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  • 財政預決算公開
  • 索引號
    000014348/2020-01628
  • 發(fā)布機構
    綠春縣人民政府辦公室
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2017-02-23
  • 時效性
    有效

綠春縣統(tǒng)計局2017年部門預算編制的說明

目錄

第一部分 綠春縣統(tǒng)計局概況

一、部門預算編制情況

二、部門基本情況

第二部分 部門預算表

  1. 財政撥款收支預算總表

  2. 一般公共預算支出表

  3. 一般公共預算基本支出表

  4. 一般公共預算“三公”經費支出表

  5. 政府性基金預算支出表

  6. 部門收支總表

  7. 部門收入總表

  8. 部門支出總表

  9. 國有資本經營收入預算表

第三部分 2017年部門預算收支情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 綠春縣統(tǒng)計局概況

一、部門預算編制情況

指導思想:根據(jù)綠春縣財政局《關于編制2017年縣級部門預算的通知》,我局本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會,省委九屆十二次全會和中央經濟工作會議精神,按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局,圍繞州委州政府“一個目標,三大戰(zhàn)略、六個跨越、十項重點、一個保障”的總體要求,根據(jù)“編制要細、結構要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實”的要求,遵循“保障重點、保民生”三大任務,積極適應經濟發(fā)展新常態(tài),強化預算績效理念、創(chuàng)新體制機制,提高預算管理的規(guī)范性、完整性、準確性和科學性。加快建設全面規(guī)范、公開透明的預算制度。

基本原則:合法合規(guī)、真實科學。綜合預算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束,講求績效。民生優(yōu)先、確保重點。

根據(jù)《中華人民共和國預算法》及州人民政府《關于印發(fā)紅河州州本級零基預算編制暫行辦法的通知》精神,結合新形勢發(fā)展變化的需要,為確保順利完成各項統(tǒng)計工作,做實基本支出預算,細化項目預算編制,按照收支平衡、綜合預算、零基預算和定員定額管理的原則,編制了2017年度部門預算。

二、部門基本情況

綠春縣統(tǒng)計局成立以來,主要職責是積極開展有針對性的統(tǒng)計調查,統(tǒng)計信息和咨詢服務。并對我縣熱點、難點問題進行專題調查,向縣委縣政府提供專題調查研究報告,使領導決策時參考,確保各項工作任務及政策措施的落實,樹立誠信政府的良好形象。屬一級預算單位,無下屬單位預算,因此無包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總預算。

納入2017年部門預算編報的單位共1個。部門人員編制16人,其中事業(yè)編制8人。在職實有22人,其中:財政全供養(yǎng)22人。退休8人。車輛編制1輛,實有車輛1輛。

第二部分 統(tǒng)計局2017年部門預算表

財政撥款收支預算總表

單位:萬元

一、本年收入

349.1079

一、本年支出

(一)一般公共預算

346.1079

(一) 一般公共服務支出

216.3732

1、本級財力

346.1079

(二) 外交支出

2、專項收入

(三) 國防支出

3、執(zhí)法辦案補助

(四) 公共安全支出

4、收費成本補償

(五) 教育支出

5、財政專戶管理的收入

(六) 科學技術支出

6、國有資源(資產)有償使用收入

(七) 文化體育與傳媒支出

(二)政府性基金預算

(八) 社會保障和就業(yè)支出

108.4284

(三)國有資本經營預算

(九) 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

二、上年結轉

(十) 節(jié)能環(huán)保支出

(十一) 城鄉(xiāng)社區(qū)支出

(十二) 農林水支出

(十三) 交通運輸支出

(十四) 資源勘探信息等支出

(十五) 商業(yè)服務業(yè)等支出

(十六) 金融支出

(十七) 援助其他地區(qū)支出

(十八) 國土海洋氣象等支出

(十九) 住房保障支出

21.3063

(二十) 糧油物資儲備支出

(二十一) 預備費

(二十二) 其他支出

二、結轉下年

收入總計

346.1079

支出總計

346.1079

一般公共預算支出表

單位:萬元

功能分類科目

2017年預算數(shù)

科目編碼

項目名稱

年初預算數(shù)

小計

基本支出

項目支出

201

一般公共服務支出

216.4

216.4

20105

統(tǒng)計信息事務

216.4

216.4

2010501

行政運行

216.4

216.4

208

社會保障和就業(yè)支出

108.4

108.4

20805

行政事業(yè)單位離退休

108.4

108.4

2080501

歸口管理的行政事業(yè)單位離退休

58.7

58.7

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

35.5

35.5

2080506

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

14.2

14.2

221

住房保障支出

21.3

21.3

22102

住房改革支出

21.3

21.3

2210201

住房公積金

21.3

21.3

合 計

346.1

346.1

一般公共預算基本支出表

單位:萬元

經濟分類科目

合計

本級財

力安排

財政專戶管理的收入安排

單位自籌安排

科目編碼

科目名稱

小計

事業(yè)收入安排

事業(yè)單位經營收入安排

其他收入安排

301

工資福利支出

263.2681

263.2681

30101

基本工資

30102

津貼補貼

30103

獎金

……

……

……

……

……

……

302

商品和服務支出

12.74

12.74

30201

辦公費

30202

印刷費

30203

咨詢費

……

……

……

……

……

……

303

對個人和家庭的補助

70.0998

70.0998

30301 離休費

30302

退休費

30303

撫恤金

……

……

……

……

……

……

310

其他資本性支出

31002

辦公設備購置

31003

專用設備購置

一般公共預算“三公”經費支出表

部門:綠春縣統(tǒng)計局

單位:萬元

2016年預算數(shù)

2017年預算數(shù)

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待

小計

公務用

車購置

公務用

車運行

小計

公務用

車購置

公務用

車運行

政府性基金預算支出表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算財政撥款支出

合計

基本支出

項目支出

合計

部門收支總表

單位:萬元

一、一般公共預算

346.1079

一、一般公共服務支出

216.3732

二、政府性基金預算

二、外交支出

三、國有資本經營預算

三、國防支出

四、事業(yè)收入

四、公共安全支出

五、事業(yè)單位經營收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科學技術支出

七、文化體育與傳媒支出

八、社會保障和就業(yè)支出

108.4284

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、國土海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

21.3063

二十、糧油物資儲備支出

二十一、預備費

二十二、其他支出

收入總計

346.1079

支出總計

346.1079

部門收入總表

單位:萬元

科目

合計

一般公共預

算撥款收入

政府性基金

預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

事業(yè)收入

事業(yè)單位

經營收入

其他

收入

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

216.4

216.4

20105

統(tǒng)計信息事務

216.4

216.4

2010501

行政運行

216.4

216.4

208

社會保障和就業(yè)支出

108.4

108.4

20805

行政事業(yè)單位離退休

108.4

108.4

2080501

歸口管理的行政單位離退休

58.7

58.7

2080505

機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險激費支出

35.5

35.5

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

14.2

14.2

221

住房保障支出

21.3

21.3

22102

住房改革支出

21.3

21.3

2210201

住房公積金

21.3

21.3

……

……

……

……

……

……

合 計

346.1

346.1

部門支出總表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

201

一般公共服務支出

216.4

216.4

20105

統(tǒng)計信息事務

216.4

216.4

2010501

行政運行

216.4

216.4

208

社會保障和就業(yè)支出

108.4

108.4

20805

行政事業(yè)單位離退休

108.4

108.4

2080501

歸口管理的行政事業(yè)單位離退休

58.7

58.7

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

35.5

35.5

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

14.2

14.2

221

住房保障支出

21.3

21.3

22102

住房改革支出

21.3

21.3

2210201

住房公積金

21.3

21.3

……

……

……

……

……

……

合 計

346.1

346.1

國有資本經營收入預算表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

預算數(shù)

項 目

預算數(shù)

一、利潤收入

一、教育

煙草企業(yè)利潤收入

其中:產業(yè)升級與發(fā)展支出

石油石化企業(yè)利潤收入

境外投資及對外經濟技術合作支出

電力企業(yè)利潤收入

二、文化體育與傳媒

電信企業(yè)利潤收入

其中:產業(yè)升級與發(fā)展支出

煤炭企業(yè)利潤收入

境外投資及對外經濟技術合作支出

有色冶金采掘企業(yè)利潤收入

三、社會保障和就業(yè)

鋼鐵企業(yè)利潤收入

其中:國有資本經營預算補充基金支出

化工企業(yè)利潤收入

四、農林水事務

運輸企業(yè)利潤收入

其中:國有經濟結構調整支出

電子企業(yè)利潤收入

產業(yè)升級與發(fā)展支出

機械企業(yè)利潤收入

境外投資及對外經濟技術合作支出

投資服務企業(yè)利潤收入

困難企業(yè)職工補助支出

紡織輕工企業(yè)利潤收入

五、交通運輸

貿易企業(yè)利潤收入

其中:國有經濟結構調整支出

建筑施工企業(yè)利潤收入

重點項目支出

建材企業(yè)利潤收入

產業(yè)升級與發(fā)展支出

境外企業(yè)利潤收入

境外投資及對外經濟技術合作支出

對外合作企業(yè)利潤收入

困難企業(yè)職工補助支出

醫(yī)藥企業(yè)利潤收入

六、資源勘探電力信息等事務

農林牧漁企業(yè)利潤收入

其中:國有經濟結構調整支出

郵政企業(yè)利潤收入

重點項目支出

轉制科研院所利潤收入

產業(yè)升級與發(fā)展支出

地質勘查企業(yè)利潤收入

境外投資及對外經濟技術合作支出

教育文化廣播企業(yè)利潤收入

困難企業(yè)職工補助支出

機關社團所屬企業(yè)利潤收入

七、商業(yè)服務業(yè)等事務

其他國有資本經營預算企業(yè)利潤收入

其中:國有經濟結構調整支出

二、股利、股息收入

重點項目支出

國有控股公司股利、股息收入

產業(yè)升級與發(fā)展支出

國有參股公司股利、股息收入

境外投資及對外經濟技術合作支出

三、產權轉讓收入

困難企業(yè)職工補助支出

其他國有股減持收入

八、地震災后恢復重建支出

金融類企業(yè)國有股減持收入

其中:國有資本經營預算注入資本金

四、清算收入

九、其他支出

其中:產業(yè)升級與發(fā)展支出

境外投資及對外經濟技術合作支出

其他國有資本經營預算支出

十、轉移性支出

其中:國有資本經營預算調出資金

國有資本經營收入

國有資本經營支出

上年結轉收入

結轉下年支出

第三部分2017年部門預算收支情況說明

2017年統(tǒng)計局預算總收入346.1萬元,其中:一般公共預算346.1萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入346.1萬元,其中,本年收入346.1萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款346.1萬元(本級財力346.1萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預算總支出346.1萬元,其中:基本支出346.1萬元,占總支出的100%,項目支出0萬元,占總支出的0%。按支出功能科目分類,支出分別列“201類05款01項”支出216.4萬元,主要反映基本的支出,住房公積金21.3萬元。

  1. 基本支出情況

2017年用于保障單位正常運轉的日常支出346.1萬元,具體如下:

1.工資福利支出-在職職工人員經費263.3萬元,占基本支出的76.08%。主要用于含基本工資、津貼補貼、績效工資等。

2.商品和服務支出12.7萬元,占基本支出的3.67%。其中:在職職工公用經費2.6萬元,主要用于辦公經費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費,人均情況與上年對比,基本相同。

3.對個人和家庭補助支出70.1萬元,占基本支出的20.25%。其中:住房公積金70.1萬元。

  1. 項目支出情況

無。

第四部分名詞解釋

綠春縣統(tǒng)計局

2017年11月13日