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  • 財政預(yù)決算
  • 索引號
    000014348/2020-01628
  • 發(fā)布機構(gòu)
    綠春縣委黨校
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2017-10-17
  • 時效性
    有效

綠春縣委黨校2016年度部門決算公示

第一部分 黨校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第一部分 綠春縣委黨校概況

一、主要職能

(一)主要職能

參照政府批準的“三定”方案。

(二)2016年度重點工作任務(wù)介紹

今年以來認真組織落實各類班次的培訓(xùn)工作,按照計劃實施組織培訓(xùn):(1)2016年5月,舉辦了兩期全縣科級領(lǐng)導(dǎo)干部“兩學(xué)一做”、“精準扶貧”、“十八屆五中全會精神”“電子商務(wù)”等共455人參加了培訓(xùn);(2)2016年6月舉辦了兩期新任村(社區(qū))干部培訓(xùn)班”共373人參加了培訓(xùn)會;(3)2016年6月舉辦了一期入黨積極分子培訓(xùn)班共50人,課程有“黨章”、“黨史”、“黨規(guī)黨紀”、“青年職業(yè)道德修養(yǎng)”、“兩學(xué)一做”、“發(fā)展黨員知識”、“黨的基本知識”等內(nèi)容;(4)2016年10月舉辦了一期精準扶貧培訓(xùn)班共500人;(5)2016年11月舉辦了黨外干部培訓(xùn)班、婦女干部培訓(xùn)、工會干部培訓(xùn)、共青團干部培訓(xùn)共四期培訓(xùn)人達500余人,課程有業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)、黨性教育、紀律教育、心理教育、禁毒防艾等。(6)辦好現(xiàn)重大網(wǎng)教院綠春校外中心點(綠春縣委黨校),現(xiàn)共有730名在校學(xué)員,學(xué)員為全縣黨政機關(guān)、企事業(yè)單位的在職干部和社會人士,學(xué)歷層次為大學(xué)或大專,學(xué)費全免;(7)縣委領(lǐng)導(dǎo)也積極參與專題授課,縣委領(lǐng)導(dǎo)到黨校講課已全覆蓋。另外,開展11次教研活動;組織教師深入基層、縣屬機關(guān)部門宣講“十八屆五、六中全會”、“兩學(xué)一做”、《準則》與《條例》、“習(xí)近平總書記‘七一’講話精神”、省第十次黨代會、州第八次黨代會暨縣第十二次黨代會精神”宣傳宣講90余人次,講課對象涵蓋四鎮(zhèn)五鄉(xiāng)、40余個縣屬機關(guān)部門受訓(xùn)人員達3000余人。(8)組織教師到省委黨校進行師資培訓(xùn),今年共選派2人次到外學(xué)習(xí)培訓(xùn);(9)今年以來,發(fā)表《直過民族地區(qū)精準扶貧的困境與出路》和《邊疆民族地區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作實踐與思考》2個州級調(diào)研課題,完成《邊境民族地區(qū)精準扶貧精準脫貧的實踐與探索》《綠春縣農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展思路與對策初探》《文游融合發(fā)展視域下的綠春路徑探索》《在形象修身中歷練黨性幾點思考》《對邊境民族地區(qū)綜合維穩(wěn)的對策建議》《把哈尼族特色文化資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢的思考》等8篇個人課題,8篇均上報州委黨校評選。理論文章有了質(zhì)的提升。

近一年來,在縣委黨校共培訓(xùn)各類班次10期,以縣委黨校為主陣地,全縣縣鄉(xiāng)村三級各類干部培訓(xùn)全覆蓋,有效完成了委交辦的培訓(xùn)任務(wù)。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入黨校2016年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。分別是:1、公務(wù)人員,2、 事業(yè)人員, 3、退休人員,4、遺囑人員。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣委黨校2016年末實有人員編制10人。其中:行政編制5人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制5人(含參公管理事業(yè)編制0人)。

在職在編實有人:行政人員5人(含行政工勤人員1人);

事業(yè)人員8人(含事業(yè)工勤人員3人);

離退休人員4人。其中:離休0人,退休4人;

遺囑人員2人;

第二部分 2016年度部門決算表

(詳見附件)。

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣委黨校2016年度收入合計189.09萬元。其中:財政撥款收入189.09萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比財政撥款收入增加43.16萬元,主要原因分析是:一、今年補發(fā)(增加)臨時性補貼、艱邊補貼、改革補貼、調(diào)整工資;二、補發(fā)(增加)公車改革補貼;三、干部培訓(xùn)增加,導(dǎo)致經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

綠春縣委黨校2016年度支出合計188.90萬元。其中:基本支出161.99萬元,占總支出的86%;項目支出26.91萬元,占總支出的14%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比基本支出增加 30.69萬元,主要原因分析是:一、今年補發(fā)(增加)臨時性補貼、艱邊補貼、改革補貼、調(diào)整工資;二、補發(fā)(增加)公車改革補貼;導(dǎo)致經(jīng)費增加。三、干部培訓(xùn)增加,導(dǎo)致經(jīng)費增加。

(一)基本支出情況

2016年度用于保障綠春縣委黨校、事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出161.99萬元。主要原因分析是:一、今年補發(fā)(增加)臨時性補貼、艱邊補貼、改革補貼、調(diào)整工資;二、補發(fā)(增加)公車改革補貼;導(dǎo)致經(jīng)費增加。主要原因分析是:包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的98.81%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的1.19%。

(二)項目支出情況

2016年度用于保障綠春縣委黨校、事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出26.91萬元。與上年對比增加25.67萬元,主要原因分析是:干部培訓(xùn)增加,導(dǎo)致經(jīng)費增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣委黨校2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出189.09萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加30.88萬元,主要原因分析主要原因分析是:一、今年補發(fā)(增加)臨時性補貼、艱邊補貼、改革補貼、調(diào)整工資;二、補發(fā)(增加)公車改革補貼;導(dǎo)致經(jīng)費增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出169.80萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占96.81%。主要用于辦公費1.76萬元;水費0.01萬元;電費0.01萬元;郵電費0.66萬元;物業(yè)管理費0.18萬元;差旅費0.10萬元;會議費0.10萬元;培訓(xùn)費0.08萬元;公務(wù)接待費0.26萬元;勞務(wù)費0.34萬元;公務(wù)用車運行維護費0.08萬元;其他交通費用1.83萬元,3.19%。

2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關(guān)支出情況);

3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關(guān)支出情況);

4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關(guān)支出情況);……。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

綠春縣委黨校2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.80萬元,支出決算為6.95萬元,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.03萬元,公務(wù)接待費支出決算為0.51萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/預(yù)算數(shù)的主要原因是:當(dāng)年開展教職工到下鄉(xiāng)精準扶貧掛鉤點工作用車往來增加,導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費增加。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加3.5萬元,增長/0%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加1.57萬元,公務(wù)接待費支出決算減少0.68萬元,2016年度“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是:當(dāng)年開展教職工到下鄉(xiāng)精準扶貧掛鉤點工作用車往來增加,導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費增加。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.03萬元,占14.82%;公務(wù)接待費支出0.51萬元,占7.34%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。開展內(nèi)容包括:具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.03萬元。其中:

公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運行維護支出1.03萬元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于黨校(相關(guān)工作范圍)所需車輛教職工到下鄉(xiāng)扶貧掛鉤點租車用車燃料費等。

3.公務(wù)接待費支出0.51萬元。其中:

國內(nèi)接待費支出0.51萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待11批次(其中:外事接待批次),接待人次96人(其中:外事接待人次0人)。主要用于(接待上級部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校、掛鉤村委會相關(guān)工作,接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

0部門0年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,與上年對比……,主要原因分析……。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于0(相關(guān)使用情況)。

(二)其他重要事項情況說明

……。(政府采購決算、績效管理信息、國有資產(chǎn)占有使用情況以及情況說明里沒有介紹,但單位認為需要說明的情況在此說明。)

(三)相關(guān)口徑說明

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出。

2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

綠春縣委黨校

2017年10月20日

                   


附件【中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會黨校.xls