seerx性欧美,semeimeiav|semiaoav_senima亚洲综合

  • 財政預(yù)決算
  • 索引號
    lcxbpx/2025-00002
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    綠春縣半坡鄉(xiāng)
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2025-03-03
  • 時效性
    有效

綠春縣半坡鄉(xiāng)2025年預(yù)算公開目錄

監(jiān)督索引號53253100755700000

                                綠春縣半坡鄉(xiāng)2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 紅河州綠春縣半坡鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河州綠春縣半坡鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本級下達(dá))

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河州綠春縣半坡鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

(1)貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī);執(zhí)行上級政府的決定和命令;擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施,并有效地組織實(shí)施。

(2)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供服務(wù)。加強(qiáng)和改進(jìn)黨和政府對經(jīng)濟(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo),重點(diǎn)是加強(qiáng)發(fā)展規(guī)劃并為各類經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù)以及營造發(fā)展環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整,完善農(nóng)村經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制,因地制宜組織發(fā)展特色工業(yè)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì),促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收;推進(jìn)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移,加快農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐;引導(dǎo)和促進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展,提高農(nóng)民進(jìn)入市場的組織化程度。

(3)建立和健全農(nóng)村社會化服務(wù)體系,為群眾提供各項(xiàng)公共服務(wù)。建立和完善農(nóng)村社會保障體系,做好農(nóng)村最低生活保障、“五保”對象集中供養(yǎng)、低保家庭子女基礎(chǔ)教育免費(fèi)入學(xué)、失地農(nóng)民基本生活保障、城鄉(xiāng)醫(yī)療保障及就業(yè)培訓(xùn)、救濟(jì)救助、民政優(yōu)撫等工作;加強(qiáng)集衛(wèi)生監(jiān)督、疫病防控、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)為一體的衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè);切實(shí)抓好和完善教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、農(nóng)田水利、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)村公路管理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),不斷改善群眾的生產(chǎn)生活條件。

(4)進(jìn)一步強(qiáng)化社會管理職能,加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合管理。建立村、企業(yè)及單位治安綜合治理網(wǎng)絡(luò),實(shí)行群防群治。加強(qiáng)法治宣傳教育,積極做好平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)、平安校園、平安單位等創(chuàng)建活動;加快構(gòu)建公共安全防控體制,建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全等工作;落實(shí)社會矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制,做好基層信訪調(diào)解工作,及時化解農(nóng)村社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。

(5)進(jìn)一步加強(qiáng)基層組織管理,加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍和黨員隊伍的建設(shè)。切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)對村級黨組織的領(lǐng)導(dǎo)和對村民委員會的指導(dǎo),健全村級黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的村民自治機(jī)制,擴(kuò)大和健全農(nóng)村基層民主,引導(dǎo)農(nóng)民運(yùn)用“一事一議”等辦法有序參與村級事務(wù)管理,推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。

(6)法律、法規(guī)、規(guī)章和上級規(guī)定的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、邊防和平安法制辦公室。

所屬單位6個,分別是:

1.綠春縣半坡鄉(xiāng)黨委;

2.綠春縣半坡鄉(xiāng)人民政府;

3.綠春縣半坡鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心;

4.綠春縣半坡鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊;

5.綠春縣半坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和財務(wù)服務(wù)中心;

6.綠春縣半坡鄉(xiāng)興邊富民事務(wù)中心。

(三)重點(diǎn)工作概述

2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年也是為“十五五”良好開局筑基之年,同時也是半坡鄉(xiāng)夯基蓄勢、激發(fā)潛能的重要一年。做好經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作責(zé)任重大,意義深遠(yuǎn)。今年,政府工作的總體要求是:堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和黨的二十屆二中、三中全會精神,深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神,認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省、州、縣委經(jīng)濟(jì)工作會議精神,緊扣“三年強(qiáng)基礎(chǔ)、八年開新局、十五年創(chuàng)示范”發(fā)展目標(biāo),依托項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)“兩個支撐”,著力干部隊伍能力、服務(wù)管理機(jī)制、基礎(chǔ)設(shè)施功能“三個提升”,打好產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、避險搬遷、集鎮(zhèn)建設(shè)“四大硬仗”,抓好安全生產(chǎn)、社會治理、生態(tài)保護(hù)、民生改善、改革創(chuàng)新“五項(xiàng)工作”,奮力推動半坡經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。

今年全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是:生態(tài)文明建設(shè)取得新成效,自然資源資產(chǎn)得到有效保護(hù),鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步推進(jìn),基礎(chǔ)設(shè)施更加完善,產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加興旺,民生福祉更加保障,生態(tài)環(huán)境更加改善,城鄉(xiāng)發(fā)展更具鄉(xiāng)愁,社會治理更加現(xiàn)代。固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長,糧食播種面積和產(chǎn)量保持基本穩(wěn)定,城鄉(xiāng)居民人均可支配收入年均增長與經(jīng)濟(jì)增長基本同步,人均可支配收入相比于去年2萬元更上一個臺階。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共6個。其中:財政全額供給單位6個;差額供給單位0個;定額補(bǔ)助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位2個;參公單位0個;事業(yè)單位4個。截至2025年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

在職人員編制54人,其中:行政編制21人,工勤人員編制1人,事業(yè)編制32人。在職實(shí)有54人,其中: 財政全額保障54人,財政差額補(bǔ)助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員12人,其中:離休0人,退休12人。

車輛編制3輛,實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入1327.31萬元,其中:一般公共預(yù)算1327.31萬元,政府性基金0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

與上年對比增加103.09萬元。主要原因是2024年招錄公務(wù)員和事業(yè)人員人數(shù)合計12人,三支一扶轉(zhuǎn)為事業(yè)人員1人,比2023年招錄公務(wù)員和事業(yè)人員人數(shù)多,因此用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加。

(二)財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 1327.31萬元,其中:本年收入1327.31萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款1327.31萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加103.09萬元。主要原因是2024年招錄公務(wù)員和事業(yè)人員人數(shù)合計12人,三支一扶轉(zhuǎn)為事業(yè)人員1人,比2023年招錄公務(wù)員和事業(yè)人員人數(shù)多,因此用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

綠春縣半坡鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算總支出 1327.31萬元。財政撥款安排支出 1327.31萬元,其中:基本支出1327.31萬元,與上年對比增加103.09萬元,主要原因是2024年招錄公務(wù)員和事業(yè)人員人數(shù)合計12人,三支一扶轉(zhuǎn)為事業(yè)人員1人,比2023年招錄公務(wù)員和事業(yè)人員人數(shù)多,因此用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加;項(xiàng)目支出0萬元,與上年對比無增減,主要原因是預(yù)算時項(xiàng)目并未預(yù)算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況:綠春縣半坡鄉(xiāng)人民政府2025年財政撥款支出總計1327.31萬元。按支出功能科目分類,其中:2010104款2.00萬元,主要用于半坡鄉(xiāng)人大會議的日常公用經(jīng)費(fèi)支出;2010301款645.96萬元,主要用于半坡鄉(xiāng)人民政府的人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出;2010350款65.80萬元,主要用于綜合行政執(zhí)法隊和興邊富民服務(wù)中心的人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出;2013101款118.65萬元,主要用于黨委的人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出;2013150款97.93萬元,主要用于黨群服務(wù)中心的人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出;2080501款35.32萬元、2080502款10.33萬元、2080505款78.27萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離休人員和基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出;2080801款8.17萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助;2101101款49.77萬元、2101199款3.91萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、財政對村(社)干部城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助支出費(fèi);2130104款154.25萬元,主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和財務(wù)服務(wù)中心的人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出;2210201款56.93萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金補(bǔ)助支出。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

(一)與中央配套事項(xiàng)

無。

(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

(三)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目0個,政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣半坡鄉(xiāng)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計23.9萬元,較上年減少0.1萬元,下降0.4%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)

綠春縣半坡鄉(xiāng)2025年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)0人次。

減少主要原因?yàn)椋簾o變化,此項(xiàng)并未做預(yù)算

(二)公務(wù)接待費(fèi)

紅河州綠春縣半坡鄉(xiāng)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8.9萬元,較上年減少0.7萬元,下降7.29%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計接待0人次。

減少主要原因?yàn)椋赫J(rèn)真貫徹落實(shí)上級關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制開支。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣半坡鄉(xiāng)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15萬元,較上年增加0.6萬元,增長41.67%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,較上年增加0萬元,與上年一致;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元,較上年增加0.6萬元,增長(下降)41.67%。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為3輛。

增加主要原因?yàn)椋?024年我單位新購入一輛公務(wù)用車,車輛日常維護(hù)費(fèi)用與保險費(fèi)用增加,因此公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2024年增長。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

(一)項(xiàng)目名稱

無。

(二)立項(xiàng)依據(jù)

無。

(三)項(xiàng)目實(shí)施單位

無。

(四)項(xiàng)目基本概況

無。

(五)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無。

(六)資金安排情況

無。

(七)項(xiàng)目實(shí)施計劃

無。

(八)項(xiàng)目實(shí)施成效

無。

九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.政府預(yù)算體系。具體包括四大預(yù)算,即:一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算。這四大預(yù)算組成完整的政府預(yù)算體系,全面反映政府收支總量、結(jié)構(gòu)和管理活動,服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要。

2.一般公共預(yù)算。是指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算,可以使人們了解政府活動的范圍和方向,也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

3.政府性基金預(yù)算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府,不歸屬任何部門。

4.國有資本經(jīng)營預(yù)算。是國家以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡原則編制,不列赤字,并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。

5.社會保險基金預(yù)算。是根據(jù)國家社會保險和預(yù)算管理法律法規(guī)建立,對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于社會保險的收支預(yù)算。社會保險基金預(yù)算按照統(tǒng)籌層次和社會保險項(xiàng)目分別編制,包括基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金、基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金、生育保險基金等內(nèi)容。

6.部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要,編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成,由基層預(yù)算單位開始編制,逐級上報、審核、匯總,經(jīng)財政部門審核,提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

7.財政總收入。即一般公共預(yù)算收入(原公共財政預(yù)算收入)與上劃中央、省收入之和,反映本地區(qū)當(dāng)年組織的財政收入總規(guī)模。

8.一般公共預(yù)算收入(原公共財政預(yù)算收入)。是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入,包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

9.稅收收入。是指政府為履行其職能,憑借公共權(quán)力,按照法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和程序,向經(jīng)濟(jì)單位和個人強(qiáng)制地、無償?shù)厝〉秘斦杖氲囊环N形式。具有強(qiáng)制性、無償性、固定性三大特征。在現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)條件下,稅收具有組織財政收入、調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)和調(diào)節(jié)收入分配的基本職能。

10.非稅收入。非稅收入是指除稅收以外,由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政性資金,是政府財政收入的重要組成部分。

11.政府性基金收入。是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定,為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展,按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集具有專項(xiàng)用途的資金所產(chǎn)生的收入。包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)收入。

12.一般公共預(yù)算支出(原公共財政預(yù)算支出)。也即通俗所稱財政支出,指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

13.政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

14.社會保險基金轉(zhuǎn)移收入。因社會保險關(guān)系從異地轉(zhuǎn)入本轄區(qū)而產(chǎn)生的社會保險基金收入。

15.社會保險基金轉(zhuǎn)移支出。因社會保險關(guān)系從本轄區(qū)轉(zhuǎn)出而產(chǎn)生的社會保險基金支出。

16.地方政府債券。從2009年起,為支持?jǐn)U大內(nèi)需,增加政府投資,財政部每年代理地方政府發(fā)行一定數(shù)額的政府債券。這是政府為實(shí)現(xiàn)公共財政職能、平衡財政收支、按照有借有還的信用原則籌集財政資金的一種方式。自2015年起,財政部通過轉(zhuǎn)貸地方政府債券置換地方存量債務(wù)本金,地方財政此后主要負(fù)擔(dān)債務(wù)利息支出。

17.財政體制。是處理上下級政府間財政關(guān)系的基本制度,包括政府間支出責(zé)任劃分、收入劃分和財政轉(zhuǎn)移支付等基本要素。

18.轉(zhuǎn)移支付。是指上級政府按照有關(guān)法律、財政體制和政策規(guī)定,給予下級政府的補(bǔ)助資金。財政轉(zhuǎn)移支付包括為均衡地區(qū)間基本財力由下級政府統(tǒng)籌安排使用而設(shè)立的一般性轉(zhuǎn)移支付以及用于辦理特定事項(xiàng)設(shè)立的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。財政轉(zhuǎn)移支付以推進(jìn)地區(qū)間基本公共服務(wù)均等化為主要目標(biāo),應(yīng)以一般性轉(zhuǎn)移支付為主,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付應(yīng)建立健全定期評估和退出機(jī)制。

19.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。為更加科學(xué)合理地編制預(yù)算,保持預(yù)算的穩(wěn)定性,各級一般公共預(yù)算可以設(shè)立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金專門用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行收支缺口,安排使用納入預(yù)算管理,接受人大的監(jiān)督。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金主要通過一般公共預(yù)算超收收入、結(jié)余收入以及盤活存量資金補(bǔ)充。

20.國庫集中收付制度。是指財政部門代表政府設(shè)置國庫單一賬戶體系,所有的財政性資金均納入國庫單一賬戶體系收繳、支付、管理的制度。

21.政府采購制度。是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

22.“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

23.預(yù)算績效管理。預(yù)算績效是指預(yù)算資金所達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績效管理是指根據(jù)績效理念,由制定明確的公共支出績效目標(biāo),建立規(guī)范的績效評價指標(biāo)體系,對績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評價,并把評價結(jié)果與預(yù)算編制緊密結(jié)合起來等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過程。預(yù)算績效管理包括績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理、績效評價實(shí)施管理、績效評價結(jié)果反饋和應(yīng)用管理四個方面。預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分,是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式,相比傳統(tǒng)管理模式下重視工作完成數(shù)量,它更加強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率,強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出績效目標(biāo)與所配備資源、資金的配比性,提倡花盡量少的資金、辦盡量多的有效的實(shí)事,向社會公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù),使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

綠春縣半坡鄉(xiāng)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排213.71萬元,主要用于辦公費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及村委會工作經(jīng)費(fèi)等。與上年對比減少0.97萬元,主要原因分析為認(rèn)真貫徹落實(shí)上級關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制開支。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日,綠春縣半坡鄉(xiāng)2025年資產(chǎn)總額4680.27萬元,其中,流動資產(chǎn)1289.45萬元,固定資產(chǎn)490.89萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程2881.73萬元,無形資產(chǎn)18.2萬元,其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加1536.77萬元,其中固定資產(chǎn)增加45.13萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;資產(chǎn)使用收入0萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100755700111



附件【綠春縣半坡鄉(xiāng)2025年預(yù)算公開附表20250228043102866.xlsx