fā)紅河州州本級零基預算編制暫行辦法的通知》精神,結合新形勢發(fā)展變化的需要,為確保順利完成各項統(tǒng)計工作,做實基本支出預算,細化項目預算編制,按照收支平衡、綜合預算、零基預算和定員定額管理的原則,編制了2017年度部門預算。

二、部門基本情況

主要職能

(一)根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨委的部署,統(tǒng)一政法各部門的思想和行動;

(二)對一定時間內(nèi)的政法工作作出全局性部署,并督促貫徹落實;

(三)組織協(xié)調(diào)指導維護社會穩(wěn)定的工作;

(四)檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況,結合實際,研究制定嚴肅執(zhí)法、落實黨的方針政策的具體措施;

(五)大力支持和嚴格監(jiān)督政法各部門依法行使職權,指導和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合,督促、推動大案要案的查處工作,研究、協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件;

(六)組織、協(xié)調(diào)社會治安綜合治理工作,推動各項措施的落實;

(七)組織推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作,總結新經(jīng)驗,解決新問題,探索政法工作改革,通過改革進一步加強政法工作;

(八)研究加強政法隊伍建設和領導班子建設的措施,協(xié)助黨委及其組織部門考察、管理政法部門的領導干部;

(九)指導基層政法工作;

(十)辦理黨委和上級政法委員會交辦的其他事項。。

基本原則:加快建設全面規(guī)范、公開透明的預算制度。合法合規(guī)、真實科學。綜合預算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束,講求績效。民生優(yōu)先、確保重點。

根據(jù)《中華人民共和國預算法》及州人民政府《關于印發(fā)紅河州州本級零基預算編制暫行辦法的通知》精神,結合新形勢發(fā)展變化的需要,為確保順利完成我委機關工作,做實基本支出預算,細化項目預算編制,按照收支平衡、綜合預算、零基預算和定員定額管理的原則,編制了2017年度部門預算。

人員機構情況

納入2017年部門預算編報的單位共1個。財政全供給單位1個。部門在職人員編制13人,在職實有13人,其中:財政全供養(yǎng)13人。退休1人。車輛編制2輛,實有車輛2輛。

第二部分政法委2016年和2017年部門預算表

財政撥款收支預算總表

單位:萬元

一、本年收入

一、本年支出

(一)一般公共預算

215.3

(一) 一般公共服務支出

161.00

1、本級財力

215.3

(二) 外交支出

2、專項收入

(三) 國防支出

3、執(zhí)法辦案補助

(四) 公共安全支出

4、收費成本補償

(五) 教育支出

5、財政專戶管理的收入

(六) 科學技術支出

6、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入

(七) 文化體育與傳媒支出

(二)政府性基金預算

(八) 社會保障和就業(yè)支出

40.80

(三)國有資本經(jīng)營預算

(九) 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

二、上年結轉

(十) 節(jié)能環(huán)保支出

(十一) 城鄉(xiāng)社區(qū)支出

(十二) 農(nóng)林水支出

(十三) 交通運輸支出

(十四) 資源勘探信息等支出

(十五) 商業(yè)服務業(yè)等支出

(十六) 金融支出

(十七) 援助其他地區(qū)支出

(十八) 國土海洋氣象等支出

(十九) 住房保障支出

13.50

(二十) 糧油物資儲備支出

(二十一) 預備費

(二十二) 其他支出

二、結轉下年

收入總計

215.3

支出總計

215.30

一般公共預算支出表

單位:萬元

功能分類科目

2017年預算數(shù)

科目編碼

項目名稱

年初預算數(shù)

小計

基本支出

項目支出

綠春縣政法委

201

一般公共服務支出

161.00

161.00

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

161.00

161.00

2013101

行政運行

161.00

161.00

……

……

……

……

……

……

202

外交支出

20201

外交管理事務

2020101

行政運行

……

……

……

……

……

……

208

社會保障和就業(yè)支出

40.80

40.80

20805

行政事業(yè)單位離退休

40.80

40.80

2080501

歸口管理的行政單位退休

9.20

9.20

2080505

機關事業(yè)單位基本醫(yī)療保險費支出

22.60

22.60

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金費支出

9.00

9.00

221

住房保障

13.50

13.50

22102

住房改革支出

13.50

13.50

2210201

住房公積金

13.50

13.50

合 計

215.3

215.3

一般公共預算基本支出表

單位:萬元

經(jīng)濟分類科目

合計

本級財

力安排

財政專戶管理的收入安排

單位自籌安排

科目編碼

科目名稱

小計

事業(yè)收入安排

事業(yè)單位經(jīng)營收入安排

其他收入安排

綠春縣政法委

201

工資福利支出

128.4

128.4

20131

基本工資

43.6

43.6

2013101

津貼補貼

69.2

69.2

自治州津貼

15.6

15.6

……

……

20805

行政事業(yè)單位離退休

32.8

32.8

2080501

財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助

22.6

22.6

2080505

職業(yè)年金

9

9

2080501

自治州補貼

1.2

1.2

208

社會保障和就業(yè)支出

7.9

7.9

20805

行政事業(yè)單位離退休

7.9

7.9

2080501

歸口管理的行政單位離退休

7.9

7.9

221

住房保障

13.5

13.5

2210201

住房公積金

13.5

13.5

201

行政運行

32.5

32.5

2013101

公務費

21

21

2013101

公務交通補貼

11.5

11.5

208

社會保障和就業(yè)支出

0.04

0.04

2080501

公務費

0.04

0.04

一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

部門:綠春縣政法委

單位:萬元

2015年預算數(shù)

2016年預算數(shù)

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待

小計

公務用

車購置

公務用

車運行

小計

公務用

車購置

公務用

車運行

0

0

0

0

政府性基金預算支出表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算財政撥款支出

合計

基本支出

項目支出

合計

部門收支總表

單位:萬元

一、一般公共預算

215.3

一、一般公共服務支出

161.00

二、政府性基金預算

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營預算

三、國防支出

四、事業(yè)收入

四、公共安全支出

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科學技術支出

七、文化體育與傳媒支出

八、社會保障和就業(yè)支出

40.80

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、國土海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

13.50

二十、糧油物資儲備支出

二十一、預備費

二十二、其他支出

收入總計

215.3

支出總計

215.30

部門收入總表

單位:萬元

科目

合計

一般公共預

算撥款收入

政府性基金

預算撥款收入

國有資本經(jīng)營預算撥款收入

事業(yè)收入

事業(yè)單位

經(jīng)營收入

其他

收入

科目編碼

科目名稱

綠春縣政法委

201

一般公共服務支出

161

161

20131

黨委辦公廳(室)相關機構事務

161

161

2013101

行政運行

161

161

208

社會保障和就業(yè)支出

32.8

32.8

20805

行政事業(yè)單位離退休

32.78

32.8

2080501

歸口管理的行政單位離退休

1.2

1.2

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

22.6

22.6

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

9

9

221

住房保障支出

13.5

13.5

22102

住房改革支出

13.5

13.5

2210201

住房公積金

13.5

13.5

合 計

一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

部門:綠春縣政法委

單位:萬元

2015年預算數(shù)

2016年預算數(shù)

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待

小計

公務用

車購置

公務用

車運行

小計

公務用

車購置

公務用

車運行

0

0

0

0

政府性基金預算支出表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算財政撥款支出

合計

基本支出

項目支出

合計

部門收支總表

單位:萬元

一、一般公共預算

215.3

一、一般公共服務支出

161.00

二、政府性基金預算

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營預算

三、國防支出

四、事業(yè)收入

四、公共安全支出

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科學技術支出

七、文化體育與傳媒支出

八、社會保障和就業(yè)支出

40.80

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、國土海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

13.50

二十、糧油物資儲備支出

二十一、預備費

二十二、其他支出

收入總計

215.3

支出總計

215.30

部門收入總表

單位:萬元

科目

合計

一般公共預

算撥款收入

政府性基金

預算撥款收入

國有資本經(jīng)營預算撥款收入

事業(yè)收入

事業(yè)單位

經(jīng)營收入

其他

收入

科目編碼

科目名稱

綠春縣政法委

201

一般公共服務支出

161

161

20131

黨委辦公廳(室)相關機構事務

161

161

2013101

行政運行

161

161

208

社會保障和就業(yè)支出

32.8

32.8

20805

行政事業(yè)單位離退休

32.78

32.8

2080501

歸口管理的行政單位離退休

1.2

1.2

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

22.6

22.6

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

9

9

221

住房保障支出

13.5

13.5

22102

住房改革支出

13.5

13.5

2210201

住房公積金

13.5

13.5

合 計

部門支出總表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

綠春縣政法委

201

一般公共服務支出

161

161

20131

黨委辦公廳(室)相關機構事務

161

161

2013101

行政運行

161

161

208

社會保障和就業(yè)支出

32.8

32.8

20805

行政事業(yè)單位離退休

32.78

32.8

2080501

歸口管理的行政單位離退休

1.2

1.2

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

22.6

22.6

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

9

9

221

住房保障支出

13.5

13.5

22102

住房改革支出

13.5

13.5

2210201

住房公積金

13.5

13.5

……

……

合 計

國有資本經(jīng)營收入預算表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

預算數(shù)

項 目

預算數(shù)

一、利潤收入

一、教育

煙草企業(yè)利潤收入

其中:產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出

石油石化企業(yè)利潤收入

境外投資及對外經(jīng)濟技術合作支出

電力企業(yè)利潤收入

二、文化體育與傳媒

電信企業(yè)利潤收入

其中:產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出

煤炭企業(yè)利潤收入

境外投資及對外經(jīng)濟技術合作支出

有色冶金采掘企業(yè)利潤收入

三、社會保障和就業(yè)

鋼鐵企業(yè)利潤收入

其中:國有資本經(jīng)營預算補充基金支出

化工企業(yè)利潤收入

四、農(nóng)林水事務

運輸企業(yè)利潤收入

其中:國有經(jīng)濟結構調(diào)整支出

電子企業(yè)利潤收入

產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出

機械企業(yè)利潤收入

境外投資及對外經(jīng)濟技術合作支出

投資服務企業(yè)利潤收入

困難企業(yè)職工補助支出

紡織輕工企業(yè)利潤收入

五、交通運輸

貿(mào)易企業(yè)利潤收入

其中:國有經(jīng)濟結構調(diào)整支出

建筑施工企業(yè)利潤收入

重點項目支出

建材企業(yè)利潤收入

產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出

境外企業(yè)利潤收入

境外投資及對外經(jīng)濟技術合作支出

對外合作企業(yè)利潤收入

困難企業(yè)職工補助支出

醫(yī)藥企業(yè)利潤收入

六、資源勘探電力信息等事務

農(nóng)林牧漁企業(yè)利潤收入

其中:國有經(jīng)濟結構調(diào)整支出

郵政企業(yè)利潤收入

重點項目支出

轉制科研院所利潤收入

產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出

地質(zhì)勘查企業(yè)利潤收入

境外投資及對外經(jīng)濟技術合作支出

教育文化廣播企業(yè)利潤收入

困難企業(yè)職工補助支出

機關社團所屬企業(yè)利潤收入

七、商業(yè)服務業(yè)等事務

其他國有資本經(jīng)營預算企業(yè)利潤收入

其中:國有經(jīng)濟結構調(diào)整支出

二、股利、股息收入

重點項目支出

國有控股公司股利、股息收入

產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出

國有參股公司股利、股息收入

境外投資及對外經(jīng)濟技術合作支出

三、產(chǎn)權轉讓收入

困難企業(yè)職工補助支出

其他國有股減持收入

八、地震災后恢復重建支出

金融類企業(yè)國有股減持收入

其中:國有資本經(jīng)營預算注入資本金

四、清算收入

九、其他支出

其中:產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出

境外投資及對外經(jīng)濟技術合作支出

其他國有資本經(jīng)營預算支出

十、轉移性支出

其中:國有資本經(jīng)營預算調(diào)出資金

國有資本經(jīng)營收入

國有資本經(jīng)營支出

上年結轉收入

結轉下年支出

第三部分2017年部門預算收支情況說明

2017年我委財務總收入215.30萬元,其中:一般公共預算215.30萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入215.30萬元,其中,本年收入215.30萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款215.30萬元(本級財力215.30萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預算總支出215.30萬元,其中:基本支出215.30萬元,占總支出的100%,項目支出0萬元,占總支出的0%。按支出功能科目分類,支出分別列“201類31款01項”支出161.00萬元,主要反映委機關的工資福利支出的支出;“208類05款01項”支出9.1萬元,主要反映單位退休的支出;208類05款05項支出22.6萬元,主要反映機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險經(jīng)費支出:208類05款06項支出9.00萬元,主要反映是機關事業(yè)單位職業(yè)年金經(jīng)費支出;“221類02款01項”支出13.5萬元,主要反映住房公積金的支出。

  1. 基本支出情況

2017年用于我為正常運轉的日常支出215.3萬元,具體如下:

1.工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費161.00萬元,占基本支出的75%。主要用于含基本工資、津貼補貼等。

2.商品和服務支出32.5萬元,占基本支出的15.1%。其中:在職職工公用經(jīng)費21.06萬元,退休公用經(jīng)費0.04萬元。主要用于辦公經(jīng)費、差旅費、維修費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費,人均情況與上年對比,人員有所增加。

3.對個人和家庭補助支出21.5萬元,占基本支出的9.9%。主要用于住房公積金和本單位退休人員工資.

  1. 項目支出情況

2017年用于委機關項目工作經(jīng)費0萬元。

第四部分名詞解釋

綠春縣政法委

2017年2月26日