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索引號lcxzfbgs/2024-00042
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發(fā)布機構(gòu)綠春縣政府辦公室
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文號
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發(fā)布日期2024-11-21
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時效性有效
中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年度部門決算
監(jiān)督索引號53253100122501000
中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年度部門決算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省州黨委、政府關(guān)于行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理方面的法規(guī)、規(guī)章和政策;擬訂全縣行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的實施意見;統(tǒng)一管理各級黨委、人大、政府,縣政協(xié)、縣法院、縣檢察院、各級人民團體機關(guān)和事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。
2.圍繞中共綠春縣委、綠春縣人民政府的中心工作和重大決策部署,研究經(jīng)濟社會發(fā)展中的體制機制問題,及時為黨委、政府提供咨詢意見和政策建議;組織研究公共部門績效管理并提出建議。
3.根據(jù)縣級以上黨委、政府的統(tǒng)一部署,擬訂全縣行政管理體制和機構(gòu)改革方案及其實施意見、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案及其實施意見,并負責(zé)組織實施。
4.負責(zé)建立全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調(diào)整機制;提出各級行政、事業(yè)編制分配及調(diào)整的建議;貫徹落實事業(yè)單位行業(yè)定編標準。
5.審核中共綠春縣委、綠春縣人民政府各部門和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委政府的職能配置與調(diào)整以及內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù);審核縣委、縣政府各部門和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委政府股所級機構(gòu)(含事業(yè)單位)的設(shè)置與調(diào)整。協(xié)調(diào)中共綠春縣委、綠春縣人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委政府之間的職責(zé)分工。
6.審核綠春縣人大及其常務(wù)委員會、綠春縣政協(xié)機關(guān),綠春縣人民法院、綠春縣人民檢察院機關(guān),縣級各人民團體機關(guān)的機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。
7.審核管轄內(nèi)所屬事業(yè)單位的職責(zé)任務(wù)、機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù);負責(zé)各級各類事業(yè)單位履行公共事務(wù)管理職能審核和單位類型劃分。
8.負責(zé)事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作,依法保護核準登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項的合法權(quán)益。指導(dǎo)和實施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作;開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會服務(wù)。
9.負責(zé)全縣機構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè),承擔(dān)機構(gòu)編制統(tǒng)計工作和實名制管理工作;負責(zé)各級各類機關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊的審核工作。
10.負責(zé)各級各部門貫徹落實機構(gòu)編制工作方針、政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制和機構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革情況、機構(gòu)編制管理情況的評估及監(jiān)督檢查工作;會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀行為。
(二)2023年度重點工作任務(wù)概述
1.抓好機關(guān)職能運行跟蹤問效。及時研究解決部門職責(zé)分工不夠明晰、職責(zé)落實不夠到位、協(xié)調(diào)配合機制不夠健全等問題,推動部門全面正確履職。印發(fā)綠春縣社會治安綜合治理中心、綠春縣人力資源和社會保障信息中心、綠春縣招商中心、綠春縣愛國衛(wèi)生事務(wù)中心等新設(shè)立單位的機構(gòu)編制方案,進一步明確和細化了工作職責(zé)職能。
2.守牢人員編制審核底線。召開9次縣委編辦室務(wù)會,對申請調(diào)動的人員進行討論研究,研究審議30余名事業(yè)人員調(diào)動事項。積極維護編制統(tǒng)計實名制系統(tǒng)信息,年底前完成實名制系統(tǒng)信息維護及全縣2023年度編制統(tǒng)計年報工作。
3.加強機構(gòu)編制日常管理。完成機關(guān)事業(yè)單位機構(gòu)編制核查,建立健全全縣機構(gòu)編制實名制管理信息系統(tǒng),實行機構(gòu)編制和人員信息公示,糾正超編進人、私設(shè)機構(gòu)等違規(guī)行為。嚴格落實編制使用審核和減人備案制度,核準編制使用,辦理入編、出編手續(xù)。
4.加強事業(yè)單位登記監(jiān)管。登記全縣機關(guān)群團賦碼 82個,其中:機關(guān)賦碼 64個、群團賦碼 11個、垂直管理單位賦碼6個、特殊情形賦碼1個(即綠春縣關(guān)心下一代工作委員會 )。全縣事業(yè)單位共230個,其中:已登記辦理事業(yè)單位法人證書的共108個,變更登記65個,其中:機關(guān)群團法人變更22個,事業(yè)單位法人、事業(yè)單位名稱、舉辦單位、住所、宗旨等事項變更43個。新設(shè)立登記1個(綠春縣專門學(xué)校)。注銷登記1個,即:綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會。完成2022年事業(yè)單位法人年度報告網(wǎng)上審核及公示工作。2022年度應(yīng)提交法人年度報告公示的事業(yè)單位共有109個,已提交年度報告的有109個(綠春縣道路運輸管局已上劃),參加網(wǎng)上審核率100%。根據(jù)舉辦單位保密審核意見情況,將可以向社會公示的109個事業(yè)單位年度報告書在國家事業(yè)單位登記管理局網(wǎng)上登記管理系統(tǒng)進行公示。并發(fā)布在綠春縣人民政府門戶網(wǎng)站公示公告欄,公示率100%。為進一步加強對事業(yè)單位法人的事中事后監(jiān)管,完成2023年縣級事業(yè)單位法人公示信息抽查工作。對縣本級已經(jīng)登記注冊的107個事業(yè)單位按3%比例、三年不重復(fù)條件進行抽查,通過隨機搖號產(chǎn)生2家單位:綠春縣城市管理服務(wù)中心、綠春縣文化館(綠春縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心),已完成實地核查工作。
二、部門基本情況
中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室(以下簡稱縣委編辦)作為中共綠春縣委機構(gòu)編制委員會的辦事機構(gòu),承擔(dān)中共綠春縣委機構(gòu)編制委員會日常工作,是中共綠春縣委工作機關(guān),為正科級,歸口中共綠春縣委組織部管理。
(一)部門決算單位構(gòu)成
我部門共設(shè)置設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:綜合科(監(jiān)督檢查科)、機關(guān)科、事業(yè)科、登記管理科(綠春縣事業(yè)單位登記管理局),所屬單位1個:中共綠春縣委編辦電子政務(wù)中心。
(二)決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室部門2023年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年末實有人員編制13人。其中:行政編制6人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制7人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員5人(含行政工勤人員1人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員8人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人(離休0人,退休2人)。
年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人,政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年度收入合計232.93萬元。其中:財政撥款收入230.94萬元,占總收入的99.14%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬元(含教育收費0.00萬元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入1.99萬元,占總收入的0.86%。與上年相比,收入合計增加68.46萬元,增長41.63%。其中:財政撥款收入增加66.47萬元,增長40.42%;上級補助收入增加0.00萬元,增長0%;事業(yè)收入增加0.00萬元,增長0%;經(jīng)營收入增加0.00萬元,增長0%;附屬單位上繳收入增加0.00萬元,增長0%;其他收入增加1.99萬元,增長1.21%。主要原因是行政人員增加1人,上年事業(yè)單位人員增加9人,購買辦公用品預(yù)算增加,人員經(jīng)費增加。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年度支出合計232.93萬元。其中:基本支出232.93萬元,占總支出的100.00%;項目支出0.00萬元,占總支出的0.00%;上繳上級支出0.00萬元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計增加/減少68.46萬元,增長/下降41.63%。其中:基本支出增加68.46萬元,增長41.63%;項目支出增加0.00萬元,增長0%;上繳上級支出增加0.00萬元,增長0%;經(jīng)營支出增加0.00萬元,增長0%;對附屬單位補助支出增加0.00萬元,增長0%。,主要原因是行政人員增加1人,因上年事業(yè)單位人員增加9人,購買辦公用品支出增加,人員經(jīng)費、人員工資支出增加。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出232.93萬元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出213.86萬元,占基本支出的91.81%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費19.07萬元,占基本支出的8.19%。
(二)項目支出情況
2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00萬元。其中:基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出230.94萬元,占本年支出合計的99.14%。與上年相比增加66.47萬元,增長40.42%,主要原因是行政人員增加1人,上年事業(yè)單位人員增加9人,購買辦公用品支出增加,各項人員經(jīng)費支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出174.29萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.47%。主要用于工資福利支出和商品和服務(wù)支出;
2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出22.43萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.71%。主要用機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康(類)支出15.54萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.73%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出;
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出18.68萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.09%。主要用于單位部分住房公積金繳納;
20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.45萬元,決算為0.10萬元,完成年初預(yù)算的23.24%。其中:因公出國(境)費支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的%;公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的%;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的%;公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.45萬元,決算為0.10萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%,完成年初預(yù)算的%,具體是國內(nèi)接待費支出決算0.10萬元(其中:外事接待費支出決算0.00萬元),國(境)外接待費支出決算0.00萬元。其中:
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.45萬元,支出決算為0.10萬元,完成年初預(yù)算的%。其中:因公出國(境)費支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%;公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%;公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.10萬元,完成年初預(yù)算的23.24%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:厲行節(jié)約,減少三公經(jīng)費支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.11萬元,下降50.80%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0.00萬元,下降0.00%;公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00萬元,下降0.00%;公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.00萬元,下降0.00%;公務(wù)接待費支出決算減少0.11萬元,下降50.80%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是:厲行節(jié)約,嚴格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)制度,減少三公經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費支出1046元。其中:國內(nèi)接待費支出1046元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次16人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待掛聯(lián)村干部對接鄉(xiāng)村振興工作發(fā)生的接待支出。國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出170757.68元,增加42129.74元,增長24.67%,主要原因分析:公務(wù)員增加1人,事業(yè)人員增加導(dǎo)致支出增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、公務(wù)接待、工會經(jīng)費、其他交通費用(交通補貼費)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室資產(chǎn)總額11.42萬元,其中,流動資產(chǎn)0.2萬元,固定資產(chǎn)3.7萬元(凈值),對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元(凈值),其他資產(chǎn)0萬元(凈值)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少0.04萬元,其中固定資產(chǎn)0.04萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2023年度,單位政府采購支出總額1.93萬元,其中:政府采購貨物支出1.93萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
本單位無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入,是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
2.基本支出:指為保證我單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、郵電費等日常公用經(jīng)費兩部分。
3.項目支出:除基本支出之外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。
4.“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出;
5.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護費等費用。
6.機構(gòu):指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機關(guān)、事業(yè)單位及其他組織。目前,列入機構(gòu)編制部門管理的機構(gòu)主要有各級黨政機關(guān),人大、政協(xié)機關(guān),法院、檢察院,各民主黨派機關(guān),群眾團體機關(guān)和各級各類事業(yè)單位等。
7.編制:廣義的編制是指各種機構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”,是指機構(gòu)編制管理機關(guān)核定的機關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。人員編制分為行政編制和事業(yè)編制兩大類。
監(jiān)督索引號53253100122501111
監(jiān)督索引號53253100122501111
附件【中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2024112103282541920241205042045069.xlsx】