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索引號000014348/2020-01628
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發(fā)布機構(gòu)綠春縣人民政府
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文號
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發(fā)布日期2017-02-27
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時效性有效
綠春縣政務服務管理局2017年部門預算編制的說明
目 錄
政務局概況
一、主要職能
二、部門預算單位構(gòu)成
政務局2017年部門預算表
一、財政撥款收支預算總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
四、一般公共預算基本支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
九、國有資本經(jīng)營收入預算表
份 政務局2017年部門預算情況說明
份 名詞解釋
第一部分 政務局概況
一、主要職能
負責縣級政府自身建設(shè)及政務公開工作,促進法治政府、責任政府、陽光政府、效能政府四項制度建設(shè);負責縣政務服務中心的建設(shè)和日常管理工作;負責縣公共資源交易中心的建設(shè)和日常管理工作;負責全局信息化和辦公自動化建設(shè),確保網(wǎng)絡(luò)運行正常,信息暢通,并及時整理統(tǒng)計、分析上報相關(guān)信息;承辦縣人民政府及上級機關(guān)交辦的其他事項。
二、部門預算單位構(gòu)成
2017年綠春縣政務局部門預算只包括本級預算,無下屬預算單位。財政全供給單位1個,部門在職在編實有17人,其中:財政全供養(yǎng)17人;遺屬3人,在編實有車輛2輛。
分 綠春縣政務局2017年部門預算表
部門公開表1 | |||
財政撥款收支預算總表 | |||
單位:萬元 | |||
一、本年收入 | 209.93 | 一、本年支出 | 209.93 |
(一)一般公共預算 | 209.93 | (一) 一般公共服務支出 | 159.27 |
1、本級財力 | 209.93 | (二) 外交支出 | |
2、專項收入 | (三) 國防支出 | ||
3、執(zhí)法辦案補助 | (四) 公共安全支出 | ||
4、收費成本補償 | (五) 教育支出 | ||
5、財政專戶管理的收入 | (六) 科學技術(shù)支出 | ||
6、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | (七) 文化體育與傳媒支出 | ||
(二)政府性基金預算 | (八) 社會保障和就業(yè)支出 | 35.46 | |
(三)國有資本經(jīng)營預算 | (九) 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | (十) 節(jié)能環(huán)保支出 | ||
(十一) 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
(十二) 農(nóng)林水支出 | |||
(十三) 交通運輸支出 | |||
(十四) 資源勘探信息等支出 | |||
(十五) 商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||
(十六) 金融支出 | |||
(十七) 援助其他地區(qū)支出 | |||
(十八) 國土海洋氣象等支出 | |||
(十九) 住房保障支出 | 15.20 | ||
(二十) 糧油物資儲備支出 | |||
(二十一) 預備費 | |||
(二十二) 其他支出 | |||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收入總計 | 209.93 | 支出總計 | 209.93 |
部門公開表2 | ||||
一般公共預算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
功能分類科目 | 2017年預算數(shù) | |||
科目編碼 | 項目名稱 | 年初預算數(shù) | ||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
201 | 一般公共服務支出 | 159.27 | 159.27 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務 | 159.27 | 159.27 | |
2010301 | 行政運行 | 159.27 | 159.27 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 35.46 | 35.46 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 35.46 | 35.46 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 25.33 | 25.33 | |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.13 | 10.13 | |
221 | 住房保障支出 | 15.2 | 15.2 | |
22102 | 住房改革支出 | 15.2 | 15.2 | |
2210201 | 住房公積金 | 15.2 | 15.2 | |
合 計 | 323.72 | 323.72 |
部門公開表4 | |||||||||||
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||
部門: | 政務局 | 單位:萬元 | |||||||||
2016年預算數(shù) | 2017年預算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國 (境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務 接待 費 | 合計 | 因公出國 (境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務 接待 費 | ||||
小計 | 公務用 車購置 費 | 公務用 車運行 費 | 小計 | 公務用 車購置 費 | 公務用 車運行 費 | ||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
部門公開表3 | ||||||||
一般公共預算基本支出表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
經(jīng)濟分類科目 | 合計 | 本級財 力安排 | 財政專戶管理的收入安排 | 單位自籌安排 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 事業(yè)收入安排 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入安排 | 其他收入安排 | |||
2010301 | 工資福利支出 | 183.93 | 183.93 | |||||
2010301 | 基本工資 | 48.37 | 48.37 | |||||
2010301 | 津貼補貼 | 78.29 | 78.29 | |||||
2010301 | 自治州津貼 | 20.4 | 20.4 | |||||
2010301 | 臨時工工資 | 1.41 | 1.41 | |||||
2080505 | 養(yǎng)老保險 | 25.33 | 25.33 | |||||
2080506 | 職業(yè)年金 | 10.13 | 10.13 | |||||
2010301 | 商品和服務支出 | 10.08 | 10.08 | |||||
2010301 | 在職人員公用經(jīng)費 | 2.04 | 2.04 | |||||
2010301 | 車輛經(jīng)費 | 2.1 | 2.1 | |||||
2010301 | 公務交通補貼 | 5.94 | 5.94 | |||||
2010301 | 對個人和家庭的補助 | 15.91 | 15.91 | |||||
2010301 | 遺屬補助 | 0.7 | 0.7 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 15.2 | 15.2 | |||||
部門公開表5 | ||||
政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 |
部門公開表6 | |||
部門收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
一、一般公共預算 | 209.93 | 一、一般公共服務支出 | 159.27 |
二、政府性基金預算 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預算 | 三、國防支出 | ||
四、事業(yè)收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學技術(shù)支出 | ||
七、文化體育與傳媒支出 | |||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 35.46 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | |||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十二、農(nóng)林水支出 | |||
十三、交通運輸支出 | |||
十四、資源勘探信息等支出 | |||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||
十八、國土海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 15.20 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | |||
二十一、預備費 | |||
二十二、其他支出 | |||
收入總計 | 209.93 | 支出總計 | 209.93 |
部門公開表7 | ||||||||
部門收入總表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
科目 | 合計 | 一般公共預 算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他 收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
綠春縣政務局 | 209.93 | 209.93 | ||||||
201 | 一般公共服務支出 | 159.27 | 159.27 | |||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務 | 159.27 | 159.27 | |||||
2010301 | 行政運行 | 159.27 | 159.27 | |||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 35.46 | 35.46 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 35.46 | 35.46 | |||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 25.33 | 25.33 | |||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.13 | 10.13 | |||||
221 | 住房保障支出 | 15.2 | 15.2 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 15.2 | 15.2 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 15.2 | 15.2 | |||||
合 計 | 209.93 | 209.93 |
部門公開表8 | ||||
部門支出總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
201 | 一般公共服務支出 | 159.27 | 159.27 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務 | 159.27 | 159.27 | |
2010301 | 行政運行 | 159.27 | 159.27 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 35.46 | 35.46 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 35.46 | 35.46 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 25.33 | 25.33 | |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.13 | 10.13 | |
221 | 住房保障支出 | 15.2 | 15.2 | |
22102 | 住房改革支出 | 15.2 | 15.2 | |
2210201 | 住房公積金 | 15.2 | 15.2 | |
合 計 | 209.93 | 209.93 |
部門公開表9 | |||
國有資本經(jīng)營收入預算表 | |||
單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數(shù) | 項 目 | 預算數(shù) |
一、利潤收入 | 一、教育 | ||
煙草企業(yè)利潤收入 | 其中:產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出 | ||
石油石化企業(yè)利潤收入 | 境外投資及對外經(jīng)濟技術(shù)合作支出 | ||
電力企業(yè)利潤收入 | 二、文化體育與傳媒 | ||
電信企業(yè)利潤收入 | 其中:產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出 | ||
煤炭企業(yè)利潤收入 | 境外投資及對外經(jīng)濟技術(shù)合作支出 | ||
有色冶金采掘企業(yè)利潤收入 | 三、社會保障和就業(yè) | ||
鋼鐵企業(yè)利潤收入 | 其中:國有資本經(jīng)營預算補充基金支出 | ||
化工企業(yè)利潤收入 | 四、農(nóng)林水事務 | ||
運輸企業(yè)利潤收入 | 其中:國有經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整支出 | ||
電子企業(yè)利潤收入 | 產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出 | ||
機械企業(yè)利潤收入 | 境外投資及對外經(jīng)濟技術(shù)合作支出 | ||
投資服務企業(yè)利潤收入 | 困難企業(yè)職工補助支出 | ||
紡織輕工企業(yè)利潤收入 | 五、交通運輸 | ||
貿(mào)易企業(yè)利潤收入 | 其中:國有經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整支出 | ||
建筑施工企業(yè)利潤收入 | 重點項目支出 | ||
建材企業(yè)利潤收入 | 產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出 | ||
境外企業(yè)利潤收入 | 境外投資及對外經(jīng)濟技術(shù)合作支出 | ||
對外合作企業(yè)利潤收入 | 困難企業(yè)職工補助支出 | ||
醫(yī)藥企業(yè)利潤收入 | 六、資源勘探電力信息等事務 | ||
農(nóng)林牧漁企業(yè)利潤收入 | 其中:國有經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整支出 | ||
郵政企業(yè)利潤收入 | 重點項目支出 | ||
轉(zhuǎn)制科研院所利潤收入 | 產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出 | ||
地質(zhì)勘查企業(yè)利潤收入 | 境外投資及對外經(jīng)濟技術(shù)合作支出 | ||
教育文化廣播企業(yè)利潤收入 | 困難企業(yè)職工補助支出 | ||
機關(guān)社團所屬企業(yè)利潤收入 | 七、商業(yè)服務業(yè)等事務 | ||
其他國有資本經(jīng)營預算企業(yè)利潤收入 | 其中:國有經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整支出 | ||
二、股利、股息收入 | 重點項目支出 | ||
國有控股公司股利、股息收入 | 產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出 | ||
國有參股公司股利、股息收入 | 境外投資及對外經(jīng)濟技術(shù)合作支出 | ||
三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 | 困難企業(yè)職工補助支出 | ||
其他國有股減持收入 | 八、地震災后恢復重建支出 | ||
金融類企業(yè)國有股減持收入 | 其中:國有資本經(jīng)營預算注入資本金 | ||
四、清算收入 | 九、其他支出 | ||
其中:產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出 | |||
境外投資及對外經(jīng)濟技術(shù)合作支出 | |||
其他國有資本經(jīng)營預算支出 | |||
十、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
其中:國有資本經(jīng)營預算調(diào)出資金 | |||
國有資本經(jīng)營收入 | 國有資本經(jīng)營支出 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 |
分 政務局2017年部門預算情況說明
政務局2017年財政撥款收支預算情況總體說明
綠春縣政務局2017年財政撥款收支總預算209.93萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,收入全部為一般公共預算當年撥款收入,無上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務支出159.27萬元、社會保障和就業(yè)支出35.46萬元和住房保障支出15.20萬元。
綠春縣政務局2017年一般公共預算當年財政撥款情況說明
一般公共預算當年財政撥款規(guī)模情況
綠春縣政務局2017年一般公共預算當年撥款209.93萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加13.49萬元,主要原因是增加公務交通補貼等工資調(diào)整。
一般公共預算當年財政撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出159.27萬元,占總支出的76%,社會保障和就業(yè)支出(類)支出35.46萬元,占17%,住房保障支出(類)支出15.20萬元,占7%。
(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況
1、一般公共服務支出(201類03款)2017年預算數(shù)為159.27萬元。
2、社會保障和就業(yè)支出(208類05款)2017年預算數(shù)為35.46萬元。
3、住房保障支出(221類02款)217年預算數(shù)為15.20萬元。
三、綠春縣政務局2017年支出情況說明
綠春縣政務局2017年一般公共預算基本支出209.93萬元,其中:
人員經(jīng)費199.85萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、住房公積金、對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費10.08萬元,主要包括:公務交通補貼、辦公費、印刷費、會議費、培訓費、公務接待費、其他商品和服務支出等。
綠春縣政務局2017年“三公”經(jīng)費預算情況說明
按照科學合理、厲行節(jié)約的原則,綠春縣政務局安排的2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行維護費2萬元,公務接待費2萬元。2017年“三公”經(jīng)費預算較2016年相等,主要是脫貧攻堅工作任務繁重、公共資源交易中心電子化平臺建設(shè)培訓學習工作較多,下鄉(xiāng)與出差的次數(shù)增多。
綠春縣政務局2017年政府性基金預算支出情況說明
綠春縣政務局2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
綠春縣政務局2017年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則,綠春縣政務局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出,社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出等。綠春縣政務局2017年收支總預算209.93萬元。
七、綠春縣政務局2017年收入預算情況說明
綠春縣政務局2017年收入預算209.93萬元,其中:一般公共預算撥款收入209.93萬元,占100%。
綠春縣政務局2017年支出預算情況說明
綠春縣政務局2017年支出預算209.93元,其中:基本支出209.93萬元,占100%。
其他重要事項情況說明
(一)、機關(guān)運行經(jīng)費。綠春縣政務局2017年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算159.27萬元,較2016年預算執(zhí)行數(shù)增加13.4萬元,主要原因是新增公務交通補貼。
政府采購情況。綠春縣政務局2017年政府采購預算總額為0萬元。
名詞解釋
一、一般公共預算。是指是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。透過一般公共預算,可以使人們了解政府活動的范圍和方向,也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。
二、部門預算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要,編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預算。部門預算由本部門及其所屬各單位預算組成,由基層預算單位開始編制,逐級上報、審核、匯總,經(jīng)財政部門審核,提交立法機關(guān)依法批準后執(zhí)行。
一般公共預算收入(原公共財政預算收入)。是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入,包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。
一般公共預算支出(原公共財政預算支出)。也即通俗所稱財政支出,指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。
“三公”經(jīng)費。指公務接待費、因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費。
綠春縣政務局
2017年2月27日