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索引號lcxwsjkj/2025-00010
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發(fā)布機構(gòu)綠春縣衛(wèi)生健康局
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文號
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發(fā)布日期2025-03-06
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時效性有效
綠春縣婦幼保健院2025年預(yù)算公開目錄
監(jiān)督索引號53253100436100100000
附件2-1
綠春縣婦幼保健院2025年預(yù)算公開
目錄
第一部分 綠春縣婦幼保健院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 綠春縣婦幼保健院2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表(人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)
八、項目支出預(yù)算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目)
九、項目支出績效目標(biāo)表(本級下達)
十、項目支出績效目標(biāo)表(另文下達)
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
附件2-2
綠春縣婦幼保健院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
1.掌握本縣婦幼兒童健康狀況及影響群體健康的主要因素,協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定全縣婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃并組織實施。
2.掌握本縣孕產(chǎn)婦、5歲以下兒童死亡率及主要死亡變化趨勢,協(xié)助衛(wèi)生計生行政部門制定全縣干預(yù)規(guī)劃并組織實施。
3.依照《母嬰保健法》組織并提供法律規(guī)定范圍內(nèi)的服務(wù),開展婚前保健、婦幼系列保健、兒童系列保健、優(yōu)生優(yōu)育及計劃生育技術(shù)等服務(wù)。
4.協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本縣婦幼衛(wèi)生人員培訓(xùn)計劃,并對婦幼保健專業(yè)技術(shù)人員進行培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)考核。
5.對基層婦幼保健機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo),技術(shù)支持和檢查評估,幫助開展新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、新項目、解決疑難問題。
6.根據(jù)婦女、兒童保健目標(biāo),協(xié)助衛(wèi)生計生行政部門制定 健康教育計劃,指導(dǎo)基層婦幼衛(wèi)生機構(gòu)開展健康教育活動,提供 健康教育資料,開展群眾性健康教育活動。
7.根據(jù)衛(wèi)生計生行政部門提出的信息指標(biāo),收集、整理、分析、儲存本縣婦幼衛(wèi)生信息資源。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:內(nèi)科、婦科、防保科、婚姻檢測中心、孕前優(yōu)生辦、婦女保健科、兒童保健科、健康教育科、信息統(tǒng)計科、公共衛(wèi)生科、辦公室(包括財務(wù)室、后勤部)、計劃生育基層指導(dǎo)科、計劃生育技術(shù)服務(wù)科、醫(yī)政辦、工會。所屬單位0個。
(三)重點工作概述
我院在婦幼兒童保健工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)與宣傳工作、法治工作建設(shè),醫(yī)院將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引,貫徹新發(fā)展理念、堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo),堅持以婦女兒童健康為中心,加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐,狠抓優(yōu)質(zhì)服務(wù),突出黨的建設(shè)、制度建設(shè)、品牌建設(shè)、基礎(chǔ)建設(shè)、人才隊伍建設(shè)、信息化建設(shè)、文化建設(shè),切實扭轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)下滑局面,逐步提升醫(yī)院的社會影響力和滿意度。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制45人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制45人。在職實有45人,其中: 財政全額保障45人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員27人,其中:離休0人,退休27人。
車輛編制0輛,實有車輛5輛,超編5輛在編實有車輛大于編制車輛的原因是:本部門為醫(yī)療衛(wèi)生單位,且車輛分別是:公務(wù)用車1輛(用于下鄉(xiāng)督導(dǎo)婦幼健康、公共衛(wèi)生考核工作);救護車3輛(用于接送孕產(chǎn)婦搶救工作);其他車輛一輛(用于應(yīng)急保障、物資運送等工作)。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入699.13萬元,其中:一般公共預(yù)算699.13萬元,政府性基金0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。
與上年對比增加104.03萬元,主要原因是比2024年人員調(diào)入5人,因此,2025年度部門預(yù)算數(shù)相應(yīng)增加。
(二)財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入 699.13萬元,其中:本年收入699.13萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款699.13萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比增加104.03萬元,主要原因是比2024年人員調(diào)入5人,因此,2025年度部門預(yù)算數(shù)相應(yīng)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
(本條分組按項級科目細化)
2025年部門預(yù)算總支出 699.13萬元。財政撥款安排支出 699.13萬元,其中:基本支出699.13萬元,與上年對比增加104.03萬元,主要原因是比2024年人員調(diào)入5人,因此,2025年度部門預(yù)算數(shù)相應(yīng)增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況。
1.2080502款事業(yè)單位離退休支出80.38萬元,主要用于事業(yè)單位離退休補助。
2.2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出70.22萬元,主要用于事業(yè)單位部分養(yǎng)老保險支出。
3.2080801款死亡撫恤支出0.89萬元,主要用于退休人員死亡撫恤金補償支出。
4.2100403婦幼保健機構(gòu)支出:金額368.63萬元,主要反映財政部門安排的事業(yè)單位基本工資、津貼補貼、基礎(chǔ)性績效工資、獎勵性績效工資等支出。
5.2100717計劃生育服務(wù)支出:金額82.10元,主要反映財政部門安排的事業(yè)單位基本工資、津貼補貼、基礎(chǔ)性績效工資、獎勵性績效工資等支出。
6.2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出42.57萬元,主要用于在職人員醫(yī)療保險支出。
7.2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.48萬元,主要用于在職人員工傷保險、失業(yè)保險支出。
8.2210201住房公積金支出50.85萬元,主要用于事業(yè)單位按照國家有關(guān)規(guī)定為職工繳存住房公積金的支出。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目0個,政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
2025年綠春縣婦幼保健院無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
綠春縣婦幼保健院2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
綠春縣婦幼保健院2025年因公出國(境)費預(yù)算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
(二)公務(wù)接待費
綠春縣婦幼保健院2025年年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計接待0人次。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費
綠春縣婦幼保健院2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務(wù)用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務(wù)用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為4輛。與上年持平,無增減變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
綠春縣婦幼保健院,緊緊圍繞縣委縣政府年初下達的工作目標(biāo)任務(wù)和部門經(jīng)費預(yù)算的相關(guān)要求,認真制定績效考核工作方案,并將績效目標(biāo)考核管理工作貫穿于全年工作的始終,根據(jù)年初預(yù)算做好資金使用計劃,使各項資金更加科學(xué)、合理使用。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.事業(yè)收入預(yù)算:是事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費:本部門無財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般非財政預(yù)算撥款的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出,以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本部門為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,綠春縣婦幼保健院資產(chǎn)總額1106.64萬元,其中,流動資產(chǎn)318.35萬元,固定資產(chǎn)1675.47萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)2.80萬元,其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加81.50萬元,其中固定資產(chǎn)增加21.95萬元。處置房屋建筑物568平方米,賬面原值79.40萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;資產(chǎn)使用收入0萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53253100436100100111
附件【綠春縣婦幼保健院20250306082748397.xlsx】