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索引號20240913-141852-146
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發(fā)布機構綠春縣人民政府辦公室
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文號
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發(fā)布日期2022-10-08
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時效性有效
審計結果公告2022年第3號 綠春縣自然資源局2020年至2021年預算執(zhí)行和其他財政財務收支情況審計結果
綠春縣自然資源局2020年至2021年預算執(zhí)行和其他財政財務收支情況審計結果
根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定,綠春縣審計局派出審計組于2022年3月至2022年5月,對綠春縣自然資源局2020年至2021年預算執(zhí)行和其他財政財務收支情況進行了審計。現(xiàn)將審計結果公告如下:
一、基本情況
綠春縣自然資源局為綠春縣人民政府主管的工作部門,屬縣級財政一級預算單位。內(nèi)設12個職能股室,下設4個事業(yè)股室及9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所。2020年至2021年收入決算數(shù)12 911.39萬元;支出決算數(shù)12 911.39萬元。
審計結果表明,2020年至2021年綠春縣自然資源局財務管理基本能執(zhí)行國家的財經(jīng)法規(guī),支出核算和報賬手續(xù)相對規(guī)范,基本符合《政府會計制度》的規(guī)定。內(nèi)部控制制度基本健全,重大事項做到集體決策,財務支出公開透明,預算編報、年度預算執(zhí)行及財政資金管理基本規(guī)范。
二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題
(一)差旅費報銷不規(guī)范0.21萬元。
(二)擴大范圍列支工會費0.21萬元。
(三)其他應付款長期閑置9.32萬元。
(四)應繳未繳非稅收入21.27萬元。
三、審計處理情況及建議
對上述問題,綠春縣審計局已按照國家法律法規(guī)的規(guī)定出具了審計報告,下達了審計決定書,要求建設單位依法整改。
提出審計建議:一是嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》,加強專項資金管理,按規(guī)定用途使用資金,杜絕改變資金用途等問題發(fā)生。二是提高財務人員職責意識,嚴格審核各類報銷單據(jù),杜絕不符合報銷差旅費問題發(fā)生。三是認真遵守《行政單位財務規(guī)則》,遏制往來款長期掛賬行為。
四、審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況
本次審計發(fā)現(xiàn)的問題,綠春縣自然資源局已全部整改完成。