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  • 財(cái)政預(yù)決算
  • 索引號(hào)
    lcxjytyj/2024-00010
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    綠春縣教育體育局
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-11-14
  • 時(shí)效性
    有效

綠春縣三猛民族中學(xué)2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53253100236002101000

                          綠春縣三猛民族中學(xué)2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

(1)堅(jiān)持貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、州委、州政府、和縣委、縣政府以及鄉(xiāng)黨委政府的各項(xiàng)方針政策。

(2)做好本部門的各項(xiàng)工作,努力完成上級(jí)主管部門交給我校的各項(xiàng)工作任務(wù)。

(3)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的教育方針和自力更生勤儉辦學(xué)的方針,根據(jù)我校的特點(diǎn),從實(shí)際出發(fā),以國(guó)家撥給的教育經(jīng)費(fèi)為主要資金來(lái)源,通過(guò)各種渠道,廣集財(cái)源,妥善地、科學(xué)地管理使用各項(xiàng)資金,更好地為我校教學(xué)工作服務(wù)。

(4)做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,做好報(bào)賬、記賬、核算工作,認(rèn)真編制年度預(yù)決算,做好資金使用效果的分析。

(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年我校在上級(jí)黨委政府和主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)定信念爭(zhēng)創(chuàng)人民滿意的學(xué)校。積極開(kāi)展教研教學(xué)工作,狠抓教育教學(xué)質(zhì)量,認(rèn)真協(xié)助做好精準(zhǔn)扶貧建檔立卡工作,立足本職,開(kāi)拓創(chuàng)新,促進(jìn)學(xué)生德智體美全面發(fā)展,為學(xué)生的健康成長(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。一年來(lái)通過(guò)全體師生努力,本學(xué)年度取得了較好的成績(jī)。

(1)合理安排收支預(yù)算,嚴(yán)格預(yù)算管理

單位預(yù)算是事業(yè)單位完成各項(xiàng)工作任務(wù),實(shí)現(xiàn)事業(yè)計(jì)劃的重要保證,也是單位財(cái)務(wù)工作的基本依據(jù)。因此,認(rèn)真做好我校的收支預(yù)算具有十分重要的意義。為搞好這項(xiàng)工作,根據(jù)學(xué)校的發(fā)展實(shí)際,既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況,找出影響本期預(yù)算的各種因素,又要客觀分析本年度國(guó)家有關(guān)政策對(duì)預(yù)算的影響,還要廣泛征求各部門的意見(jiàn),并多次向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),在現(xiàn)有條件下,在國(guó)家政策允許范圍內(nèi),挖掘潛力,多渠道積極籌措資金,本著“以收定支,量入為出,保證重點(diǎn),兼顧一般”的原則,使預(yù)算更加切合實(shí)際,利于操作,發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用。

(2)加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理

固定資產(chǎn)是學(xué)校開(kāi)展教學(xué)業(yè)務(wù)及其他活動(dòng)的重要物質(zhì)條件,其種類繁多,規(guī)格不一。在這一管理上,很多人長(zhǎng)期不重視,存在著重錢輕物,重采購(gòu)輕管理的思想。為加強(qiáng)這方面管理,在平時(shí)的報(bào)銷工作中,對(duì)那些該記入固定資產(chǎn)而沒(méi)辦理固定資產(chǎn)入庫(kù)手續(xù)的,督促經(jīng)辦人及時(shí)進(jìn)行固定資產(chǎn)登記,并定期與校產(chǎn)科進(jìn)行核對(duì),確保賬實(shí)相符。通過(guò)清查盤點(diǎn)能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞,妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問(wèn)題,制定出相應(yīng)的改進(jìn)措施,確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。

(3)重視日常財(cái)務(wù)收支管理

收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重,加強(qiáng)收支管理,既是緩解資金供需矛盾,發(fā)展事業(yè)的需要,也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強(qiáng)這一管理,建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,這樣財(cái)務(wù)日常工作就可以做到有法可依,有章可循,實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對(duì)一切開(kāi)支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理,使得學(xué)校能夠集中財(cái)力辦事業(yè)。通過(guò)認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行,收效非常明顯,極大地提高資金的使用效益。

(4)認(rèn)真做好年終決算工作

年終決算是一項(xiàng)比較負(fù)責(zé)和繁重的工作任務(wù),主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬,年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬,編制會(huì)計(jì)報(bào)表。財(cái)務(wù)報(bào)表是反映單位財(cái)務(wù)狀況和收支情況的書面文件,是財(cái)政部門和單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況,掌握政策,指導(dǎo)學(xué)校預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料,也是編制下年度學(xué)校財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的基礎(chǔ)。提高認(rèn)識(shí),做好年終決算和編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表。同時(shí)針對(duì)報(bào)表又撰寫出了詳盡的財(cái)務(wù)分析報(bào)告,對(duì)一年來(lái)收支活動(dòng)進(jìn)行分析和研究,做出正確的評(píng)價(jià),通過(guò)分析,總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn),揭示存在的問(wèn)題,以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作,提高管理水平。

二、單位基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:教務(wù)處、辦公室、政教處、財(cái)務(wù)室、總務(wù)處、團(tuán)委辦、年級(jí)組。

我單位為基層預(yù)算單位,無(wú)下屬單位。

(二)決算單位構(gòu)成

綠春縣三猛民族中學(xué)作為二級(jí)預(yù)算單位納入綠春縣教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

(三)單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣三猛民族中學(xué)2023年末實(shí)有人員編制74人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員74人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人(離休0人,退休6人)。

年末其他人員18人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員18人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生978人。年末遺屬2人。

實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

(詳見(jiàn)附件)

綠春縣三猛民族中學(xué)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入及支出,《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

綠春縣三猛民族中學(xué)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入及支出,《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

綠春縣三猛民族中學(xué)2023年度收入合計(jì)1548.38萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入1548.38萬(wàn)元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元(含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元),占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)增加126.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.87%。其中:財(cái)政撥款收入增加126.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.87%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;其他收入增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。主要原因分析:因2023年度人員工資增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

綠春縣三猛民族中學(xué)2023年度支出合計(jì)1548.38萬(wàn)元。其中:基本支出1186.37萬(wàn)元,占總支出的76.62%;項(xiàng)目支出362.01萬(wàn)元,占總支出的23.38%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)增加126.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.87%。其中:基本支出增加20.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.77%;項(xiàng)目支出增加5.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.18%;上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。因2023年度人員工資增加。

(一)基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣三猛民族中學(xué)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1186.37萬(wàn)元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1171.68萬(wàn)元,占基本支出的98.76%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)14.69萬(wàn)元,占基本支出的1.24%。(二)項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障綠春縣三猛民族中學(xué)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出362.01萬(wàn)元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元;初中教育經(jīng)費(fèi)支出:354.57萬(wàn)元;特殊教育經(jīng)費(fèi)支出:7.44萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣三猛民族中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1548.38萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加126.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.87%,主要原因是人員工資增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出1254.84萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.04%。主要用于2050203款初中教育支出,對(duì)教師工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出126.54萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.17%。主要用于2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和2080502款事業(yè)單位離退休公用經(jīng)費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康(類)支出70.19萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.53%。主要用于2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出96.81萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.25%。主要用于2210201款住房保障支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%,完成年初預(yù)算的0%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

綠春縣三猛民族中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:綠春縣三猛民族中學(xué)沒(méi)有發(fā)生相關(guān)的業(yè)務(wù),沒(méi)有形成支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算沒(méi)有變化的主要原因是:綠春縣三猛民族中學(xué)沒(méi)有發(fā)生相關(guān)的業(yè)務(wù),沒(méi)有形成支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣三猛民族中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末,綠春縣三猛民族中學(xué)資產(chǎn)總額1759.07萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)16.53萬(wàn)元,固定資產(chǎn)1583.39萬(wàn)元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)159.15萬(wàn)元(凈值),其他資產(chǎn)0萬(wàn)元(凈值)(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少357.36萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)增加(減少)357.36萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度,單位政府采購(gòu)支出總額10.15萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出10.15萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支。

按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。

(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分 名詞解釋

部門決算:各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100236002101111



附件【綠春縣三猛民族中學(xué)20241120040721661.xlsx