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索引號000014348/2017-09026
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發(fā)布機構(gòu)綠春縣人民政府辦公室
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文號
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發(fā)布日期2017-02-15
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時效性有效
綠春縣審計局2017年部門預(yù)算、三公經(jīng)費公開
關(guān)于綠春縣審計局
2017年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理,即收入和支出全部納入預(yù)算管理,全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
審計局工作職能是:按照建立社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的要求,強化審計監(jiān)督力度,執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī),監(jiān)督國家資金的管理和使用,充分發(fā)揮審計在國民經(jīng)濟宏觀管理中作用,強化對縣級各部門特別是有資金分配權(quán)、有罰沒收入的各部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府財政收支的審計;加強對重點企業(yè)的審計;監(jiān)督國有資產(chǎn)的保值增值,加強對社保資金基本建設(shè)資金,以及經(jīng)濟責(zé)任的審計;圍繞財政經(jīng)濟活動中熱點或具有傾向性、政策性性問題,開展審計和審計調(diào)查,為黨政機關(guān)提供決策依據(jù);對全縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))科級領(lǐng)導(dǎo)干部、縣屬各部、委、辦、局領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任進行審計。積極完成縣委、縣政府和上級機關(guān)交辦的審計事項,為促進改革和發(fā)展地方經(jīng)濟服務(wù)。
二、部門預(yù)算編制情況
綠春縣審計編制2017年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。
三、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個, 財政全供給單位1個,部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政全供給單位中行政單位1個,參公管理事業(yè)單位0個,非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職人員編制16人,其中:行政編制11人,事業(yè)編制5人。在職實有17人,其中:財政全供養(yǎng)17人,非財政供養(yǎng)0人。離退休人員4人,其中:離休0人,退休4人。車輛編制1輛,實有車輛1輛。
(各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等)。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年綠春縣審計局財務(wù)總收入315.67萬元,其中:一般公共預(yù)算315.67萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。
2017年部門財政撥款收入315.67萬元,其中,本年收入315.67萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款315.67萬元(本級財力315.67萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
2017年部門預(yù)算總支出315.67萬元,其中:基本支出235.67萬元,占總支出的74.66%,項目支出80萬元,占總支出的25.34%。按支出功能科目分類,支出分別列“2010801”行政運行支出147.40萬元,主要反映工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出; “2010850款”事業(yè)運行支出27.51萬元,主要反映工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出;“2080505款” 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.15萬元,主要反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出;“2101101款”城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費支出10.01萬元,主要反映城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費支出;“2101102款”城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費支出1.76萬元,主要反映城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費支出;“2101103款”公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出6.54萬元,主要反映公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出;“2101199款”其他社會保障繳費支出0.35萬元,主要反映其他社會保障繳費支出;“2210201款”住房公積金支出15.95萬元,主要反映住房公積金支出;
(各部門可結(jié)合實際制作總收支占比分布圖表等)
(一) 基本支出情況
2017年用于保障審計機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出235.67萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出占基本支出的74.49%;辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)占基本支出的11.53%;對個人和家庭的補助13.98%。(人均情況由各部門自行確定)與上年對比增加2.93萬元,增減變化的原因主要是工資和公用經(jīng)費增加。
(各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等)
(二) 項目支出情況
2017年用于保障審計機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出80萬元,公務(wù)接待費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)等開支。與上年對比增加6萬元,增減變化的原因主要是項目經(jīng)費增加。
(各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等)
五、名詞解釋