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索引號lcxzfbgs/2025-00049
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發(fā)布機構(gòu)綠春縣政府辦公室
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文號
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發(fā)布日期2025-03-03
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時效性有效
綠春縣綜合行政執(zhí)法局2025年預(yù)算公開目錄
監(jiān)督索引號53253100172100000
綠春縣綜合行政執(zhí)法局2025年預(yù)算公開
目錄
第一部分 綠春縣綜合行政執(zhí)法局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 綠春縣綜合行政執(zhí)法局2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表(人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)
八、項目支出預(yù)算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目)
九、項目支出績效目標(biāo)表(本級下達(dá))
十、項目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
綠春縣綜合行政執(zhí)法局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
1.加強學(xué)習(xí)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章以及國務(wù)院、省政府、州政府、縣政府對開展綜合行政執(zhí)法工作的有關(guān)知識。結(jié)合綠春實際,起草有關(guān)綜合行政執(zhí)法方面的規(guī)范性文件,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。制定綜合行政執(zhí)法中中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,并組織實施和監(jiān)督檢查。
2.負(fù)責(zé)市政管理綜合行政執(zhí)法和受縣自然資源局、林草局的委托以縣自然資源局、林草局的名議依法行使各項法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定賦予自然資源、林草領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。
3.進一步減少住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的行政處罰、市場監(jiān)督管理方面戶外公共場所無證經(jīng)營等行政處罰、對巡查發(fā)現(xiàn)非機動車停放不規(guī)范的行政處罰、環(huán)境保護管理方面社會生活噪聲污染建筑施工噪音和揚塵污染等行政處罰、體育設(shè)施管理領(lǐng)域公共文體設(shè)施相關(guān)行政處罰 、殯葬管理領(lǐng)域相關(guān)行政處罰、人民防控領(lǐng)域侵占人民防空工程違法國家規(guī)定等相關(guān)行政處罰,規(guī)范城市道路范圍內(nèi)停車泊位監(jiān)管工作。
4.加強全縣綜合行政執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)、法規(guī)政策宣傳教育工作。
5.負(fù)責(zé)縣人民政府依法確定的其他綜合性執(zhí)法工作。
6.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:辦公室、政策法規(guī)科(行政處罰科)、應(yīng)急管理科、執(zhí)法監(jiān)督科(市政監(jiān)督科)。
所屬單位4個,分別是:綠春縣行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心、綠春縣綜合行政執(zhí)法句執(zhí)法一大隊、綠春縣綜合行政執(zhí)法句執(zhí)法二大隊、綠春縣綜合行政執(zhí)法句執(zhí)法三大隊。
(三)重點工作概述
1.?加強執(zhí)法隊伍建設(shè)。通過培訓(xùn)、交流等方式提升執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì),打造一支高素質(zhì)、專業(yè)化的執(zhí)法隊伍。
2.?健全部門聯(lián)動機制。加強與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào),建立健全信息共享、聯(lián)合執(zhí)法等機制,形成工作合力。
3.?完善長效管理機制。總結(jié)工作經(jīng)驗,探索建立更加科學(xué)有效的長效管理機制,確保整治成果持續(xù)鞏固。
4.?強化法治宣傳與服務(wù)。繼續(xù)加大法治宣傳力度,提高市民的法治意識;同時,注重提升執(zhí)法服務(wù)水平,切實維護人民群眾的合法權(quán)益。
5.防治結(jié)合,安全維穩(wěn)精準(zhǔn)施策。做好重點行業(yè)領(lǐng)域安全排查整治和信訪維穩(wěn)接待。建立健全信訪工作機制,抓好信訪維穩(wěn)措施落實,引導(dǎo)群眾文明反映訴求,及時辦理好、回復(fù)好網(wǎng)絡(luò)平臺信訪轉(zhuǎn)辦件及“12345”市民投訴熱線交辦事項。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制33人,其中:行政編制7人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制26人。在職實有11人,其中:財政全額保障11人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。
車輛編制0輛,實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入239.80萬元,其中:一般公共預(yù)算239.80萬元,政府性基金0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。
我單位屬于新成立單位,無上年數(shù)。
(二)財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入239.80萬元,其中:本年收入239.80萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款0萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
我單位屬于新成立單位,無上年數(shù)。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出239.80萬元。財政撥款安排支出239.80萬元,其中:基本支出239.80萬元,我單位屬于新成立單位,無上年數(shù);項目支出0萬元,我單位屬于新成立單位,無上年數(shù)。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:
1.2010301 行政運行197.14萬元,主要用于在職人員工資,辦公費、差旅費等日常公用經(jīng)費;
2.2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.65萬元,主要用于在職人員養(yǎng)老保險的支出;
3.2101101 行政單位醫(yī)療11.38萬元,主要用于在職人員醫(yī)療保險的支出;
4.2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.83萬元,主要用于在職人員大病保險及工傷保險的支出;
5.2210201 住房公積金12.80萬元,主要用于在職人員住房公積金的支出。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目0個,政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
綠春縣綜合行政執(zhí)法局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.50萬元,我單位屬于新成立單位,無上年數(shù),具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
綠春縣綜合行政執(zhí)法局2025年因公出國(境)費預(yù)算為0萬元,我單位屬于新成立單位,無上年數(shù),共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
(二)公務(wù)接待費
綠春縣綜合行政執(zhí)法局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.50萬元,我單位屬于新成立單位,無上年數(shù),國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次,共計接待35人次。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費
綠春縣綜合行政執(zhí)法局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元,我單位屬于新成立單位,無上年數(shù)。其中:公務(wù)用車購置費0萬元,我單位屬于新成立單位,無上年數(shù);公務(wù)用車運行維護費0萬元,我單位屬于新成立單位,無上年數(shù)。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入:為財政當(dāng)年撥付的資金。
2.“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指財政部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:一是因公出國(境)費:反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。二是公務(wù)用車購置及運行費:反映縣級公務(wù)用車保障中心平臺公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。三是公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
3.工資福利支出。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。
4.商品和服務(wù)支出。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。
5.對個人和家庭的補助。主要包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
綠春縣綜合行政執(zhí)法局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排21.76萬元,我單位屬于新成立單位,無上年數(shù)。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,綠春縣綜合行政執(zhí)法局資產(chǎn)總額8.06萬元,其中,流動資產(chǎn)5.14萬元,固定資產(chǎn)2.91萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元。我單位屬于新成立單位,無上年數(shù)。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;資產(chǎn)使用收入0萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53253100172100111
附件【綠春縣綜合行政執(zhí)法局20250228050604767.xlsx】