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索引號lcxswj/2025-00002
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發(fā)布機(jī)構(gòu)綠春縣水務(wù)局
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文號
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發(fā)布日期2025-02-25
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時(shí)效性有效
綠春縣水務(wù)局2025年預(yù)算公開
監(jiān)督索引號53253100333200000
綠春縣水務(wù)局2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 綠春縣水務(wù)局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 綠春縣水務(wù)局2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本級下達(dá))
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
綠春縣水務(wù)局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)利用。擬定全縣水務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃,貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī);組織編制主要江河的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水務(wù)規(guī)劃。擬訂全縣有關(guān)水務(wù)管理的規(guī)范性文件,通過發(fā)布后監(jiān)督實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度,實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,擬訂全縣水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)重要河流、區(qū)域的水資源調(diào)度;組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度,指導(dǎo)開展水資源有償使用工作;指導(dǎo)水務(wù)行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3、負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃;指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作,指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地表水資源管理保護(hù)工作;編制水資源公報(bào)。
4、負(fù)責(zé)全縣節(jié)約用水工作。負(fù)責(zé)擬訂全縣節(jié)約用水制度。編制全縣計(jì)劃用水、節(jié)約用水規(guī)劃,制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),組織指導(dǎo)和監(jiān)督計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作,組織實(shí)施用水總量控制等管理制度,指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
5、負(fù)責(zé)提出水務(wù)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,按照規(guī)定統(tǒng)計(jì)上報(bào)年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,承擔(dān)核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi),已審批水利項(xiàng)目的年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資建設(shè)任務(wù);依法做好水務(wù)統(tǒng)計(jì)工作。
6、負(fù)責(zé)組織全縣水環(huán)境治理規(guī)劃的編制和監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣河道的綜合管理、組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)有關(guān)水務(wù)法律法規(guī)的實(shí)施和監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)全縣水政監(jiān)察的水務(wù)行政執(zhí)法工作;協(xié)調(diào)并裁決轄區(qū)內(nèi)的水事糾紛,查處水事案件;負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。
7、負(fù)責(zé)全縣水務(wù)基本建設(shè)項(xiàng)目的前期工作。會同縣發(fā)改局初審轉(zhuǎn)報(bào)基建項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告;負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全縣水務(wù)基本建設(shè);對水務(wù)基本建設(shè)工程實(shí)施行業(yè)監(jiān)督管理;組織指導(dǎo)水庫、河道、干渠的安全監(jiān)管,負(fù)責(zé)水務(wù)設(shè)施、水域及其他岸線的管理和保護(hù)。指導(dǎo)重要江河及河口、灘涂的治理和開發(fā);指導(dǎo)河庫水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河庫生態(tài)流量水量管理以及河庫水系連通工作;指導(dǎo)監(jiān)督河道采砂管理工作,指導(dǎo)河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃的編制,組織實(shí)施河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案審查制度,按有關(guān)規(guī)定實(shí)施許可證制度和依法征收管理費(fèi)。
8、負(fù)責(zé)農(nóng)村水務(wù)水電工作。負(fù)責(zé)全縣水電建設(shè)項(xiàng)目涉水事務(wù)的監(jiān)督管理;指導(dǎo)水務(wù)行業(yè)地方電站、電網(wǎng)管理;實(shí)施技術(shù)監(jiān)督;指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作,指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作;指導(dǎo)農(nóng)村水務(wù)改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè);指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。
9、負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)并定期公告;負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施和水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作,指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
10、負(fù)責(zé)組織全縣水務(wù)行業(yè)的科學(xué)研究和推廣工作;指導(dǎo)全縣水務(wù)行業(yè)改革、發(fā)展、穩(wěn)定工作和職工隊(duì)伍建設(shè)、服務(wù)體系建設(shè);指導(dǎo)水務(wù)行業(yè)勞動保護(hù)、安全生產(chǎn)工作。
11、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施;承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作;組織編制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案,按程序報(bào)批并組織實(shí)施;承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。
12、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
綠春縣水務(wù)局機(jī)關(guān)設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、規(guī)劃計(jì)劃財(cái)務(wù)股、水政監(jiān)察股、水資源管理股、農(nóng)村水務(wù)水電股、水土保持股(綠春縣水土保持委員會辦公室)、水旱災(zāi)害防御股(河庫管理股)、建設(shè)運(yùn)行管理股、監(jiān)督股。所屬單位0個(gè)
(三)重點(diǎn)工作概述
(一)以黨建引領(lǐng),高質(zhì)量提升水利行業(yè)各項(xiàng)工作
深刻領(lǐng)會、準(zhǔn)確把握黨的二十大精神和全國、全省、全州水利會議精神,理清工作思路,堅(jiān)決做到“總書記有號令、黨中央有部署、省委州委有要求,綠春見行動”。繼續(xù)抓好“忠誠擔(dān)當(dāng)興水利,敬業(yè)恵民為綠春”機(jī)關(guān)黨支部黨建品牌建設(shè)和“清廉機(jī)關(guān)”建設(shè),持續(xù)推進(jìn)作風(fēng)效能革命,壓實(shí)管黨治黨責(zé)任,以黨建引領(lǐng)全局各項(xiàng)工作提質(zhì)爭優(yōu),以全面從嚴(yán)治黨確保全局風(fēng)清氣正,以作風(fēng)轉(zhuǎn)變效能提升促進(jìn)各項(xiàng)工作落實(shí)落細(xì)。
(二)加快補(bǔ)齊水利短板,盡快啟動實(shí)施重點(diǎn)工程
加快補(bǔ)齊水利短板,積極爭取上級補(bǔ)助資金和地方債券資金,加快重點(diǎn)工程建設(shè)步伐,做好路俄水庫道路建設(shè)及其他附屬工程建設(shè),實(shí)現(xiàn)干禾河水庫下閘蓄水,完成壩渡河月牙河段防洪治理工程、黃連山水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目建設(shè)。盡快啟動實(shí)施城鄉(xiāng)供水一體化、茨通壩河綠春段河道治理項(xiàng)目建設(shè)。加快推進(jìn)三角龍?zhí)了畮臁⒏呔鬯畮臁⑿『诮篮橹卫怼⒍眈R水庫、泗南江防洪治理、黃連山水庫灌區(qū)、李仙江壩溜段治理、勐拉河戈奎段治理工程前期工作。
(三)嚴(yán)格落實(shí)水旱災(zāi)害防御責(zé)任,認(rèn)真履行水旱災(zāi)害防御職責(zé)
認(rèn)真組織開展重點(diǎn)工程、重點(diǎn)部位和薄弱環(huán)節(jié)隱患排查,發(fā)現(xiàn)問題立即處置,確保萬無一失。加大河道、堤防清障力度,堅(jiān)決依法限期清除各類阻礙行洪的障礙。加強(qiáng)汛期值班值守,密切關(guān)注天氣形勢變化,及時(shí)掌握雨情、水情和工情,強(qiáng)化監(jiān)測預(yù)警,抓好水利工程科學(xué)調(diào)度,做好隨時(shí)應(yīng)對可能發(fā)生的水旱災(zāi)害各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。積極做好防旱抗旱準(zhǔn)備,加強(qiáng)各類蓄水工程調(diào)度,儲備好抗旱水源,以應(yīng)對可能出現(xiàn)的旱災(zāi)。
(四)繼續(xù)強(qiáng)化“黨建+河湖長制”工作模式,力爭河長制工作再上新臺階
繼續(xù)強(qiáng)化“黨建+河湖長制”,認(rèn)真貫徹落實(shí)省第9號總河長令《云南省加強(qiáng)河流管理保護(hù)工作的實(shí)施意見》,加強(qiáng)對全縣河流(水庫)的日常管護(hù)工作。遏制新的河流“四亂”問題,做到“減存量,遏增量”。持續(xù)開展綠美河湖三年專項(xiàng)行動,加大綠美河湖工作力度。鞏固“河長+N”協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制,加大河長制工作宣傳力度,力爭再上新臺階。
(五)充實(shí)執(zhí)法隊(duì)伍人員,不斷強(qiáng)化水行政執(zhí)法能力
嚴(yán)格落實(shí)水資源管理制度,提高隊(duì)伍綜合素質(zhì),加強(qiáng)水法制宣傳,加強(qiáng)水資源日常監(jiān)管,促進(jìn)水資源開發(fā)利用控制、用水效率控制、水功能區(qū)限制納污“三條紅線”有效落實(shí)。全力抓好河道采砂管理,理順全縣河道采砂秩序。健全完善水行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制,進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為,加大水事案件查處力度。 二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下::
在職人員編制51人,其中:行政編制 13人(其中機(jī)關(guān)工人:6名),事業(yè)編制38人。在職實(shí)有51人,其中: 財(cái)政全供養(yǎng) 51人,財(cái)政全額保障0人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員 33人,其中:離休 0人,退休33人。
車輛編制1輛,實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入953.91萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥953.91萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加了152.90萬元,主要原因分析是本年人員增加,2人招錄,1人調(diào)入。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入953.91萬元,其中:本年收入953.91萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款953.91萬元(本級財(cái)力953.91萬元,專項(xiàng)收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,財(cái)政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比增加了152.90萬元,主要原因分析是本年人員增加,2人招錄,1人調(diào)入。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出953.91萬元, 財(cái)政撥款安排支出953.91萬元,其中:基本支出953.91萬元。與上年801.01萬元相比增加152.90萬元,變動情況為主要是本年人員增加,2人招錄,1人調(diào)入。項(xiàng)目支出0萬元。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、208(類)05(款)01(項(xiàng))主要用于歸口管理的行政單位離退休費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)為29.54萬元,與上年對比增加了27.68萬元,主要是人員增加及標(biāo)準(zhǔn)變動。
2、208(類)05(款)02(項(xiàng))主要用于事業(yè)單位離退休支出。2025年預(yù)算數(shù)為69.00萬元,與上年對比增加了69.00萬元,主要是人員增加。
3、208(類)05(款)05(項(xiàng))主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2025年預(yù)算數(shù)為83.08萬元,與上年對比增加了0.77萬元,主要是人員增加。
4、208(類)08(款)01(項(xiàng))主要用于死亡撫恤支出。2025年預(yù)算數(shù)為7.42萬元,與上年對比減少了1.79萬元,主要是標(biāo)準(zhǔn)變動。
5、210(類)11(款)01(項(xiàng))主要用于行政單位醫(yī)療。2025年預(yù)算數(shù)為51.16萬元,與上年對比增加了0.46萬元,主要是工資變動,基數(shù)調(diào)整。
6、210(類)11(款)99(項(xiàng))主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。2025年預(yù)算數(shù)為3.86萬元,與上年對比沒有變化。 7、213(類)03(款)01(項(xiàng))主要用于行政運(yùn)行費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)為166.69萬元,與上年對比增加了2.04萬元,主要是人員增加。
8、213(類)03(款)02(項(xiàng))主要用于一般行政管理事務(wù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)為76.50萬元,與上年對比增加了50.50萬元,主要是人員增加。
9、213(類)03(款)17(項(xiàng))主要用于水利技術(shù)推廣費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)為406.51萬元,與上年對比增加了2.9萬元,主要是人員增加。
10、221(類)02(款01(項(xiàng))主要用于住房公積金。2025年預(yù)算數(shù)為60.15萬元,與上年對比增加了0.56萬元,主要是人員增加。
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2025年預(yù)算數(shù)為953.91萬元,其中:工資福利支出731.54萬元,商品和服務(wù)支出118.39萬元,對個(gè)工和家庭的補(bǔ)助103.97萬元。與上年953.91萬元相比增加152.90萬元,變動情況為人員增加。
1、301(類)01(款)基本工資(其中:基本支出215.77萬元,項(xiàng)目支出0萬元)與上年對比增加了1.29萬元,主要變動原因是人員變動因素。
2、301(類)02(款)津貼補(bǔ)貼(其中:基本支出101.66萬元,項(xiàng)目支出0萬元)與上年對比增加了0.08萬元,主要變動原因是人員變動因素。
3、301(類)03(款)獎(jiǎng)金(其中:基本支出28.95萬元,項(xiàng)目支出0萬元)與上年對比增加了0.25萬元主要變動原因是人員變動因素。
4、301(類)07(款)績效工資(其中:基本支出180.91萬元,項(xiàng)目支出0萬元)與上年對比增加了3.34萬元,主要變動原因是人員變動因素。
5、301(類)08(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(其中:基本支出83.08萬元,項(xiàng)目支出0萬元)與上年對比增加了0.77萬元,主要變動原因是人員變動因素。
6、301(類)10(款)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(其中:基本支出51.16萬元,項(xiàng)目支出0萬元)與上年對比增加了0.46萬元,主要變動原因是人員變動因素。
7、301(類)12(款)其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)(其中:基本支出6.51萬元,項(xiàng)目支出0萬元)與上年對比增加了0.04萬元,主要變動原因是人員變動因素。
8、301(類)13(款)住房公積金(其中:基本支出60.15萬元,項(xiàng)目支出0萬元)與上年對比增加了0.56元,主要變動原因是人員變動因素。
9、302(類)01(款)辦公費(fèi)(其中:基本支出23.68萬元,項(xiàng)目支出0萬元)與上年對比減少了9.38萬元,主要變動原因是辦公耗材費(fèi)用變動因素。
10、302(類)06(款)電費(fèi)(其中:基本支出4.00萬元,項(xiàng)目支出0萬元)與上年對比增加了0.40萬元,主要變動原因是電費(fèi)價(jià)格變動因素。
11、302(類)07(款)郵電費(fèi)(其中:基本支出1.00萬元,項(xiàng)目支出0萬元)與上年對比減少了0.40萬元,主要變動原因是網(wǎng)絡(luò)費(fèi)價(jià)格變動因素。
12、302(類)11(款)差旅費(fèi)(其中:基本支出5萬元,項(xiàng)目支出0萬元)與上年對比沒有變化。
13、302(類)17(款)公務(wù)接待費(fèi)(其中:基本支出1.00萬元,項(xiàng)目支出0萬元)與上年對比增加了1.00萬元,主要變動原因是上級調(diào)研指導(dǎo)工作增加因素。
14、302(類)26(款)勞務(wù)費(fèi)(其中:基本支出60.00萬元,項(xiàng)目支出0萬元)與上年對比增加了60.00萬元,主要變動原因是臨時(shí)工工資變動因素。
15、302(類)27(款)委托業(yè)務(wù)費(fèi)(其中:基本支出1.00萬元,項(xiàng)目支出0萬元)與上年對比增加了1.00萬元,主要變動原因是臨時(shí)工工資變動因素。
16、302(類)28(款)工會經(jīng)費(fèi)(其中:基本支出9.73萬元,項(xiàng)目支出0萬元)與上年對比增加了0.09萬元,主要變動原因是人員變動因素。
17、302(類)31(款)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(其中:基本支出2.00萬元,項(xiàng)目支出0萬元)與上年對比增加了2.00萬元,主要變動原因是公務(wù)用車使用次數(shù)增加因素。
18、302(類)39(款)其他交通費(fèi)用(其中:基本支出10.98萬元,項(xiàng)目支出0萬元)與上年對比沒有變化。
19、303(類)02(款)退休費(fèi)(其中:基本支出96.55萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。與上年對比增加96.55萬元, 主要變動原因是退休人員變動因素。
20、303(類)05(款)生活補(bǔ)助(其中:基本支出8.45萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。與上年對比減少1.03萬元, 主要變動原因是人員變動因素。
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項(xiàng)
綠春縣水務(wù)局無此項(xiàng)預(yù)算。
(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
綠春縣水務(wù)局無此項(xiàng)預(yù)算。
(三)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
綠春縣水務(wù)局無此項(xiàng)預(yù)算。
六、政府采購預(yù)算情況
綠春縣水務(wù)局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,執(zhí)行政府采購預(yù)算,2025年部門政府采購預(yù)算共涉及采購項(xiàng)目0個(gè),政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
水務(wù)局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.00萬元,比較上年增加3.00萬元,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)
水務(wù)局2025年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
水務(wù)局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.00萬元,較上年增加1.00萬元。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
水務(wù)局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.00萬元,較上年增加2.00萬元,增長0%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛。
水務(wù)局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年相比增加2.00萬元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入:為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.部門財(cái)政撥款支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出 。
3.部門基本支出為:(1)工資福利支出(在職人員的工資、津貼、獎(jiǎng)金、加班費(fèi)、各類社會保險(xiǎn)); (2)商品服務(wù)支出(即日常的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、旅差費(fèi)、工會費(fèi)、福利費(fèi));(3)對家庭和個(gè)人的補(bǔ)助支出(離退休人員的離退休費(fèi)、困難職工生活補(bǔ)助、撫恤金、學(xué)校的獎(jiǎng)學(xué)金、對職工個(gè)人工作獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女保健費(fèi)等)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
綠春縣水務(wù)局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排41.86萬元,主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、辦公經(jīng)費(fèi)支出。與上年對比減少了26.24萬元,主要原因分析是財(cái)政批復(fù)工作經(jīng)費(fèi)減少。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,綠春縣水務(wù)局資產(chǎn)總額3111.48萬元,其中,流動資產(chǎn)2454.91萬元,固定資產(chǎn)97.72萬元,對外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程550.00萬元,無形資產(chǎn)75.40萬元,其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少108.33萬元,其中流動資產(chǎn)減少99.97萬元,非流動資產(chǎn)減少8.36萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;資產(chǎn)使用收入0萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年12月(2025年1月上報(bào))資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號53253100333200111
附件【綠春縣水務(wù)局20250225041846895.xlsx】