seerx性欧美,semeimeiav|semiaoav_senima亚洲综合

  • 財(cái)政預(yù)決算
  • 索引號(hào)
    lcxgkx/2024-00001
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    綠春縣戈奎鄉(xiāng)
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-11-20
  • 時(shí)效性
    有效

綠春縣戈奎中學(xué)2023年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53253100236001701000

                                綠春縣戈奎中學(xué)2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)教育方針、政策以及教育行政部門(mén)的法令、法規(guī)、指示、決定,堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向,積極推進(jìn)素質(zhì)教育。建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,加強(qiáng)對(duì)學(xué)校各項(xiàng)工作的管理,做到各項(xiàng)工作有法可依,有章可循。以德育為首,堅(jiān)持教書(shū)育人、管理育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針,充分發(fā)揮學(xué)校各職能部門(mén)的作用,堅(jiān)持不懈地加強(qiáng)學(xué)生的思想、政治、品德教育,全面提高學(xué)生整體素質(zhì),促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。以素質(zhì)教育為主線,堅(jiān)持以教學(xué)為中心,努力提高教學(xué)質(zhì)量。運(yùn)用先進(jìn)的教育理論、方法,不斷研究和改進(jìn)教學(xué)方法,不斷提高教學(xué)水平,以適應(yīng)基礎(chǔ)教育發(fā)展改革的需要。加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè),組織教師學(xué)習(xí)政治理論、文化業(yè)務(wù)知識(shí),不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德及文化業(yè)務(wù)素質(zhì),充分調(diào)動(dòng)教師教書(shū)育人的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性。

(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

在過(guò)去的一年中,學(xué)校在財(cái)務(wù)管理方面完成了一系列的重點(diǎn)工作任務(wù)。通過(guò)各方面的共同努力和積極推進(jìn),我們?cè)谝韵聨讉€(gè)方面取得了顯著的績(jī):

1.財(cái)務(wù)預(yù)算和管控: 我們準(zhǔn)確制定了年度財(cái)務(wù)預(yù)算,并嚴(yán)格控制預(yù)算執(zhí)行。與各部門(mén)密切合作,開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)測(cè)和跟蹤,確保各項(xiàng)支出和收入的合理規(guī)劃和使用。

2.資金管理和資產(chǎn)規(guī)劃:我們加強(qiáng)了資金管理工作,優(yōu)化了資金使用效益。通過(guò)合理安排資金流動(dòng)性,提高了資金的使用效率。同時(shí),我們進(jìn)行了資產(chǎn)規(guī)劃,實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)的最大化價(jià)值。

3.財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制:我們加強(qiáng)了財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制工作,確保了財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性和規(guī)范性。完善了財(cái)務(wù)制度和政策要求的落實(shí),加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)流程和賬務(wù)核算的監(jiān)督和檢查,有效防范了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

4.提高財(cái)務(wù)管理水平: 我們注重提高財(cái)務(wù)管理人員的專業(yè)水平和能力。通過(guò)培訓(xùn)和學(xué)習(xí),提升了財(cái)務(wù)管理工作的創(chuàng)新和發(fā)展。同時(shí),加強(qiáng)了財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和應(yīng)用,提高了財(cái)務(wù)信息的可靠性和準(zhǔn)確性。

5.推進(jìn)財(cái)務(wù)透明化和公開(kāi)性: 我們積極推進(jìn)了財(cái)務(wù)透明化和公開(kāi)性,加強(qiáng)了與外界的溝通和交流。及時(shí)發(fā)布了財(cái)務(wù)信息和報(bào)表,接受了社會(huì)和監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督和審查,提升了學(xué)校的信譽(yù)和聲譽(yù)。 通過(guò)大家共同的努力,學(xué)校的財(cái)務(wù)管理水平得到了有效提升。在新的一年里,我們將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作,不斷完善內(nèi)部控制機(jī)制,提高財(cái)務(wù)信息的透明度和準(zhǔn)確性,為學(xué)校的可持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)支持。

二、單位基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:教務(wù)處、辦公室、財(cái)務(wù)室。

我單位為基層預(yù)算單位,無(wú)下屬單位。

(二)決算單位構(gòu)成

綠春縣戈奎中學(xué)作為二級(jí)預(yù)算單位納入綠春縣教育體育局部門(mén)2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。

(三)單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣戈奎中學(xué)2023年末實(shí)有人員編制65人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制65人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員65人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人(離休0人,退休3人)。

年末其他人員18人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員18人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生1077人。年末遺屬2人。

車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

(詳見(jiàn)附件)

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

綠春縣戈奎中學(xué)2023年度收入合計(jì)1399.66萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入1399.66萬(wàn)元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元(含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元),占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)增加257.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.57%。其中:財(cái)政撥款收入增加257.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.57%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元;其他收入0.00萬(wàn)元。主要原因?yàn)槿藛T薪資增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

綠春縣戈奎中學(xué)2023年度支出合計(jì)1399.66萬(wàn)元。其中:基本支出968.28萬(wàn)元,占總支出的69.18%;項(xiàng)目支出431.39萬(wàn)元,占總支出的30.82%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)增加257.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.56%。其中:基本支出減少4.20萬(wàn)元,下降0.43%;項(xiàng)目支出增加261.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)154.50%;上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。主要原因?yàn)槿藛T薪資增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

(一)基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣戈奎中學(xué)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出968.28萬(wàn)元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出953.57萬(wàn)元,占基本支出的98.48%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)14.70萬(wàn)元,占基本支出的1.52%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障綠春縣戈奎中學(xué)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出431.39萬(wàn)元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。其中初中教育經(jīng)費(fèi)支出420.13萬(wàn)元;特殊教育生均公用經(jīng)費(fèi)支出4.72萬(wàn)元;用于體育事業(yè)的彩票公益金支出6.54萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣戈奎中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1393.13萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.53%。與上年相比增加251.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.99%,主要原因是人員薪資增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出1162.27萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.43%。主要用于2050203款初中教育支出、2050701款特殊教育支出;

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年度持平,無(wú)增減變化;

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年度持平,無(wú)增減變化;

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出93.35萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.70%。主要用于2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;

9.衛(wèi)生健康(類)支出56.20萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.03%。主要用于2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出;

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年度持平,無(wú)增減變化;

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年度持平,無(wú)增減變化;

12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年度持平,無(wú)增減變化;

13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年度持平,無(wú)增減變化;

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年度持平,無(wú)增減變化;

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年度持平,無(wú)增減變化;

16.金融(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年度持平,無(wú)增減變化;

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年度持平,無(wú)增減變化;

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年度持平,無(wú)增減變化;

19.住房保障(類)支出81.30萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.84%。主要用于2210201款住房公積金支出;

20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年度持平,無(wú)增減變化;

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年度持平,無(wú)增減變化;

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年度持平,無(wú)增減變化;

23.其他(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年度持平,無(wú)增減變化;

24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年度持平,無(wú)增減變化;

25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年度持平,無(wú)增減變化;

26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年度持平,無(wú)增減變化。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中:

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

綠春縣戈奎中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年度持平,無(wú)增減變化。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出與上年持平,無(wú)增減變化

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣戈奎中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,與上年度持平,無(wú)增減變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末,綠春縣戈奎中學(xué)資產(chǎn)總額1596.13萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)18.19萬(wàn)元,固定資產(chǎn)1577.94萬(wàn)元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元(凈值),其他資產(chǎn)0萬(wàn)元(凈值)(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少377.39萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)減少15.52萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表)

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度,單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

綠春縣戈奎中學(xué)無(wú)重要事項(xiàng)說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算:各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門(mén)所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)

監(jiān)督索引號(hào)53253100236001701111



附件【綠春縣戈奎中學(xué).xlsx