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  • 財(cái)政預(yù)決算
  • 索引號(hào)
    lcxgkx/2024-00002
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    綠春縣戈奎鄉(xiāng)
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-11-20
  • 時(shí)效性
    有效

綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小2023年決算公開

監(jiān)督索引號(hào)53253100236001801000

                          綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小2023年決算公開

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.貫徹國(guó)家教育方針和執(zhí)行教育教學(xué)計(jì)劃,促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展。

2.依法履行教育教學(xué)工作,探索教育教學(xué)規(guī)律,總結(jié)推廣教學(xué)經(jīng)驗(yàn)。

3.完成縣、鄉(xiāng)政府部門及教育主管部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。

4.溝通好鄉(xiāng)內(nèi)各站所及各村民小組間的關(guān)系及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

5.做好學(xué)生的招生工作,鞏固學(xué)生生源,依法維護(hù)學(xué)生的合法權(quán)益。

6.負(fù)責(zé)好學(xué)校的學(xué)籍管理工作。

根據(jù)上述主要職責(zé)和具有的社會(huì)功能,確定綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小為公益一類事業(yè)單位,經(jīng)費(fèi)由本級(jí)財(cái)政全額保障。

(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.以人為本,德育為先,均衡發(fā)展,深化行為規(guī)范教育。

2.以科研為先導(dǎo),加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè),全力建設(shè)學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、研究型師資隊(duì)伍。

3.狠抓教學(xué)常規(guī)管理,努力提高教學(xué)質(zhì)量。

4.積極推進(jìn)新課程改革,為課程改革的全面實(shí)施打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

5.加強(qiáng)校園文化建設(shè),構(gòu)建良好的教育教學(xué)氛圍。

6.完善教學(xué)設(shè)施,優(yōu)化后勤管理。

7.加強(qiáng)學(xué)校安全管理,提高學(xué)校安全管理水平。

二、單位基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小設(shè)有:校辦公室,教務(wù)處,財(cái)務(wù)室等科室。

我單位為基層預(yù)算單位,無(wú)下屬單位。

(二)決算單位構(gòu)成

綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小作為二級(jí)預(yù)算單位納入綠春縣教育體育局部門2023年度部門決算編報(bào)范圍。

(三)單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小2023年末實(shí)有人員編制144人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制144人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員144人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員42人(離休0人,退休42人)。

年末其他人員42人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員42人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生3011人。年末遺屬4人。

車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小2023年度收入合計(jì)2844.30萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入2844.30萬(wàn)元,占總收入的100.00.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元(含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元),占總收入的0.00.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00.00%。與上年相比,收入合計(jì)減少59.68萬(wàn)元,下降2.06%。其中:財(cái)政撥款收入減少59.68萬(wàn)元,2.06%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元;其他收入0.00萬(wàn)元。減少的原因?yàn)椋侯A(yù)算人數(shù)比2022年減少1人(其中:在職人員由上年數(shù)145人減少1人辭職為144人)、2023年調(diào)整基本工資、正常晉檔晉級(jí)工資福利支出相應(yīng)比2022年減少;在校學(xué)生人數(shù)減少,相應(yīng)生均公用經(jīng)費(fèi)及學(xué)生補(bǔ)助資金支出減少。

二、支出決算情況說明

綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小2023年度支出合計(jì)2844.30萬(wàn)元。其中:基本支出2277.44萬(wàn)元,占總支出的80.07%;項(xiàng)目支出566.86萬(wàn)元,占總支出的19.93%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)減少59.68萬(wàn)元,下降2.06%。其中:基本支出增加27.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.22%;項(xiàng)目支出減少87.19萬(wàn)元,下降13.33%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。變動(dòng)的原因?yàn)椋侯A(yù)算人數(shù)比2022年減少1人(其中:在職人員由上年數(shù)145人減少1人為144人)、2023年調(diào)整基本工資、正常晉檔晉級(jí)工資福利支出相應(yīng)比2022年減少;在校學(xué)生人數(shù)減少,相應(yīng)生均公用經(jīng)費(fèi)及學(xué)生補(bǔ)助資金支出減少;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,與上年度相比無(wú)變動(dòng)。

(一)基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2277.44萬(wàn)元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2211.19萬(wàn)元,占基本支出的97.09%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)66.26萬(wàn)元,占基本支出的2.91%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出566.86萬(wàn)元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難兒童資助金支出30.16萬(wàn)元;小學(xué)教育經(jīng)費(fèi)支出534.76萬(wàn)元;特殊教育生均公用經(jīng)費(fèi)支出1.94萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2844.30萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00.00%。與上年相比減少59.68萬(wàn)元,下降2.06%,主要原因是:預(yù)算人數(shù)比2022年減少1人(其中:在職人員由上年數(shù)145人減少1人為144人)、2023年調(diào)整基本工資、正常晉檔晉級(jí)工資福利支出相應(yīng)比2022年減少;在校學(xué)生人數(shù)減少,相應(yīng)生均公用經(jīng)費(fèi)及學(xué)生補(bǔ)助資金支出減少;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,與上年度相比無(wú)變動(dòng)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。

2.外交(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。

3.國(guó)防(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。

4.公共安全(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。

5.教育(類)支出2314.99萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.39%。主要用于2050701特殊教育支出、2050202小學(xué)教育支出、2050201學(xué)前教育支出;

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出231.33萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.13%。主要用于30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;

9.衛(wèi)生健康(類)支出118.15萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.15%。主要用于30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。

12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。

16.金融(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。

19.住房保障(類)支出179.83萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.32%。主要用于2210201住房保障支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。

23.其他(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。

24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。

25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中:

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年持平,無(wú)增減變化。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,與上年度持平,無(wú)增減變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末,綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小資產(chǎn)總額3020.03萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)159.58萬(wàn)元,固定資產(chǎn)2707.27萬(wàn)元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)153.18萬(wàn)元(凈值),其他資產(chǎn)0萬(wàn)元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少135.75萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)增加減少25.45萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度,單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小沒有其他需要說明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算:各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

2.財(cái)政撥款收入,是指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

3.其他收入,即本條上述規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入等。 4.三公經(jīng)費(fèi),按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公經(jīng)費(fèi)”包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

5.績(jī)效評(píng)價(jià),是財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),運(yùn)用科學(xué)、合理的評(píng)價(jià)方法、指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)財(cái)政運(yùn)行支出產(chǎn)生和效果進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

6.部門預(yù)算,是反映政府部門收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要,由基層預(yù)算單位編制,逐步上報(bào)、審核、匯總,經(jīng)財(cái)政部門審核,經(jīng)政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。通俗地講,就是“一個(gè)部門一本預(yù)算”。在部門預(yù)算中既反映地方公共財(cái)政預(yù)算的收入和支出,又反映基金預(yù)算的收入和支出。

監(jiān)督索引號(hào)53253100236001801111



附件【綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小.xlsx