-
索引號000014348/2020-01628
-
發(fā)布機構(gòu)綠春縣環(huán)保局
-
文號
-
發(fā)布日期2017-10-16
-
時效性有效
綠春縣環(huán)保局2016年度部門決算公示
第一部分 單位概況
一、主要職能
綠春縣環(huán)境保護局的主要職能為:一、貫徹執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護法律、法規(guī)和政策,研究制訂并監(jiān)督實施全縣環(huán)境管理辦法和環(huán)境保護措施;二、對與環(huán)境保護有關(guān)的重大政策以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價;三、擬定環(huán)境保護規(guī)劃,經(jīng)批準后監(jiān)督實施;四、統(tǒng)一監(jiān)督檢查綠春縣污染防治及自然生態(tài)保護法規(guī)和規(guī)章的貫徹實施,組織重點污染源的限期治理及對污染治理設(shè)施運轉(zhuǎn)情況實施監(jiān)督;五、管理縣環(huán)境監(jiān)測工作和環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò),建設(shè)環(huán)境統(tǒng)計和環(huán)境信息網(wǎng);六、組織排污申報登記與排污許可、排污收費、環(huán)境影響評價、“三同時”等環(huán)境管理制度的實施;七、負責指導全縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作;八、監(jiān)督管理全縣自然環(huán)境保護工作;九、貫徹執(zhí)行環(huán)保科技政策,監(jiān)督檢查環(huán)境質(zhì)量標準和污染物排放標準的貫徹實施;十、組織環(huán)境保護科技發(fā)展、科學研究和技術(shù)示范工程,管理全縣環(huán)境管理體系、環(huán)境標志、環(huán)保產(chǎn)品認證,組織實施環(huán)境保護資質(zhì)認可制度,監(jiān)督管理環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)市場,指導和推動環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展;十一、調(diào)查處理重大環(huán)境污染事故的生態(tài)破壞事件及環(huán)境污染糾紛問題,辦理有關(guān)環(huán)境保護的議案、建議和提案,處理和接待群眾來信來訪;十二、負責全縣環(huán)境保護宣傳、教育工作;十三、承辦綠春縣人民政府交辦的其他事項等工作
二、部門基本情況
二、部門基本情況
納入2016年部門決算編報的單位共1個,其中行政單位1個,部門在職在編實有人數(shù)18人,其中:財政全供養(yǎng)17人;在編實有車輛2輛。離退休人員1人,其中:離休0人,退休1人。
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門 2016年度部門決算情況
一、收入決算情況
2016年決算總收入235.91萬元,決算總支出235.91萬元,2015年決算總收入為227.68萬元,同比增加3.6%,增幅原因是2015年調(diào)整結(jié)構(gòu)性工資的調(diào)增數(shù)預(yù)算入2016年總工資,2016年有補發(fā)各類津貼,調(diào)整工資及上級資金撥入。
二、支出決算情況
2016年決算總收入235.91萬元,2016年決算總支出235.91萬元, 2015年決算總支出為227.68萬元,比2015年增加8.23萬元,同比增加3.6%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
2016年決算總收入235.91萬元,其中:財政撥款收入235.91萬元,占總收入的100%;
部門決算總支出235.91萬元,其中:基本支出185.9萬元,占總支出的78.8%;項目支出96.5萬元,占總支出的21.2%;
(一)基本支出情況。2016年用于保障環(huán)保局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出185.9萬元。包括基本工資,津貼補貼、辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等。
(二)項目支出情況。2016年用于保障環(huán)保局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出96.5萬元.
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
本單位2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出185.9萬元,2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出135.9萬元,與上年對比,增加50萬元,增幅36.8%,增幅原因是2015年年底到位的2014年州級排污費資金,在2015年實施。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于商品和服務(wù)支出,對個人和家庭的補助支出,其它資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
1.接待費支出情況:2016年公務(wù)接待費11.69萬元,2015年公務(wù)接待費:4.75萬元,2016年接待費比上年增加6.94萬元,增幅為146%,增加原因是2016年支付的接待費包含往年欠款。
2.公務(wù)用車情況:2016年公務(wù)用車運行維護費:7.44萬元,2015年公務(wù)用車運行維護費:8.8萬元,2016年公務(wù)用車運行維護費比上年減少1.36萬元,減幅為15.5%。
2016年三公經(jīng)費總支出19.13萬元, 2015年三公經(jīng)費總支出13.51萬元, 2016年三公經(jīng)費總支出比上年減少5.62萬元,減幅41.6%,總體情況控制良好
六、本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算情況
我局屬于一級預(yù)算單位,無所屬下級預(yù)算單位。
七、政府采購情況
我單位本年度無政府采購預(yù)算安排。
第四部分 名詞解釋
1.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費:納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
附件【綠春縣環(huán)境保護局2016年度決算公開表.xls】