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  • 財政預決算
  • 索引號
    000014348/2020-01628
  • 發(fā)布機構(gòu)
    綠春縣人民政府
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2017-02-27
  • 時效性
    有效

綠春縣政務服務管理局2017年部門預算編制的說明

目 錄

  1. 政務局概況

一、主要職能

二、部門預算單位構(gòu)成

  1. 政務局2017年部門預算表

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

四、一般公共預算基本支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經(jīng)營收入預算表

  1. 份 政務局2017年部門預算情況說明

  2. 份 名詞解釋

第一部分 政務局概況

一、主要職能

負責縣級政府自身建設(shè)及政務公開工作,促進法治政府、責任政府、陽光政府、效能政府四項制度建設(shè);負責縣政務服務中心的建設(shè)和日常管理工作;負責縣公共資源交易中心的建設(shè)和日常管理工作;負責全局信息化和辦公自動化建設(shè),確保網(wǎng)絡(luò)運行正常,信息暢通,并及時整理統(tǒng)計、分析上報相關(guān)信息;承辦縣人民政府及上級機關(guān)交辦的其他事項。

二、部門預算單位構(gòu)成

2017年綠春縣政務局部門預算只包括本級預算,無下屬預算單位。財政全供給單位1個,部門在職在編實有17人,其中:財政全供養(yǎng)17人;遺屬3人,在編實有車輛2輛。

  1. 分 綠春縣政務局2017年部門預算表

部門公開表1

財政撥款收支預算總表

單位:萬元

一、本年收入

209.93

一、本年支出

209.93

(一)一般公共預算

209.93

(一) 一般公共服務支出

159.27

1、本級財力

209.93

(二) 外交支出

2、專項收入

(三) 國防支出

3、執(zhí)法辦案補助

(四) 公共安全支出

4、收費成本補償

(五) 教育支出

5、財政專戶管理的收入

(六) 科學技術(shù)支出

6、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入

(七) 文化體育與傳媒支出

(二)政府性基金預算

(八) 社會保障和就業(yè)支出

35.46

(三)國有資本經(jīng)營預算

(九) 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

(十) 節(jié)能環(huán)保支出

(十一) 城鄉(xiāng)社區(qū)支出

(十二) 農(nóng)林水支出

(十三) 交通運輸支出

(十四) 資源勘探信息等支出

(十五) 商業(yè)服務業(yè)等支出

(十六) 金融支出

(十七) 援助其他地區(qū)支出

(十八) 國土海洋氣象等支出

(十九) 住房保障支出

15.20

(二十) 糧油物資儲備支出

(二十一) 預備費

(二十二) 其他支出

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

收入總計

209.93

支出總計

209.93

部門公開表2

一般公共預算支出表

單位:萬元

功能分類科目

2017年預算數(shù)

科目編碼

項目名稱

年初預算數(shù)

小計

基本支出

項目支出

201

一般公共服務支出

159.27

159.27

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務

159.27

159.27

2010301

行政運行

159.27

159.27

208

社會保障和就業(yè)支出

35.46

35.46

20805

行政事業(yè)單位離退休

35.46

35.46

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

25.33

25.33

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

10.13

10.13

221

住房保障支出

15.2

15.2

22102

住房改革支出

15.2

15.2

2210201

住房公積金

15.2

15.2

合 計

323.72

323.72

部門公開表4

一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

部門:

政務局

單位:萬元

2016年預算數(shù)

2017年預算數(shù)

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待

小計

公務用

車購置

公務用

車運行

小計

公務用

車購置

公務用

車運行

4

4

2

2

4

4

2

2

部門公開表3

一般公共預算基本支出表

單位:萬元

經(jīng)濟分類科目

合計

本級財

力安排

財政專戶管理的收入安排

單位自籌安排

科目編碼

科目名稱

小計

事業(yè)收入安排

事業(yè)單位經(jīng)營收入安排

其他收入安排

2010301

工資福利支出

183.93

183.93

2010301

基本工資

48.37

48.37

2010301

津貼補貼

78.29

78.29

2010301

自治州津貼

20.4

20.4

2010301

臨時工工資

1.41

1.41

2080505

養(yǎng)老保險

25.33

25.33

2080506

職業(yè)年金

10.13

10.13

2010301

商品和服務支出

10.08

10.08

2010301

在職人員公用經(jīng)費

2.04

2.04

2010301

車輛經(jīng)費

2.1

2.1

2010301

公務交通補貼

5.94

5.94

2010301

對個人和家庭的補助

15.91

15.91

2010301

遺屬補助

0.7

0.7

2210201

住房公積金

15.2

15.2

部門公開表5

政府性基金預算支出表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算財政撥款支出

合計

基本支出

項目支出

合計

部門公開表6

部門收支總表

單位:萬元

一、一般公共預算

209.93

一、一般公共服務支出

159.27

二、政府性基金預算

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營預算

三、國防支出

四、事業(yè)收入

四、公共安全支出

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科學技術(shù)支出

七、文化體育與傳媒支出

八、社會保障和就業(yè)支出

35.46

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、國土海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

15.20

二十、糧油物資儲備支出

二十一、預備費

二十二、其他支出

收入總計

209.93

支出總計

209.93

部門公開表7

部門收入總表

單位:萬元

科目

合計

一般公共預

算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營預算撥款收入

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他

收入

科目編碼

科目名稱

綠春縣政務局

209.93

209.93

201

一般公共服務支出

159.27

159.27

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務

159.27

159.27

2010301

行政運行

159.27

159.27

208

社會保障和就業(yè)支出

35.46

35.46

20805

行政事業(yè)單位離退休

35.46

35.46

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

25.33

25.33

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

10.13

10.13

221

住房保障支出

15.2

15.2

22102

住房改革支出

15.2

15.2

2210201

住房公積金

15.2

15.2

合 計

209.93

209.93

部門公開表8

部門支出總表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

201

一般公共服務支出

159.27

159.27

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務

159.27

159.27

2010301

行政運行

159.27

159.27

208

社會保障和就業(yè)支出

35.46

35.46

20805

行政事業(yè)單位離退休

35.46

35.46

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

25.33

25.33

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

10.13

10.13

221

住房保障支出

15.2

15.2

22102

住房改革支出

15.2

15.2

2210201

住房公積金

15.2

15.2

合 計

209.93

209.93

部門公開表9

國有資本經(jīng)營收入預算表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

預算數(shù)

項 目

預算數(shù)

一、利潤收入

一、教育

煙草企業(yè)利潤收入

其中:產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出

石油石化企業(yè)利潤收入

境外投資及對外經(jīng)濟技術(shù)合作支出

電力企業(yè)利潤收入

二、文化體育與傳媒

電信企業(yè)利潤收入

其中:產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出

煤炭企業(yè)利潤收入

境外投資及對外經(jīng)濟技術(shù)合作支出

有色冶金采掘企業(yè)利潤收入

三、社會保障和就業(yè)

鋼鐵企業(yè)利潤收入

其中:國有資本經(jīng)營預算補充基金支出

化工企業(yè)利潤收入

四、農(nóng)林水事務

運輸企業(yè)利潤收入

其中:國有經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整支出

電子企業(yè)利潤收入

產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出

機械企業(yè)利潤收入

境外投資及對外經(jīng)濟技術(shù)合作支出

投資服務企業(yè)利潤收入

困難企業(yè)職工補助支出

紡織輕工企業(yè)利潤收入

五、交通運輸

貿(mào)易企業(yè)利潤收入

其中:國有經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整支出

建筑施工企業(yè)利潤收入

重點項目支出

建材企業(yè)利潤收入

產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出

境外企業(yè)利潤收入

境外投資及對外經(jīng)濟技術(shù)合作支出

對外合作企業(yè)利潤收入

困難企業(yè)職工補助支出

醫(yī)藥企業(yè)利潤收入

六、資源勘探電力信息等事務

農(nóng)林牧漁企業(yè)利潤收入

其中:國有經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整支出

郵政企業(yè)利潤收入

重點項目支出

轉(zhuǎn)制科研院所利潤收入

產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出

地質(zhì)勘查企業(yè)利潤收入

境外投資及對外經(jīng)濟技術(shù)合作支出

教育文化廣播企業(yè)利潤收入

困難企業(yè)職工補助支出

機關(guān)社團所屬企業(yè)利潤收入

七、商業(yè)服務業(yè)等事務

其他國有資本經(jīng)營預算企業(yè)利潤收入

其中:國有經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整支出

二、股利、股息收入

重點項目支出

國有控股公司股利、股息收入

產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出

國有參股公司股利、股息收入

境外投資及對外經(jīng)濟技術(shù)合作支出

三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入

困難企業(yè)職工補助支出

其他國有股減持收入

八、地震災后恢復重建支出

金融類企業(yè)國有股減持收入

其中:國有資本經(jīng)營預算注入資本金

四、清算收入

九、其他支出

其中:產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出

境外投資及對外經(jīng)濟技術(shù)合作支出

其他國有資本經(jīng)營預算支出

十、轉(zhuǎn)移性支出

其中:國有資本經(jīng)營預算調(diào)出資金

國有資本經(jīng)營收入

國有資本經(jīng)營支出

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入

結(jié)轉(zhuǎn)下年支出

  1. 分 政務局2017年部門預算情況說明

  1. 政務局2017年財政撥款收支預算情況總體說明

綠春縣政務局2017年財政撥款收支總預算209.93萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,收入全部為一般公共預算當年撥款收入,無上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務支出159.27萬元、社會保障和就業(yè)支出35.46萬元和住房保障支出15.20萬元。

  1. 綠春縣政務局2017年一般公共預算當年財政撥款情況說明

  1. 一般公共預算當年財政撥款規(guī)模情況

綠春縣政務局2017年一般公共預算當年撥款209.93萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加13.49萬元,主要原因是增加公務交通補貼等工資調(diào)整。

  1. 一般公共預算當年財政撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務支出159.27萬元,占總支出的76%,社會保障和就業(yè)支出(類)支出35.46萬元,占17%,住房保障支出(類)支出15.20萬元,占7%。

(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

1、一般公共服務支出(201類03款)2017年預算數(shù)為159.27萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出(208類05款)2017年預算數(shù)為35.46萬元。

3、住房保障支出(221類02款)217年預算數(shù)為15.20萬元。

三、綠春縣政務局2017年支出情況說明

綠春縣政務局2017年一般公共預算基本支出209.93萬元,其中:

人員經(jīng)費199.85萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、住房公積金、對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費10.08萬元,主要包括:公務交通補貼、辦公費、印刷費、會議費、培訓費、公務接待費、其他商品和服務支出等。

  1. 綠春縣政務局2017年“三公”經(jīng)費預算情況說明

按照科學合理、厲行節(jié)約的原則,綠春縣政務局安排的2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行維護費2萬元,公務接待費2萬元。2017年“三公”經(jīng)費預算較2016年相等,主要是脫貧攻堅工作任務繁重、公共資源交易中心電子化平臺建設(shè)培訓學習工作較多,下鄉(xiāng)與出差的次數(shù)增多。

  1. 綠春縣政務局2017年政府性基金預算支出情況說明

綠春縣政務局2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  1. 綠春縣政務局2017年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則,綠春縣政務局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出,社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出等。綠春縣政務局2017年收支總預算209.93萬元。

七、綠春縣政務局2017年收入預算情況說明

綠春縣政務局2017年收入預算209.93萬元,其中:一般公共預算撥款收入209.93萬元,占100%。

  1. 綠春縣政務局2017年支出預算情況說明

綠春縣政務局2017年支出預算209.93元,其中:基本支出209.93萬元,占100%。

  1. 其他重要事項情況說明

(一)、機關(guān)運行經(jīng)費。綠春縣政務局2017年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算159.27萬元,較2016年預算執(zhí)行數(shù)增加13.4萬元,主要原因是新增公務交通補貼。

  1. 政府采購情況。綠春縣政務局2017年政府采購預算總額為0萬元。

  1. 名詞解釋

一、一般公共預算。是指是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。透過一般公共預算,可以使人們了解政府活動的范圍和方向,也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

二、部門預算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要,編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預算。部門預算由本部門及其所屬各單位預算組成,由基層預算單位開始編制,逐級上報、審核、匯總,經(jīng)財政部門審核,提交立法機關(guān)依法批準后執(zhí)行。

  1. 一般公共預算收入(原公共財政預算收入)。是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入,包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。

  2. 一般公共預算支出(原公共財政預算支出)。也即通俗所稱財政支出,指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

  3. “三公”經(jīng)費。指公務接待費、因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費。

綠春縣政務局

2017年2月27日