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索引號(hào)lcxrmzf/2024-00155
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發(fā)布機(jī)構(gòu)綠春縣人民政府
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-11-21
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時(shí)效性有效
綠春縣政協(xié)2023年度部門決算公開
監(jiān)督索引號(hào)53253100113101000
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議綠春縣委員會(huì)辦公室2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
(一)主要職能
政協(xié)綠春縣委員會(huì)是政治協(xié)商,民主監(jiān)督和參政議政。
1.政治協(xié)商 是對(duì)國(guó)家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商。
2.民主監(jiān)督 是對(duì)國(guó)家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施,重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作,通過建議和批評(píng)進(jìn)行監(jiān)督。
3.參政議政 是對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題,開展調(diào)查研究,反映社情民意,進(jìn)行協(xié)商討論。通過調(diào)研報(bào)告、提案、建議案或其他形式,向中國(guó)共產(chǎn)黨和國(guó)家機(jī)關(guān)提出意見和建議。
(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
今年縣政協(xié)結(jié)合自身優(yōu)勢(shì),廣泛發(fā)動(dòng)社會(huì)力量,圍繞實(shí)施精準(zhǔn)扶貧、培植優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)、提高勞動(dòng)者素質(zhì)加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)、改善群眾生產(chǎn)生活條件等反面積極籌措資金和物資,充分展示了政協(xié)機(jī)關(guān)心系社會(huì)、扶危濟(jì)困的良好社會(huì)形象。
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:七委一室:縣政協(xié)提案委員會(huì)、縣政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、縣政協(xié)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)、縣政協(xié)人口資源環(huán)境委員會(huì)、縣政協(xié)教科衛(wèi)體和社會(huì)法制委員會(huì)、縣政協(xié)民族宗教和港澳臺(tái)僑外事委員會(huì)、縣政協(xié)文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)和縣政協(xié)辦公室。所屬單位0個(gè)。
(二)決算單位構(gòu)成
納入中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議綠春縣委員會(huì)辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。
(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議綠春縣委員會(huì)辦公室2023年末實(shí)有人員編制23人。其中:行政編制22人(含行政工勤編制5人),事業(yè)編制1人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員41人(含行政工勤人員9人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員1人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員31人(離休0人,退休31人)。
年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。
車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議綠春縣委員會(huì)辦公室2023年度收入合計(jì)973.78萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入973.78萬(wàn)元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元(含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元),占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)減少12.48萬(wàn)元,下降1.27%。主要原因是項(xiàng)目支出收入的減少。其中:財(cái)政撥款收入減少12.48萬(wàn)元,下降1.27%;主要原因是項(xiàng)目支出收入的減少。上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00萬(wàn)元,下降0.00%;事業(yè)收入減少0.00萬(wàn)元,下降0.00%;經(jīng)營(yíng)收入減少0.00萬(wàn)元,下降0.00%;附屬單位上繳收入減少0.00萬(wàn)元,下降0.00%;其他收入減少0.00萬(wàn)元,下降0.00%。
二、支出決算情況說(shuō)明
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議綠春縣委員會(huì)辦公室2023年度支出合計(jì)973.78萬(wàn)元。其中:基本支出945.86萬(wàn)元,占總支出的97.13%;項(xiàng)目支出27.91萬(wàn)元,占總支出的2.87%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)減少12.48萬(wàn)元,下降1.27%。主要原因是項(xiàng)目支出的減少。其中:基本支出增加15.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.64%;主要原因是人員工資增加。項(xiàng)目支出減少27.70萬(wàn)元,下降49.81%;主要原因是庫(kù)款緊張,上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目資金支出減少。上繳上級(jí)支出減少0.00萬(wàn)元,下降0.00%;經(jīng)營(yíng)支出減少0.00萬(wàn)元,下降%0.00;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00萬(wàn)元,下降0.00%。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議綠春縣委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出945.86萬(wàn)元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出771.62萬(wàn)元,占基本支出的81.58%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)174.25萬(wàn)元,占基本支出的18.42%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議綠春縣委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出27.91萬(wàn)元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要支出為委員工作室建設(shè)、委員培訓(xùn)、書籍制作費(fèi)、基層政協(xié)信息化建設(shè)等。通過項(xiàng)目的實(shí)施,政協(xié)辦公環(huán)境得以改善,履職能力得到較大提升。通過合理使用該項(xiàng)目資金,加快政協(xié)辦公條件改善的步伐,優(yōu)化基層政協(xié)履職環(huán)境,規(guī)范自身建設(shè),促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)和人民事業(yè)進(jìn)步。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議綠春縣委員會(huì)辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出973.78萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少12.48萬(wàn)元,下降1.27%,主要原因是項(xiàng)目支出的減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出726.32萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.59%。主要用于在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)的支出;
2.外交(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出144.75萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.86%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;
9.衛(wèi)生健康(類)支出40.91萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.20%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出61.81萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.35%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出;
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.62萬(wàn)元,決算為1.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的26.44%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.80萬(wàn)元,決算為0.80萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的45.71%,完成年初預(yù)算的100.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5.82萬(wàn)元,決算為0.95萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的54.29%,完成年初預(yù)算的16.32%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.95萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。本年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,遵守中央八項(xiàng)規(guī)定,減少三公經(jīng)費(fèi)支出。其中:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議綠春縣委員會(huì)辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.62萬(wàn)元,支出決算為1.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的26.44%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.80萬(wàn)元,決算為0.80萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5.82萬(wàn)元,決算為0.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的16.32%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約,遵守中央八項(xiàng)規(guī)定,減少三公經(jīng)費(fèi)支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)573.08%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%;主要原因是公務(wù)用車劃入公車保障中心,支付剩余的車輛維修費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)265.38%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公車維修費(fèi)增加及公務(wù)接待的增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次75人(其中:外事接待人次0人)。主要用于委員活動(dòng)發(fā)生的接待支出發(fā)生的接待支出。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議綠春縣委員會(huì)辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出174.25萬(wàn)元,比上年增加51.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.69%,主要原因是本年度辦公費(fèi)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)的增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等的支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議綠春縣委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額64.10萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)51.00萬(wàn)元,固定資產(chǎn)13.10萬(wàn)元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元(凈值),其他資產(chǎn)0萬(wàn)元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加3.47萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)增加1.27萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度,單位政府采購(gòu)支出總額9.09萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出9.09萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。
(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算:各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53253100113101111