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  • 財(cái)政預(yù)決算
  • 索引號(hào)
    000014348/2020-01628
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    綠春縣人民政府
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2017-02-23
  • 時(shí)效性
    有效

綠春縣統(tǒng)計(jì)局2017年部門預(yù)算編制的說明

目錄

第一部分 綠春縣統(tǒng)計(jì)局概況

一、部門預(yù)算編制情況

二、部門基本情況

第二部分 部門預(yù)算表

  1. 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

  2. 一般公共預(yù)算支出表

  3. 一般公共預(yù)算基本支出表

  4. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  5. 政府性基金預(yù)算支出表

  6. 部門收支總表

  7. 部門收入總表

  8. 部門支出總表

  9. 國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算收支情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 綠春縣統(tǒng)計(jì)局概況

一、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想:根據(jù)綠春縣財(cái)政局《關(guān)于編制2017年縣級(jí)部門預(yù)算的通知》,我局本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì),省委九屆十二次全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局,圍繞州委州政府“一個(gè)目標(biāo),三大戰(zhàn)略、六個(gè)跨越、十項(xiàng)重點(diǎn)、一個(gè)保障”的總體要求,根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求,遵循“保障重點(diǎn)、保民生”三大任務(wù),積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),強(qiáng)化預(yù)算績效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制,提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

基本原則:合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束,講求績效。民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級(jí)零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神,結(jié)合新形勢(shì)發(fā)展變化的需要,為確保順利完成各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作,做實(shí)基本支出預(yù)算,細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制,按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則,編制了2017年度部門預(yù)算。

二、部門基本情況

綠春縣統(tǒng)計(jì)局成立以來,主要職責(zé)是積極開展有針對(duì)性的統(tǒng)計(jì)調(diào)查,統(tǒng)計(jì)信息和咨詢服務(wù)。并對(duì)我縣熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行專題調(diào)查,向縣委縣政府提供專題調(diào)查研究報(bào)告,使領(lǐng)導(dǎo)決策時(shí)參考,確保各項(xiàng)工作任務(wù)及政策措施的落實(shí),樹立誠信政府的良好形象。屬一級(jí)預(yù)算單位,無下屬單位預(yù)算,因此無包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。部門人員編制16人,其中事業(yè)編制8人。在職實(shí)有22人,其中:財(cái)政全供養(yǎng)22人。退休8人。車輛編制1輛,實(shí)有車輛1輛。

第二部分 統(tǒng)計(jì)局2017年部門預(yù)算表

財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

單位:萬元

一、本年收入

349.1079

一、本年支出

(一)一般公共預(yù)算

346.1079

(一) 一般公共服務(wù)支出

216.3732

1、本級(jí)財(cái)力

346.1079

(二) 外交支出

2、專項(xiàng)收入

(三) 國防支出

3、執(zhí)法辦案補(bǔ)助

(四) 公共安全支出

4、收費(fèi)成本補(bǔ)償

(五) 教育支出

5、財(cái)政專戶管理的收入

(六) 科學(xué)技術(shù)支出

6、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入

(七) 文化體育與傳媒支出

(二)政府性基金預(yù)算

(八) 社會(huì)保障和就業(yè)支出

108.4284

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算

(九) 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

(十) 節(jié)能環(huán)保支出

(十一) 城鄉(xiāng)社區(qū)支出

(十二) 農(nóng)林水支出

(十三) 交通運(yùn)輸支出

(十四) 資源勘探信息等支出

(十五) 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

(十六) 金融支出

(十七) 援助其他地區(qū)支出

(十八) 國土海洋氣象等支出

(十九) 住房保障支出

21.3063

(二十) 糧油物資儲(chǔ)備支出

(二十一) 預(yù)備費(fèi)

(二十二) 其他支出

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

收入總計(jì)

346.1079

支出總計(jì)

346.1079

一般公共預(yù)算支出表

單位:萬元

功能分類科目

2017年預(yù)算數(shù)

科目編碼

項(xiàng)目名稱

年初預(yù)算數(shù)

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

201

一般公共服務(wù)支出

216.4

216.4

20105

統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)

216.4

216.4

2010501

行政運(yùn)行

216.4

216.4

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

108.4

108.4

20805

行政事業(yè)單位離退休

108.4

108.4

2080501

歸口管理的行政事業(yè)單位離退休

58.7

58.7

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

35.5

35.5

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

14.2

14.2

221

住房保障支出

21.3

21.3

22102

住房改革支出

21.3

21.3

2210201

住房公積金

21.3

21.3

合 計(jì)

346.1

346.1

一般公共預(yù)算基本支出表

單位:萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目

合計(jì)

本級(jí)財(cái)

力安排

財(cái)政專戶管理的收入安排

單位自籌安排

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

事業(yè)收入安排

事業(yè)單位經(jīng)營收入安排

其他收入安排

301

工資福利支出

263.2681

263.2681

30101

基本工資

30102

津貼補(bǔ)貼

30103

獎(jiǎng)金

……

……

……

……

……

……

302

商品和服務(wù)支出

12.74

12.74

30201

辦公費(fèi)

30202

印刷費(fèi)

30203

咨詢費(fèi)

……

……

……

……

……

……

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

70.0998

70.0998

30301

離休費(fèi)

30302

退休費(fèi)

30303

撫恤金

……

……

……

……

……

……

310

其他資本性支出

31002

辦公設(shè)備購置

31003

專用設(shè)備購置

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

部門:綠春縣統(tǒng)計(jì)局

單位:萬元

2016年預(yù)算數(shù)

2017年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

因公出國

(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)

接待

費(fèi)

合計(jì)

因公出國

(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)

接待

費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用

車購置

費(fèi)

公務(wù)用

車運(yùn)行

費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用

車購置

費(fèi)

公務(wù)用

車運(yùn)行

費(fèi)

政府性基金預(yù)算支出表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

部門收支總表

單位:萬元

一、一般公共預(yù)算

346.1079

一、一般公共服務(wù)支出

216.3732

二、政府性基金預(yù)算

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算

三、國防支出

四、事業(yè)收入

四、公共安全支出

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、文化體育與傳媒支出

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

108.4284

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運(yùn)輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、國土海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

21.3063

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

二十一、預(yù)備費(fèi)

二十二、其他支出

收入總計(jì)

346.1079

支出總計(jì)

346.1079

部門收入總表

單位:萬元

科目

合計(jì)

一般公共預(yù)

算撥款收入

政府性基金

預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

事業(yè)收入

事業(yè)單位

經(jīng)營收入

其他

收入

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務(wù)支出

216.4

216.4

20105

統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)

216.4

216.4

2010501

行政運(yùn)行

216.4

216.4

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

108.4

108.4

20805

行政事業(yè)單位離退休

108.4

108.4

2080501

歸口管理的行政單位離退休

58.7

58.7

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)激費(fèi)支出

35.5

35.5

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

14.2

14.2

221

住房保障支出

21.3

21.3

22102

住房改革支出

21.3

21.3

2210201

住房公積金

21.3

21.3

……

……

……

……

……

……

合 計(jì)

346.1

346.1

部門支出總表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

201

一般公共服務(wù)支出

216.4

216.4

20105

統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)

216.4

216.4

2010501

行政運(yùn)行

216.4

216.4

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

108.4

108.4

20805

行政事業(yè)單位離退休

108.4

108.4

2080501

歸口管理的行政事業(yè)單位離退休

58.7

58.7

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

35.5

35.5

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

14.2

14.2

221

住房保障支出

21.3

21.3

22102

住房改革支出

21.3

21.3

2210201

住房公積金

21.3

21.3

……

……

……

……

……

……

合 計(jì)

346.1

346.1

國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表

單位:萬元

收 入

支 出

項(xiàng) 目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng) 目

預(yù)算數(shù)

一、利潤收入

一、教育

煙草企業(yè)利潤收入

其中:產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展支出

石油石化企業(yè)利潤收入

境外投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出

電力企業(yè)利潤收入

二、文化體育與傳媒

電信企業(yè)利潤收入

其中:產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展支出

煤炭企業(yè)利潤收入

境外投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出

有色冶金采掘企業(yè)利潤收入

三、社會(huì)保障和就業(yè)

鋼鐵企業(yè)利潤收入

其中:國有資本經(jīng)營預(yù)算補(bǔ)充基金支出

化工企業(yè)利潤收入

四、農(nóng)林水事務(wù)

運(yùn)輸企業(yè)利潤收入

其中:國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出

電子企業(yè)利潤收入

產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展支出

機(jī)械企業(yè)利潤收入

境外投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出

投資服務(wù)企業(yè)利潤收入

困難企業(yè)職工補(bǔ)助支出

紡織輕工企業(yè)利潤收入

五、交通運(yùn)輸

貿(mào)易企業(yè)利潤收入

其中:國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出

建筑施工企業(yè)利潤收入

重點(diǎn)項(xiàng)目支出

建材企業(yè)利潤收入

產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展支出

境外企業(yè)利潤收入

境外投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出

對(duì)外合作企業(yè)利潤收入

困難企業(yè)職工補(bǔ)助支出

醫(yī)藥企業(yè)利潤收入

六、資源勘探電力信息等事務(wù)

農(nóng)林牧漁企業(yè)利潤收入

其中:國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出

郵政企業(yè)利潤收入

重點(diǎn)項(xiàng)目支出

轉(zhuǎn)制科研院所利潤收入

產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展支出

地質(zhì)勘查企業(yè)利潤收入

境外投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出

教育文化廣播企業(yè)利潤收入

困難企業(yè)職工補(bǔ)助支出

機(jī)關(guān)社團(tuán)所屬企業(yè)利潤收入

七、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)

其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入

其中:國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出

二、股利、股息收入

重點(diǎn)項(xiàng)目支出

國有控股公司股利、股息收入

產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展支出

國有參股公司股利、股息收入

境外投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出

三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入

困難企業(yè)職工補(bǔ)助支出

其他國有股減持收入

八、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出

金融類企業(yè)國有股減持收入

其中:國有資本經(jīng)營預(yù)算注入資本金

四、清算收入

九、其他支出

其中:產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展支出

境外投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出

其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

十、轉(zhuǎn)移性支出

其中:國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金

國有資本經(jīng)營收入

國有資本經(jīng)營支出

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入

結(jié)轉(zhuǎn)下年支出

第三部分2017年部門預(yù)算收支情況說明

2017年統(tǒng)計(jì)局預(yù)算總收入346.1萬元,其中:一般公共預(yù)算346.1萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。

2017年部門財(cái)政撥款收入346.1萬元,其中,本年收入346.1萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款346.1萬元(本級(jí)財(cái)力346.1萬元,專項(xiàng)收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,財(cái)政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元),政府性基金財(cái)政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出346.1萬元,其中:基本支出346.1萬元,占總支出的100%,項(xiàng)目支出0萬元,占總支出的0%。按支出功能科目分類,支出分別列“201類05款01項(xiàng)”支出216.4萬元,主要反映基本的支出,住房公積金21.3萬元。

  1. 基本支出情況

2017年用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出346.1萬元,具體如下:

1.工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)263.3萬元,占基本支出的76.08%。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等。

2.商品和服務(wù)支出12.7萬元,占基本支出的3.67%。其中:在職職工公用經(jīng)費(fèi)2.6萬元,主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),人均情況與上年對(duì)比,基本相同。

3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出70.1萬元,占基本支出的20.25%。其中:住房公積金70.1萬元。

  1. 項(xiàng)目支出情況

無。

第四部分名詞解釋

綠春縣統(tǒng)計(jì)局

2017年11月13日