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  • 財(cái)政預(yù)決算
  • 索引號(hào)
    lcxphz/2025-00001
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    綠春縣平河鎮(zhèn)
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2025-02-28
  • 時(shí)效性
    有效

綠春縣平河中學(xué)2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

監(jiān)督索引號(hào)53253100236001900000

                               綠春縣平河中學(xué)2025年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 綠春縣平河中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 綠春縣平河中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類(lèi))

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表(人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目)

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本級(jí)下達(dá))

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣平河中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

(一)部門(mén)主要職責(zé)

1.貫徹國(guó)家教育方針,依法開(kāi)辦中學(xué)七至九年教育任務(wù);實(shí)施本校的中學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展,探索教育教學(xué)規(guī)律,總結(jié)推廣教學(xué)經(jīng)驗(yàn),承擔(dān)中學(xué)義務(wù)教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

2.堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,實(shí)施素質(zhì)教育,組織學(xué)生學(xué)習(xí)德、智、體、美、勞等知識(shí);

3.培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力;

4.依法維護(hù)學(xué)生的合法權(quán)益。

根據(jù)上述主要職責(zé)和具有的社會(huì)功能,確定綠春縣平河中學(xué)為公益一類(lèi)事業(yè)單位,經(jīng)費(fèi)由本級(jí)財(cái)政全額保障。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、教務(wù)室、財(cái)務(wù)室。所屬單位1個(gè),分別是:綠春縣平河中學(xué),屬二級(jí)預(yù)算單位,無(wú)下屬單位預(yù)算,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:12532531432254186F。

(三)重點(diǎn)工作概述

1.以人為本,德育為先,均衡發(fā)展,深化行為規(guī)范教育。

2.以科研為先導(dǎo),加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè),全力建設(shè)學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、研究型師資隊(duì)伍。

3.狠抓教學(xué)常規(guī)管理,努力提高教學(xué)質(zhì)量。

4.積極推進(jìn)新課程改革,為課程改革的全面實(shí)施打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

5.加強(qiáng)校園文化建設(shè),構(gòu)建良好的教育教學(xué)氛圍。

6.完善教學(xué)設(shè)施,優(yōu)化后勤管理。

7.加強(qiáng)學(xué)校安全管理,提高學(xué)校安全管理水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì),部門(mén)基本情況如下:

在職人員編制75人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制75人。在職實(shí)有84人,其中: 財(cái)政全額保障84人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人,其中:離休0人,退休6人。

車(chē)輛編制0輛,實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1421.63萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算1421.63萬(wàn)元,政府性基金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少119.2萬(wàn)元,主要原因?yàn)槿藛T減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。

(二)財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入1421.63萬(wàn)元,其中:本年收入1421.63萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1421.63萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少119.2萬(wàn)元,主要原因?yàn)槿藛T減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出 1421.63萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1421.63萬(wàn)元,其中:基本支出1417.53萬(wàn)元,與上年對(duì)比減少119.93萬(wàn)元,主要原因?yàn)槿藛T減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少;項(xiàng)目支出增加0.73萬(wàn)元,主要原因是學(xué)生人數(shù)增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1、2050203款支出數(shù)為:1041.85萬(wàn)元;主要用于初中教育公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助、在職人員工資福利支出等。

2、2050701款支出數(shù)為:0.07萬(wàn)元;主要用于特殊教育公用經(jīng)費(fèi)支出。

3、2080502款支出數(shù)為:16.63萬(wàn)元;主要用于事業(yè)單位離退休人員待遇支出。

4、2080505款支出數(shù)為:151.35萬(wàn)元;主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5、2080801款支出數(shù)為:3.57萬(wàn)元;主要用于一次性撫恤金和遺屬補(bǔ)助支出。

6、2101102款支出數(shù)為:91.75萬(wàn)元;主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

7、2101199款支出數(shù)為:7.07萬(wàn)元;主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(事業(yè)單位大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn),工傷保險(xiǎn)等)

8、2210201款支出數(shù)為:109.34萬(wàn)元。主要用于住房公積金支出。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

綠春縣平河中學(xué)2025年無(wú)對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣平河中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2萬(wàn)元,較上年增加2萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,具體變動(dòng)情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)

綠春縣平河中學(xué)2025年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。

增減變化原因:與上年度持平,無(wú)增減變化,本單位無(wú)因公出因(境)費(fèi)的預(yù)算支出。

(二)公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣平河中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元,較上年增加2萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次,共計(jì)接待138人次。

增減變化原因:去年沒(méi)有預(yù)算公務(wù)接待費(fèi),今年預(yù)算了2萬(wàn)元。

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣平河中學(xué)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元,較上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,較上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,較上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

增減變化原因:與上年度持平,無(wú)增減變化,本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的預(yù)算支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

綠春縣平河中學(xué)2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

(一)專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入,是指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.行政單位其他收入,是指行政單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。行政單位依法取得的應(yīng)當(dāng)上繳財(cái)政的罰沒(méi)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、國(guó)有資產(chǎn)處置和出租出借收入等,不屬于行政單位的收入。

3.事業(yè)收入,即事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。其中:按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的資金,不計(jì)入事業(yè)收入;從財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的資金,計(jì)入事業(yè)收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入,即事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入,即事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.經(jīng)營(yíng)收入,即事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入,即本條上述規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入等。

8.三公經(jīng)費(fèi),按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公經(jīng)費(fèi)”包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

9.績(jī)效評(píng)價(jià),是財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)(單位)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),運(yùn)用科學(xué)、合理的評(píng)價(jià)方法、指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)財(cái)政運(yùn)行支出產(chǎn)生和效果進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

10.公務(wù)卡制度,公務(wù)卡是金融機(jī)構(gòu)為行政事業(yè)單位及其在職職工發(fā)放的,具有一定透支額度與透支免息期,主要用于公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的一種貸記卡。公務(wù)卡分“個(gè)人卡”和“單位卡”。公務(wù)卡結(jié)算的具體方式是:行政事業(yè)單位及其在職職工在公務(wù)活動(dòng)中使用公務(wù)卡刷卡消費(fèi),在規(guī)定的期限內(nèi)按照現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度審核后報(bào)銷(xiāo)還款。

11.全口徑預(yù)算,是財(cái)政預(yù)算管理的一種模式,目標(biāo)是將所有政府收支納入預(yù)算,進(jìn)行高效、統(tǒng)一管理。2015年正式頒布實(shí)施的新中華人民共和國(guó)預(yù)算法第五條規(guī)定:預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。至此,把所有預(yù)算按上述四類(lèi)全部分類(lèi)管理,為政府高效運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。

12.部門(mén)預(yù)算,是反映政府部門(mén)收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要,由基層預(yù)算單位編制,逐步上報(bào)、審核、匯總,經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核,經(jīng)政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門(mén)所有收入和支出的預(yù)算。通俗地講,就是“一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算”。在部門(mén)預(yù)算中既反映地方公共財(cái)政預(yù)算的收入和支出,又反映基金預(yù)算的收入和支出。

13.國(guó)庫(kù)集中收付制度,又稱(chēng)財(cái)政國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)制度,是由財(cái)政部門(mén)代表政府開(kāi)設(shè)國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)體系,收入通過(guò)國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)體系,直接繳入國(guó)庫(kù),不設(shè)立過(guò)渡性存款賬戶(hù);支出通過(guò)國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)體系,以財(cái)政直接支付或財(cái)政授權(quán)預(yù)算單位支付的方式,將資金直接支付到商品及勞務(wù)供應(yīng)者或用款單位,即預(yù)算單位使用資金但見(jiàn)不到資金;未支用的資金余額均保留在國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù),由財(cái)政部門(mén)代表政府統(tǒng)一管理。這種制度減少了財(cái)政收入收繳和財(cái)政支出的中間環(huán)節(jié),可以有效遏制財(cái)政資金被截留、擠占、挪用等問(wèn)題,確保財(cái)政資金使用效益。該項(xiàng)制度財(cái)政部從2001年起在全國(guó)推廣。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣平河中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元,與上年對(duì)比增加了0萬(wàn)元,主要原因分析:我校屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位無(wú)相關(guān)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日,綠春縣平河中學(xué)資產(chǎn)總額2107.48萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)104.48萬(wàn)元,固定資產(chǎn)869.21萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)1133.79萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少102.98萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)減少38.7萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100236001900111



附件【綠春縣平河中學(xué)20250226024839944.xlsx