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索引號lcxzfbgs/2024-00028
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發(fā)布機構(gòu)綠春縣政府辦公室
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文號
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發(fā)布日期2024-11-15
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時效性有效
綠春縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年度部門
監(jiān)督索引號53253100110101000
綠春縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年度部門決算公開
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
(一)主要職能
(一)在本行政區(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。
(二)領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級人民代表大會代表的選舉。
(三)召集本級人民代表大會會議。
(四)討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。
(五)根據(jù)本級人民政府的建議,決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更。
(六)依法監(jiān)督本級人民政府、監(jiān)察委員會、人民法院和人民檢察院的工作,聯(lián)系本級人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見。
(七)撤銷本級人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。
(八)撤銷鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民代表大會及其主席團不適當(dāng)?shù)臎Q議。
(九)在本級人民代表大會閉會期間,決定副縣長的個別任免;在縣長和監(jiān)察委員會主任、人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時候,從本級人民政府、監(jiān)察委員會、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選;決定代理檢察長,須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務(wù)委員會備案。
(十)根據(jù)縣長的提名,決定本級人民政府辦公室主任、局長的任免,報上一級人民政府備案。
(十一)按照《監(jiān)察法》的規(guī)定,根據(jù)縣監(jiān)察委員會主任的提名,任免縣監(jiān)察委員會副主任、委員。
(十二)按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定,任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。
(十三)在本級人民代表大會閉會期間,決定撤銷個別副縣長的職務(wù);決定撤銷所任命的本級人民政府其他組成人員和監(jiān)察委員會副主任、委員,人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務(wù)。
(十四)在本級人民代表大會閉會期間,補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。
(十五)決定授予地方的榮譽稱號。
(十六)完成州人民代表大會及其常務(wù)委員會、縣委交辦的其他事項。
(二)2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年。一年來,在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,縣人大常委會堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的二十大和二十屆二中全會精神,認真落實縣委十三屆四次、五次全會精神,堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主、依法治國有機統(tǒng)一,深入踐行全過程人民民主,依法履職,守正創(chuàng)新,勇毅前行,努力把人民代表大會制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為推動發(fā)展的強大力量,圓滿完成縣十五屆人大二次會議確定的各項工作目標任務(wù),為全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展作出了積極貢獻。
1、堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo),確保人大工作正確政治方向。縣人大常委會始終把堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)作為最高政治原則,貫穿人大工作各方面全過程,不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力,牢牢把握人大工作正確政治方向。旗幟鮮明講政治,站穩(wěn)政治立場,堅持重要事項、重要會議、重要工作向縣委請示報告,毫不動搖把人大工作置于黨的全面領(lǐng)導(dǎo)之下。一年來,縣人大常委會黨組就代表補選、召開人代會、選舉事項、部門評議等有關(guān)重要事項向縣委請示報告22次,作出重大事項決議、決定12項。堅持黨管干部原則,落實縣委提名與人大任命相結(jié)合,認真組織“一府一委兩院”有關(guān)工作人員任前法律知識考試、供職報告、審議表決、憲法宣誓等程序,全年依法任免89人次。
2、緊扣高質(zhì)量發(fā)展,不斷增強人大監(jiān)督實效。縣人大常委會緊扣高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù),堅持正確監(jiān)督、有效監(jiān)督、依法監(jiān)督,不斷增強監(jiān)督工作的針對性和實效性。全年審議(審查)專項工作報告21項,開展執(zhí)法檢查3項(件)、工作評議3家。
3、踐行全過程人民民主,注重發(fā)揮代表主體作用。縣人大常委會不斷加強人大代表工作能力建設(shè),支持和保障代表依法履職、發(fā)揮作用,做到民有所呼、我有所應(yīng)。積極拓展代表履職培訓(xùn)途徑,聚焦代表法和監(jiān)督法,邀請州縣有關(guān)專家學(xué)者專題授課,舉辦縣鄉(xiāng)人大代表培訓(xùn)班2期近200人次。鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團結(jié)合實際,多渠道開展代表履職能力提升培訓(xùn),推動縣鄉(xiāng)兩級人大代表培訓(xùn)全覆蓋。堅持眼睛向外,先后組織代表赴上海市、延安市、南寧市參加履職能力提升培訓(xùn)班3期,引導(dǎo)代表拓寬視野、錘煉本領(lǐng)。把代表工作站和聯(lián)絡(luò)室作為吸納民意、匯集民智的主陣地,啟動實施64個代表活動陣地標準化信息化建設(shè),建成基層代表活動陣地101個,實現(xiàn)縣鄉(xiāng)村三級全覆蓋,打通代表聯(lián)系群眾的“最后一公里”,促進代表活動陣地成為反映社情民意的主渠道、基層人大工作的主陣地、代表依法履職的主平臺。按照“內(nèi)容高質(zhì)量、辦理高質(zhì)量”和“既要重結(jié)果、也要重過程”的要求,完善代表建議全鏈條辦理機制,選取10件代表建議作為重點督辦件跟蹤督辦,推行每個項目由一名常委會領(lǐng)導(dǎo)牽頭督辦和一個專工委室對口聯(lián)系的督辦工作方式,通過聽取和審議代表建議辦理情況、開展?jié)M意度測評等方式,讓代表“好聲音”落地見效。縣十五屆人大二次會議提出的79件代表建議,辦復(fù)率、協(xié)商率均達100%。
二、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置情況
部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)(6個專門委員會和3個工作機構(gòu)),所屬單位0個。9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是:
1.綠春縣人民代表大會民族外事僑務(wù)委員會;
2.綠春縣人民代表大會監(jiān)察和司法委員會;
3.綠春縣人民代表大會財政經(jīng)濟委員會;
4.綠春縣人民代表大會教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會;
5.綠春縣人民代表大會農(nóng)業(yè)農(nóng)村和環(huán)境資源保護委員會;
6.綠春縣人民代表大會社會建設(shè)委員會;
7.綠春縣人民代表大會常務(wù)委員會代表工作委員會;
8.綠春縣人民代表大會常務(wù)委員會預(yù)算工作委員會;
9.綠春縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室。
(二)決算單位構(gòu)成
納入綠春縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年度部門決算編報的單位共1個。其中:參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個,行政單位1個,即:綠春縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室。
(三)部門人員和車輛的編制及實有情況
綠春縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年末實有人員編制28人。其中:行政編制27人(含行政工勤編制4人),事業(yè)編制1人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員34人(含行政工勤人員4人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員1人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員24人(離休0人,退休24人)。
年末其他人員3人。其中:一般公共預(yù)算財政撥款開支人員3人,政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬4人。
車輛編制0輛,車輛保有量0輛,車輛運行費用0元。
第二部分 2023年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
綠春縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年度收入合計916.90萬元。其中:財政撥款收入916.90萬元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬元(含教育收費0.00萬元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計減少85.10萬元,下降8.49%。其中:財政撥款收入減少85.10萬元,下降8.49%,減少的主要原因為單位實有人員減少,相應(yīng)人員費用和辦公經(jīng)費減少;上級補助收入減少0.00萬元,下降0.00%;事業(yè)收入減少0.00萬元,下降0.00%;經(jīng)營收入減少0.00萬元,下降0.00%;附屬單位上繳減少0.00萬元,下降0.00%;其他收入減少0.00萬元,下降0.00%。
二、支出決算情況說明
綠春縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年度支出合計916.90萬元。其中:基本支出870.20萬元,占總支出的94.91%;項目支出46.70萬元,占總支出的5.09%;上繳上級支出0.00萬元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計減少85.10萬元,下降8.49%。其中:基本支出減少123.30萬元,下降12.41%,基本支出減少的主要原因是單位實有人員減少,相應(yīng)人員費用和辦公經(jīng)費減少;項目支出增加38.19萬元,增長449.20%,項目支出增加的主要原因是2023年啟動實施64個代表活動陣地標準化信息化建設(shè),共投入資金33萬元;上繳上級支出減少0.00萬元,下降0.00%;經(jīng)營支出減少0.00萬元,下降0.00%;對附屬單位補助支出減少0.00萬元,下降0.00%。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障綠春縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出870.20萬元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出707.91萬元,占基本支出的81.35%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費162.29萬元,占基本支出的18.65%。人均支出23.51萬元,其中:工資等人員支出19.13萬元,公用經(jīng)費支出4.38萬元。
(二)項目支出情況
2023年度用于保障綠春縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出46.69萬元。其中:基本建設(shè)類項目支出0.00萬元,代表活動陣地建設(shè)設(shè)備購置支出17.36萬元,代表活動陸地建設(shè)其他相關(guān)支出,培訓(xùn)支出3.5萬元,代表履職通訊交通補助支出5.52萬元,代表活動其他支出20.31萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
綠春縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出916.90萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少85.10萬元,下降8.49%,主要原因是單位實有人員減少,相應(yīng)人員費用和辦公經(jīng)費支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出721.64萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.71%。主要用于人員工資支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出;
2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出100.61萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.97%。主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險支出和離休人員工資支出、離退休人員公務(wù)費支出。
9.衛(wèi)生健康(類)支出37.93萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.14%。主要用于職工基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險繳費支出。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出56.71萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.19%。主要用于職工住院公積金支出。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為8.20萬元,決算為0.95萬元,完成年初預(yù)算的11.59%。其中:因公出國(境)費支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成數(shù)與年初預(yù)算一致;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成數(shù)與年初預(yù)算一致;公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為8.20萬元,決算為0.95萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%,完成年初預(yù)算的11.59%,具體是國內(nèi)接待費支出決算0.95萬元(其中:外事接待費支出決算0.00萬元),國(境)外接待費支出決算0.00萬元。其中:
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
綠春縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為8.20萬元,支出決算為0.95萬元,完成年初預(yù)算的11.59%。其中:因公出國(境)費支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成數(shù)與年初預(yù)算一致;公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成數(shù)與年初預(yù)算一致;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成數(shù)與年初預(yù)算一致;公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為8.20萬元,決算為0.95萬元,完成年初預(yù)算的11.59%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因為嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、落實中央過緊日子的號召,減少公務(wù)接待批次和降低公務(wù)接待費用。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1.64萬元,下降63.32%。其中:因公出國(境)費支出決算0.00萬元,與上年一致;公務(wù)用車購置費支出決算0.00萬元,與上年一致;公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00萬元,與上年一致;公務(wù)接待費支出決算減少1.64萬元,下降63.32%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、落實中央過緊日子的號召,減少公務(wù)接待批次和降低公務(wù)接待費用。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.購置車輛0輛。車輛保有量0輛,車輛運行費用0.00萬元。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次90人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級人大常委會機關(guān)監(jiān)督檢查及基層人大部門匯報對接工作發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
綠春縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出162.29萬元,減少27.29萬元,下降14.39%,主要原因為非選舉年,選舉任務(wù)減少隨之相關(guān)支出減少;認真執(zhí)行厲行節(jié)約政策,積極過緊日子,各種支出普遍減少。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于對州縣兩級人大代表的履職通訊交通補助支出,公務(wù)用車平臺租車費用支出及單位日常運行支出等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日,綠春縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門資產(chǎn)總額34.42萬元,其中,流動資產(chǎn)15.09萬元,固定資產(chǎn)19.33萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產(chǎn)0.00萬元,其他資產(chǎn)0.00萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少1.38萬元,其中:流動資產(chǎn)減少2.10萬元,固定資產(chǎn)增加0.72萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)。
三、政府采購支出情況
2023年度,單位政府采購支出總額11.21萬元,其中:政府采購貨物支出11.21萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
本部門無其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費,不含非財政撥款部分。
(四)本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
1、部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2、人大會議支出:指各級人大召開人民代表大會等專門會議產(chǎn)生的相關(guān)支出。
3、人大代表履職能力提升支出:指各級人大為提高履職能力所發(fā)生的各項支出。如:活動陣地建設(shè)支出、代表業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出等。
4、人大監(jiān)督支出:指各級人大開展監(jiān)督工作所發(fā)生的各項支出。
監(jiān)督索引號53253100110101111
附件【綠春縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室20241115092512832.xlsx】
附件【J-01- 綠春縣人大辦(整改截圖).docx】