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索引號(hào)lcxczj/2025-00003
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發(fā)布機(jī)構(gòu)綠春縣財(cái)政局
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文號(hào)
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發(fā)布日期2025-02-24
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時(shí)效性有效
綠春縣財(cái)政局2025年預(yù)算公開(kāi)
監(jiān)督索引號(hào)53253100131800000
綠春縣財(cái)政局2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分綠春縣財(cái)政局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分綠春縣財(cái)政局2025年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類(lèi))
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
綠春縣財(cái)政局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
(一)部門(mén)主要職責(zé)
(1)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的稅收方針、政策及其他有關(guān)政策,并根據(jù)我縣的具體情況制定具體實(shí)施辦法。指導(dǎo)全縣組織實(shí)施上級(jí)主管部門(mén)和地方政府制定的各項(xiàng)具體財(cái)政政策。
(2)根據(jù)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略,編制中長(zhǎng)期財(cái)政計(jì)劃;參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策;推行財(cái)政改革,提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議。
(3)編制年度全縣財(cái)政預(yù)決算草案,經(jīng)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行;受縣政府委托,向人民代表大會(huì)報(bào)告全縣財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況,向縣人民代表大會(huì)常委會(huì)報(bào)告全縣財(cái)政決算;管理縣本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收入。
(4)負(fù)責(zé)行政事業(yè)性收費(fèi)等預(yù)算外資金和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理;負(fù)責(zé)有關(guān)政府性基金管理;負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位銀行賬戶(hù)審批管理和行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)、罰沒(méi)票據(jù)管理工作;負(fù)責(zé)彩票監(jiān)管工作。
(5)根據(jù)預(yù)算安排合理安排部門(mén)預(yù)算,合理配置財(cái)力資源;完善財(cái)政體制。
(6)管理、監(jiān)督全縣政府采購(gòu)工作。
(7)管理縣本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政支出;指導(dǎo)和監(jiān)督各部門(mén)財(cái)務(wù)活動(dòng)。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)集中核算中心工作。
(8)負(fù)責(zé)全縣國(guó)有資產(chǎn)宏觀管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督及國(guó)有資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)工作;組織實(shí)施核資、產(chǎn)權(quán)管理等基礎(chǔ)工作;研究制定國(guó)有資產(chǎn)管理的政策制度。
(9)管理全縣財(cái)政性基本建設(shè)投資、工程預(yù)決算的評(píng)審資格;負(fù)責(zé)財(cái)政性投資項(xiàng)目工程概、預(yù)、決算的評(píng)審。參與建設(shè)項(xiàng)目的論證,負(fù)責(zé)中央特別國(guó)債資金建設(shè)項(xiàng)目的管理,管理和指導(dǎo)財(cái)政性投資評(píng)審中心工作。
(10)負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)稅收征收管理和征管改革的指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)財(cái)政支農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)資金的籌集和監(jiān)督管理,以及農(nóng)口重點(diǎn)項(xiàng)目資金和財(cái)務(wù)管理;負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村稅費(fèi)改革的指導(dǎo)工作。
(11)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)方針、政策;負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的可行性評(píng)估、上報(bào)項(xiàng)目工作,監(jiān)督、管理農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金的使用及有償資金的回收工作。
(12)參與研究社會(huì)保障制度改革和制定有關(guān)政策;制定并組織實(shí)施社會(huì)保障資金的財(cái)務(wù)管理制度;組織實(shí)施對(duì)社會(huì)保障資金使用的財(cái)政監(jiān)督。
(13)管理全縣國(guó)債工作;負(fù)責(zé)全縣外國(guó)政府、世界銀行、國(guó)際農(nóng)發(fā)基金會(huì)、亞洲開(kāi)發(fā)銀行等經(jīng)濟(jì)組織貸款的業(yè)務(wù)綜合協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督工作。
(14)制定財(cái)稅科學(xué)研究和教育規(guī)劃;指導(dǎo)財(cái)稅、會(huì)計(jì)、珠算等社會(huì)學(xué)術(shù)團(tuán)體的工作;負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息管理系統(tǒng)建設(shè)工作。
(15)承辦縣委、縣政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
綠春縣財(cái)政局機(jī)關(guān)設(shè)16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、綜合與研究股、監(jiān)督檢查股、預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股、行政政法股、教育文化股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、農(nóng)業(yè)股、社會(huì)保障股、會(huì)計(jì)股、政府采購(gòu)股管理股、行政事業(yè)資產(chǎn)按理股、國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)督管理股、非稅收入管理股、金融監(jiān)管與合作股。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼11532531015209210W。所屬單位0個(gè)。
(三)重點(diǎn)工作概述
財(cái)政是國(guó)家治理的基礎(chǔ)和支柱,我局財(cái)政工作全面立位,密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行勢(shì)態(tài)和財(cái)稅政策導(dǎo)向,結(jié)合實(shí)際、實(shí)事求是,切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到縣委縣政府的部署和決策上,深化財(cái)政改革,強(qiáng)力保障民生,抓實(shí)教科文事業(yè),強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理,創(chuàng)新財(cái)源培植,嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督,助推脫貧摘帽,加強(qiáng)財(cái)政自身建設(shè),推助綠春朝全面建成小康社會(huì)目標(biāo)扎實(shí)邁進(jìn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì),部門(mén)基本情況如下:
在職人員編制33人,其中:公務(wù)員編制10人,工勤人員編制4人,事業(yè)編制19人。在職實(shí)有37人,其中:財(cái)政全額保障37人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員35人,其中:離休0人,退休35人。
車(chē)輛編制0輛,實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入934.36萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算934.36萬(wàn)元,政府性基金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。
與2024年的部門(mén)財(cái)務(wù)總收入876.19萬(wàn)元相比增加58.17萬(wàn)元,主要原因分析為:2025年度退休人員經(jīng)費(fèi)由本單位編制預(yù)算,2024年度同一由社保代編不納入本單位預(yù)算。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入934.36萬(wàn)元,其中:本年收入934.36萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款934.36萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與2024年的部門(mén)財(cái)政撥款收入876.19萬(wàn)元相比增加58.17萬(wàn)元,主要原因分析為:2025年度退休人員經(jīng)費(fèi)由本單位編制預(yù)算,2024年度同一由社保代編不納入本單位預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出934.36萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出934.36萬(wàn)元,其中:基本支出848.81萬(wàn)元,與2024年的部門(mén)預(yù)算總支出778.42萬(wàn)元相比增加70.36萬(wàn)元,主要原因分析為:2025年度退休人員經(jīng)費(fèi)由本單位編制預(yù)算,2024年度同一由社保代編不納入本單位預(yù)算。項(xiàng)目支出85.55萬(wàn)元,與上年97.77萬(wàn)元對(duì)比減少12.22萬(wàn)元。主要原因分析為:2025年度精減一體化系統(tǒng)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)支出。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
1、一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-行政運(yùn)行585.58萬(wàn)元,主要用于保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,具體是工資福利支出(包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金);商品和服務(wù)支出(包含一般公用經(jīng)費(fèi):辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)勞務(wù)費(fèi)等)。
2、一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-一般行政管理事務(wù)85.55萬(wàn)元,主要用于保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出,具體是商品和服務(wù)支出:辦公費(fèi)、維修維(護(hù))費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休109.04萬(wàn)元,主要用于全局行政退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支;
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休5.67萬(wàn)元,主要用于全局事業(yè)退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出58.68萬(wàn)元,主要用于全局基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
6、撫恤-死亡撫恤6.63萬(wàn)元,主要用于職工遺屬人員生活補(bǔ)助。
7、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療37.99萬(wàn)元,主要用于全局行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
8、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療2.71萬(wàn)元,主要用于單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
9、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金42.51萬(wàn)元,主要用于單位在職人員住房公積金單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
按經(jīng)濟(jì)科目分組(其中:基本支出848.81萬(wàn)元,項(xiàng)目支出85.55萬(wàn)元)。與上年相比(其中:基本支出714.18萬(wàn)元對(duì)比增加134.63萬(wàn)元,項(xiàng)目支出97.77萬(wàn)元對(duì)比減少12.22萬(wàn)元)。主要原因分析為:(1)2025年度退休人員經(jīng)費(fèi)由本單位預(yù)算,2024年同一由社保代編不納入本單位預(yù)算;(2)2025年度精減一體化系統(tǒng)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)支出。
綠春縣財(cái)政局2025年財(cái)政撥款預(yù)算支出總計(jì)934.36萬(wàn)元。
部門(mén)預(yù)算支出934.36萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分類(lèi),其中:工資福利支出765.4萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出162.33萬(wàn)元,對(duì)個(gè)工和家庭的補(bǔ)助6.63萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元。
五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
(三)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
綠春縣財(cái)政局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3萬(wàn)元,較上年減少3萬(wàn)元,下降50%,具體變動(dòng)情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)
綠春縣財(cái)政局2025年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。
無(wú)變化
(二)公務(wù)接待費(fèi)
綠春縣財(cái)政局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3萬(wàn)元,與上年相比減少3萬(wàn)元,下降50%,下降的主要原因:厲行節(jié)約減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為120次,共計(jì)接待610人次。
變動(dòng)主要原因分析:厲行節(jié)約,減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
綠春縣財(cái)政2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,上升0%。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,上升0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
綠春縣財(cái)政局2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開(kāi)信息
(一)專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入,為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、部門(mén)財(cái)政撥款支出,指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出
3、部門(mén)基本支出為:1.工資福利支出(在職人員的工資、津貼、獎(jiǎng)金、加班費(fèi)、各類(lèi)社會(huì)保險(xiǎn))2.商品服務(wù)支出(即日常的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、旅差費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi))3.對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助支出(離退休人員的離退休費(fèi)、困難職工生活補(bǔ)助、撫恤金、學(xué)校的獎(jiǎng)學(xué)金、對(duì)職工個(gè)人工作獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女保健費(fèi)等)
4、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款,用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
6、部門(mén)政府采購(gòu):各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng),是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度,是一種政府行為。
7、國(guó)有資產(chǎn):指某一單位所擁有的各種財(cái)產(chǎn)和債權(quán)以及其他各種權(quán)利的總稱(chēng)。如現(xiàn)金、應(yīng)收賬款、存貨、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等。它是企業(yè)投資者投入資本和對(duì)外負(fù)債的存在形式。其關(guān)系用公式表示為:資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
綠春縣財(cái)政局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排76.78萬(wàn)元,主要用于保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年78.61萬(wàn)元對(duì)比減少1.83萬(wàn)元,主要原因分析為2024年年有3名退休人員,2025年減少人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年12月31日,綠春縣財(cái)政局資產(chǎn)總額156.49萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)108.37萬(wàn)元,固定資產(chǎn)46.06萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)2.06萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加71.23萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)減少26.84萬(wàn)元。處置房屋建筑物294平方米,賬面原值43.75萬(wàn)元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入131.61萬(wàn)元;資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開(kāi)為2024年12月(2025年1月上報(bào))資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分綠春縣財(cái)政局2025年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類(lèi))
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
(詳見(jiàn)附件)
監(jiān)督索引號(hào)53253100131800111
附件【綠春縣財(cái)政局20250224105737052.xlsx】